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我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應收款 貸:現金 /銀行存款,,那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數據是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發) 發放 時,借:應付職工薪酬(實發), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現在整套分錄應該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發放給他2000了。我1月已經做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應發數 貸:應付職工薪酬-職工工資 應發數 借:應付職工薪酬-職工工資 應發數 貸:銀行存款 實發數 其他應收款-社保(個人) 其他應收款---公積金(個人) 應交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應付工資薪酬12000 貸其他應收款社保8000 其他應收款住房公積金3000 應交稅費個人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經轉過來,7月現在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發工資我是做: 6月計提 借,應付職工薪酬-工資 貸,其他應收款-個人社保 應交稅金-個人所得稅 現金 借,管理費用-工資 貸,應付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應收款-個人社保 應付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
企業所得稅季報,利潤表里管理費用因為調賬,出現負數,但是填入負數,顯示不能小于下面開辦費等三項的金額,但是前期調賬里沒有調開辦費招待費等,但是管理費用不填,最后數據又不對,怎么處理
2/1995
2019-10-14
公司買了5000元以下的固定資產,我賬上一次性計入管理費用了。那企業所得稅申報時還要填寫《資產加速折舊攤銷(扣除)優惠》明細表嗎?
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2022-01-13
老師,你好,個人所得稅除會計以外的授權人能查看個人所得稅系統里的稅額嗎
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2020-04-01
該投資單位當屬期已被認定為定期定額征收,請先前往稅務大廳調整定期定額的核定信息后,再來辦理經營所得個人所得稅年度申報表
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2023-06-03
老師,我營改增建筑行業個人所得稅怎么申報?
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2016-05-31
建筑行業中臨時工的工資有發票的怎么做賬,要交個人所得稅嗎,沒有發票的又該怎么做
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2020-07-12
老師 就是建筑行業農民工人工,怎么出,個人所得稅還是從個稅系統上走,還是怎么弄,有些單位是開票時,直接預繳百分之0.4
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2020-04-07
老師,建筑行業,跨區域項目,現在廣東省要我們按月申報個人所得稅,以前都是直接按比例預繳。現在是要按實際的報,每月報。那我現在是要廣東省報一次,其他員工在湖南省報一下?這個具體應該怎么報啊?他給了我一個密碼。但是我不知道入口在哪里?
3/813
2021-08-23
老師,我想問下,就是建筑行業的分公司個人所得稅可以0申報嗎
1/890
2020-01-04
建筑行業農民工工資需要交納個人所得稅嗎?
1/2081
2019-05-06
老師,請問建筑行業的預繳個人所得稅,怎么做分錄呢
1/730
2018-10-17
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