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公司在建造一艘船,造船期間發(fā)生的辦公費(fèi)差旅費(fèi)人員工資,計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
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2024-04-12
公司生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)通過勞動(dòng)仲裁辭職了 然后他工作了兩年,按照兩年給了他三個(gè)月工資,直接轉(zhuǎn)到他的卡上,這種做營業(yè)外支出還是制造費(fèi)用-工資呢? 如果做營業(yè)外支出,匯算清繳可以稅前扣除嗎?
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2021-10-12
老師,我們公司的存貨啊。因?yàn)槭切鹿荆贫葲]完善。然后車間領(lǐng)料就不開單的嘛。然后我們報(bào)表存貨就沒有生產(chǎn)成本了哦。然后產(chǎn)成品又沒有單據(jù)。就每個(gè)月盤點(diǎn)一下。然后存貨,我們就這樣算。存貨=期初數(shù)+當(dāng)月購進(jìn)原材料+當(dāng)月制造費(fèi)用+當(dāng)月輔料+當(dāng)月車間工資-當(dāng)月產(chǎn)成品出庫±盤盈盤虧原材料和盤盈盤虧成品數(shù)。 這樣算有沒有漏了什么啊 我們當(dāng)月的盤點(diǎn)金額是8百萬,然后報(bào)表存貨按上面公式算出6百萬 按理來說,我們上面都調(diào)了盤盈盤虧,那盤點(diǎn)金額應(yīng)該=存貨賬面才對的啊 到底是哪里出了問題呢
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2021-07-13
不是說無形資產(chǎn)用于生產(chǎn)一種產(chǎn)品就計(jì)入生產(chǎn)成本嗎,怎么這題又計(jì)入制造費(fèi)用?哪位老師幫忙解析一下
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2022-06-06
老師好,一般納稅人工業(yè)企業(yè),本月沒有開銷售發(fā)票,購買的車間用的輔助工具,是計(jì)入制造費(fèi)用嗎,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2015-08-28
我看到我這邊的會(huì)計(jì)把原材料和制造費(fèi)用月末都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了,但是周轉(zhuǎn)材料他沒有結(jié)轉(zhuǎn),我用不用也把周轉(zhuǎn)材料也結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本呀?
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2023-06-20
我目前是在一家加工型的小微企業(yè)上班 來這個(gè)公司不到3個(gè)月!公司目前的賬務(wù)之亂!我需要咨詢的問題如下:1.公司以前的財(cái)務(wù)把直接材料和工人工資以及制造費(fèi)用是直接進(jìn)入營業(yè)成本,這個(gè)肯定是不對的!我現(xiàn)在接受是想把料工費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本,在把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品在銷售,但是我不知道怎么具體操作,麻桿群里老師指導(dǎo)哈
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2022-11-16
老師,購進(jìn)的原材料,我先是做購入,第1步,借:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款, 第2步做領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 貸:原材料 3步:分配工資,4步:分配制造費(fèi)用 5步入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品-產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本-產(chǎn)品 對嗎?
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2022-10-15
老師生產(chǎn)買的流風(fēng)機(jī)2300元,沒入庫直接使用, 會(huì)計(jì)分錄借制造費(fèi)用-低值易耗品 貸 現(xiàn)金 這樣可以嗎
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2021-04-18
老師 支付 電鍍費(fèi) 用銀行存款付款的 會(huì)計(jì)分錄 借制造費(fèi)用 貸銀行存款 沒有發(fā)票是這樣做嗎 但是我做的分錄是借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 是不是不對啊 我也結(jié)賬和報(bào)完稅了 該怎么調(diào)整啊
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2021-01-16
老師 對于制造業(yè)購入的模具要怎么入賬,后期達(dá)到一定的數(shù)量還會(huì)返還模具費(fèi)用,模具金額12000元
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2016-06-21
老師,我們是摩托車制造業(yè),別人借用我們的資質(zhì),我們收取一定的費(fèi)用,類似于建安行業(yè)掛靠收的管理費(fèi),我們開票給別人,開票名稱應(yīng)該開什么好一點(diǎn)嗎,稅率是多少,我們可以開嗎?
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2021-05-31
老師,由輔助生產(chǎn)成本(供電車間、鍋爐車間)分配記入基本生產(chǎn)成本(甲、乙)的項(xiàng)目,在編制產(chǎn)品明細(xì)賬的時(shí)候,應(yīng)該計(jì)入直接材料,直接人工,還是制造費(fèi)用
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2022-06-08
公司是來料加工,收取加工費(fèi),請問月末的生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本,分錄如果做?
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2021-01-09
老師,您好!電費(fèi)是預(yù)付的,每次充值入應(yīng)付賬款-廣東供電局;月末計(jì)提當(dāng)月電費(fèi),借:制造費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款-廣東供電局;發(fā)票是次月10號左右才開出來,收到票后貼到計(jì)提的憑證后面。這樣操作可以嗎?
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2020-11-14
老師,講一下生產(chǎn)成本里的基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本,已經(jīng)直接材料、直接人工和制造費(fèi)用。
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2022-08-12
老師,為生產(chǎn)工人提供免費(fèi)住宿,月計(jì)提折舊是放生產(chǎn)成本還是制造費(fèi)用?
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2023-11-03
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,生產(chǎn)汽車配件的,2024年12月計(jì)提電費(fèi)308000元【借:制造費(fèi)用-電費(fèi)308000 貸:應(yīng)付賬款-暫估308000】,然后2025年1月收到電費(fèi)發(fā)票時(shí),紅沖12月做的分錄【借:制造費(fèi)用-電費(fèi)-308000 貸:應(yīng)付賬款-暫估-308000】,然后再做一筆分錄,根據(jù)收到的實(shí)際電費(fèi)發(fā)票【借:制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-電力公司】 是這樣子做的嗎
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2025-02-12
生產(chǎn)企業(yè),制造費(fèi)用月末無余額全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本對嗎?生產(chǎn)成本月末可以有余額,生產(chǎn)成本何時(shí)無余額呢?
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2021-06-23
老師請問我生產(chǎn)成本里直接材料直接人工制造費(fèi)用余額應(yīng)轉(zhuǎn)入哪里沒有余額啊?是直接把匯總的金額和收入對沖然后轉(zhuǎn)入利潤的嗎?
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2021-09-07
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