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民辦鄂非 收到法人存到銀行注冊資金 3萬元 怎么做會計分錄?
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2019-02-27
會計是以貨幣為主要計量單位,運用一系列專門方法,核算和監(jiān)督一個單位經(jīng)濟活動的一種行政管理工作對嗎
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2021-03-23
稅收違法行為處理流程未處理流程是什么東西?
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2022-03-24
內(nèi)帳的進項不計負(fù)債類,是計損益類管理費?都計管理費用,要區(qū)別進項與銷項?,那銀行扣的一些稅費也計管理費用?還是什么?
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2016-05-31
小規(guī)模公司準(zhǔn)備注銷,往來賬還剩下其他應(yīng)付款-法人50萬,這也要處理為0,才能注銷嗎?
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2019-04-10
公司的專管員換了了怎么辦?一些業(yè)務(wù)說要找專管員辦理才行
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2017-06-19
現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù),借:銀行存款100;貸管理費用-100;還有一筆,借管理費用94,進項6,銀行存款100;可以用預(yù)收賬款過度嗎?
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2020-05-13
) 2019年6月,某司總經(jīng)理李某一上任便作了以下安 (1)將其不具各會計專業(yè)能力的同學(xué)的女兒調(diào)入公司財務(wù)部任出納,并兼管會計的保管工 (2)聘用剛從英國回來的會計學(xué)博土課為經(jīng)理,主管財務(wù)工作,現(xiàn)任總會計師配合其工作 (1)總經(jīng)理李某將其同同學(xué)的女兒調(diào)入務(wù)部任出納,并兼管會計檔案保管工作的行為是符合 根據(jù)以上情況回答以下問題: (2)總經(jīng)理李某聘用留學(xué)博士蔣課做副經(jīng)理主管財務(wù)工作,是否符合相關(guān)規(guī)定?請說出相關(guān)注律 定?請說出相關(guān)法律依據(jù)
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2021-12-24
想問一下,公司法人注冊了幾個公司,能都幫報稅嗎?現(xiàn)在不是說不能做兼職會計了嗎?那進去會要填經(jīng)辦人身份什么的,這樣好像又又自己信息吧?
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2019-11-06
老師您好,小規(guī)模公司有三位股東,其中一位股東是公司法人,現(xiàn)在公司法人要退股和換法人,在變更期間,原法人可否同步進行其他新公司的注冊及入股呢?
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2019-10-22
因為供應(yīng)商限制 上游廠商所有的票全開給我的新公司A 但我有老公司B在線上進行銷售 A在賬目處理的時候能不能把B公司的收入并入A公司 不算進來的話A公司會有大量的庫存產(chǎn)生 AB公司法人同一個 B公司沒有業(yè)務(wù)就是為了注冊網(wǎng)店而購入的一個老公司
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2019-11-07
例:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費:借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請問這個分錄對嘛?
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2021-07-12
給員工購買的工裝的賬務(wù)處理是 借 :管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費 借 應(yīng)付職工福利費 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請問社保是企業(yè)和個人的,還是個人的?2、交社保時 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個人) 貸:銀行存款 請問對不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構(gòu)退的錢沖減管理費用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費必須要用 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 過一下嗎? 我直接 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個月計提了工資,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個月我付工資的時候,如果某個人的工資沒有付給對方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實際付的工資,貸銀行存款,然后把對方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會計是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個人(那個工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個是對的呢?
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2024-07-27
老師,請問生育津貼會計分錄怎么做,是不是可以這樣做 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 付款時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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2024-04-15
請問下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應(yīng)該借:管理費用 -福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款
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2025-02-26
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請教2個問題,1.公司員工團建費的分錄為:借:管理理費用-職工福利費 貸:銀行存款 ,請問要做到應(yīng)付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門聚餐的分錄為 :借:管理費用 -職工福利費 貸:銀行存款。這樣做對么?請老師指教,謝謝!
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2021-11-05
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