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一家公司因知識產權糾紛,需賠錢給別的公司,用銀行轉帳,付款備注怎么寫?沒有具體處理函件,只口頭協議,轉帳時備注選“其它合法款項”嗎?后面的備注明細又要怎么寫?或者另外添加成什么備注呢?
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2020-04-08
稅收違法行為處理流程未處理流程是什么東西?
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2022-03-24
現在有一筆業務,借:銀行存款100;貸管理費用-100;還有一筆,借管理費用94,進項6,銀行存款100;可以用預收賬款過度嗎?
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2020-05-13
公司的專管員換了了怎么辦?一些業務說要找專管員辦理才行
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2017-06-19
民辦鄂非 收到法人存到銀行注冊資金 3萬元 怎么做會計分錄?
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2019-02-27
內帳的進項不計負債類,是計損益類管理費?都計管理費用,要區別進項與銷項?,那銀行扣的一些稅費也計管理費用?還是什么?
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2016-05-31
我們是物業管理公司 客戶的租金和管理費用 都不用開發票, 如果我長期申報未開票收入 , 會與稅法有沖突嗎??
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2017-12-14
老師,月末結轉損益類科目,財務軟件結轉的時候 借:本年利潤 貸:管理費-開辦費,管理費-辦公費,管理費-招待費 逐筆進行結轉?
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2016-08-04
為什么管理費用沒有設應交增值稅這一項,而銷售費用就有呢?管理費用也是因為管理這個行為,購買東西而產生的費用。
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2018-04-21
我公司是一家集團公司下屬的房地產開發公司,屬于集團子公司,現購買了一幢毛坯酒店樓準備整體裝修對外經營酒店,現階段想重新注冊一家酒店管理公司專門進行酒店的經營管理,請問新注冊的酒店管理公司是由集團直接控股還是由我公司全額投資控股操作比較好?后續經營時由我公司付給酒店管理公司管理費,酒店管理公司將經營收入上交我公司,但客人住宿開具發票由酒店管理公司開出即產生納稅義務,因此上交給我公司的經營收入屬于稅后利潤,我公司是否作為投資收益處理?這樣理解正確嗎?請老師幫忙梳理思路,給予稅務建議,謝謝!
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2019-04-25
) 2019年6月,某司總經理李某一上任便作了以下安 (1)將其不具各會計專業能力的同學的女兒調入公司財務部任出納,并兼管會計的保管工 (2)聘用剛從英國回來的會計學博土課為經理,主管財務工作,現任總會計師配合其工作 (1)總經理李某將其同同學的女兒調入務部任出納,并兼管會計檔案保管工作的行為是符合 根據以上情況回答以下問題: (2)總經理李某聘用留學博士蔣課做副經理主管財務工作,是否符合相關規定?請說出相關注律 定?請說出相關法律依據
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2021-12-24
例:收上級部門經費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 收經費:借 其他應付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 請問這個分錄對嘛?
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2021-07-12
給員工購買的工裝的賬務處理是 借 :管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬 福利費 借 應付職工福利費 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款(社保)請問社保是企業和個人的,還是個人的?2、交社保時 借:應付職工薪酬(企業) 其他應付款(個人) 貸:銀行存款 請問對不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業保險 -1000 貸:其他應付款-失業保險 1000,直接把社保機構退的錢沖減管理費用。然后當月發生的社保費用,還繼續記分錄 借:管理費用-失業保險20 貸:其他應付款-失業保險20 。交錢的時候: 借 其他應付款-失業保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費必須要用 應付職工薪酬-職工福利費 過一下嗎? 我直接 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個月計提了工資,借管理費用,貸應付職工薪酬,下個月我付工資的時候,如果某個人的工資沒有付給對方,我是不是借應付職工薪酬實際付的工資,貸銀行存款,然后把對方的工資放在應付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會計是借應付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應付款個人(那個工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個是對的呢?
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2024-07-27
老師,請問生育津貼會計分錄怎么做,是不是可以這樣做 借:銀行存款 貸:營業外收入 付款時 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資
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2024-04-15
請問下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應該借:管理費用 -福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款
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2025-02-26
老師好!我公司是小規模企業,請教2個問題,1.公司員工團建費的分錄為:借:管理理費用-職工福利費 貸:銀行存款 ,請問要做到應付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費用 -職工福利費 貸:銀行存款。這樣做對么?請老師指教,謝謝!
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2021-11-05
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