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公司購買的車輛辦的抵押貸款,但是合同上借款人是法人,還款也是法人還,請問這個應該怎么做賬呢
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2019-07-17
企業(yè)公車出險,借款單網(wǎng)銀賠付,后保險公司賠款到賬,這個到賬回單可以直接沖賬嗎?
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2020-07-10
老師 借款人轉(zhuǎn)入的資金是用其妻子的卡號轉(zhuǎn)進來的 合同是借款人簽的打算以后轉(zhuǎn)為股東 我記賬寫誰呢
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2020-03-30
老師好,請問一下借款單怎么寫分錄啊,借款1750買電腦的,然后歸還的發(fā)票也是1750。
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2020-05-11
老師,個稅專項附加扣除住房貸款利息借款人不是本人可以扣除嗎?
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2020-05-22
老師,您好,因公司向法人借款,所以寫了一張借款單附在憑證后面入賬,您看我這樣寫的借款單可以么?
1/933
2020-06-05
電話的押金用什么單據(jù)提現(xiàn)啊?是借款單么?我現(xiàn)在不知道怎么體現(xiàn)這筆錢支出去了
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2016-10-05
老師問下,以公司名義借款并蓋上公章,借款人處簽了我的名字,如果對方公司追討借款的時候,與我有沒有責任?
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2016-07-25
這個在公賬的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)給借款人,是指什么呢,是操作以后就完成了給他匯款了,還是只是一個賬務軟件的記錄,再用公司的網(wǎng)上銀行進行轉(zhuǎn)賬呢jQuery1113023481812700629234_1490849952533
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2017-03-30
我們是天貓商家,我們在平臺短期借款分錄如下,借款時:借銀存10萬 貸短期借款10萬。歸還短期借款和利息時 借短期借款100500 貸銀存 100500。利息到時,借財務費用500 貸短期借款500,請問這么做分錄可以嗎
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2020-05-13
老師,我想咨詢一下就是我們找外面的知識產(chǎn)權代理公司幫我們做知識產(chǎn)權的申報工作,支付他們一筆款項3000元(其服務費2500元,對方代為支付給知識產(chǎn)權專利局500元)(他們公司名義給我們開票2500元)剩余500是以知識產(chǎn)權專利局收款開具的電子票據(jù)(收據(jù))。 借:研發(fā)支出—費用化—專利服務費 2358.49 應交稅費—應交增值稅(進項稅)/待認證進項稅 141.51 研發(fā)支出—費用化—知識產(chǎn)權申領費 500 貸:應付賬款—XX公司 3000 月末結轉(zhuǎn)研發(fā)支出; 借:管理費用—研發(fā)費用 2858.49 貸:研發(fā)支出—費用化 2858.49 做賬分錄是這樣嘛?
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2023-08-16
是達到可使用狀態(tài)之前還是之后,符合資本化的費用支出計入在建工程?
1/406
2023-03-24
按年計提利息怎么計算?長期借款三年,借款100000元,年利率4%,到期一次還本利息。?按年計提利息怎么計算? 借:長期借款-應計利息?
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2021-04-02
收入章節(jié),回購價大于原售價的!為什么是借:銀行存款,貸:其他應付款,月末時:借財務費用,貸:其他應付款!而不是在收到款項時:借:銀行存款 未確認融資費用 貸:其他應付款!月末:借財務費用,貸:未確認融資費用
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2021-09-05
轉(zhuǎn)款 借:銀行存款-一般戶 40000 貸:銀行存款-基本戶40000 轉(zhuǎn)款 借:銀行存款-基本戶 50000 貸:銀行存款-一般戶 50000老師,你看看這兩筆分錄可以寫成一筆么??
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2018-05-25
老師,購配件 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款―汽配廠 現(xiàn)在退配件 借:應付賬款―汽配廠 貸:主營業(yè)務成本 沒有付過貨款
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2020-06-03
借:銀行存款 貸:其他應收款 借:管理費用 貸:長期待攤費用 這兩個分錄最后可以結轉(zhuǎn)為借:管理費用 貸:長期待攤費用嗎
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2017-08-12
借:銀行存款 貸:其他應收款 借:管理費用 貸:長期待攤費用 這兩個分錄最后可以結轉(zhuǎn)為借:管理費用 貸:長期待攤費用嗎
1/1896
2017-08-12
付臨時工工資應該做管理費用還主營業(yè)務成本呢?主要是付綠化帶工程臨時工工資,目前是這樣做賬務處理的 借:管理費用--臨時工工資10980;貸:庫存現(xiàn)金:10980;這樣做對嗎?還是要做主營業(yè)務成本呢?工程款還沒開票呢。現(xiàn)在只是做個付臨時工工資。
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2017-06-29
老師 買材料發(fā)票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應付賬款5 領用材料是做 借:主營業(yè)務成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應付賬款 5 這樣對嗎
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2018-12-14
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