建筑業(yè)收取的管理費(fèi)收入需要交增值稅嗎?
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2018-03-22
別人用建筑公司的資質(zhì)承包的項(xiàng)目收取管理費(fèi),從進(jìn)來(lái)的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
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2017-03-18
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費(fèi)如何做賬
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2024-05-11
請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費(fèi) 借:現(xiàn)金 貸方放哪個(gè)科目?
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2018-06-06
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費(fèi),那這個(gè)他們給我們開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是,必須是他們單位的名稱(chēng)吧?他說(shuō)他們可以給我們發(fā)票,但名稱(chēng)不是他們的,行么?我咋覺(jué)得行不通
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2019-12-24
7.用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費(fèi),工資總2提取工費(fèi)
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開(kāi)出銀行承見(jiàn)匯事100
,余款來(lái)付。材料算來(lái)用實(shí)際本法
0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元
11.用銀行款購(gòu)入一電腦價(jià)1200元,行政管理部口使
12.算本應(yīng)交施市維護(hù)建設(shè)稅1520元,教費(fèi)加106.4元
13.計(jì)提需定產(chǎn)折用30000元,其中車(chē)間提20000元,廠管理部門(mén)
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護(hù)建1520元、教育加106.4
無(wú)印花稅45.6元。
15.轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無(wú)期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫(kù)
16.現(xiàn)全購(gòu)買(mǎi)公用二6000元行政部門(mén)使用。
17.將各項(xiàng)收支結(jié)本年利潤(rùn)。
18.計(jì)算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
P2P行業(yè)的成本核算,建議用什么方法?
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2017-03-08
匯算清繳,期間費(fèi)用表里的管理費(fèi)用職工薪酬是填管理費(fèi)用里的計(jì)提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費(fèi)用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應(yīng)該填哪個(gè)工資數(shù)據(jù),如果填應(yīng)付工資里的話,管理費(fèi)用與主表的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)對(duì)不上,可以嗎
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2020-04-11
我想問(wèn)下老師1、關(guān)于建筑裝修行業(yè)有沒(méi)有一些稅務(wù)政策,2、合理避稅有哪些方法?
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2019-10-15
車(chē)間管理人員的工資計(jì)那里? 生產(chǎn)車(chē)間管理人員的職工薪酬計(jì)那里? 生產(chǎn)車(chē)間管理人員的工資計(jì)那里?
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2016-04-24
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營(yíng)的是一個(gè)商場(chǎng)的管理 不是自己經(jīng)營(yíng)的 如果商家賣(mài)了貨 替商家給顧客開(kāi)發(fā)票的話 怎么來(lái)入賬怎么來(lái)報(bào)稅
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2018-10-10
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶,主要經(jīng)營(yíng)建筑勞務(wù)分包,查賬征收,賬務(wù)怎么處理
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2022-08-28
您好老師,我想咨詢(xún)一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人怎么收取外接工程掛靠費(fèi)呢?管理費(fèi)、增值稅、企業(yè)所得稅這些都怎么計(jì)算收取的
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2023-11-08
為什么無(wú)法查明原因的存貨(是這個(gè)嗎?忘記了)可以沖減管理費(fèi)用,而無(wú)法查明原因的現(xiàn)金不能沖減管理費(fèi)用
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2022-04-04
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400
借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問(wèn)的圖片的這個(gè)問(wèn)題 現(xiàn)在想繼續(xù)問(wèn)一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷(xiāo)時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬(wàn),貸:銀行存款 18萬(wàn),3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款 3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車(chē)油費(fèi),沒(méi)來(lái)發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來(lái)發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
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