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想問一下,公司法人注冊了幾個公司,能都幫報稅嗎?現(xiàn)在不是說不能做兼職會計了嗎?那進去會要填經(jīng)辦人身份什么的,這樣好像又又自己信息吧?
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2019-11-06
老師您好,小規(guī)模公司有三位股東,其中一位股東是公司法人,現(xiàn)在公司法人要退股和換法人,在變更期間,原法人可否同步進行其他新公司的注冊及入股呢?
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2019-10-22
因為供應商限制 上游廠商所有的票全開給我的新公司A 但我有老公司B在線上進行銷售 A在賬目處理的時候能不能把B公司的收入并入A公司 不算進來的話A公司會有大量的庫存產(chǎn)生 AB公司法人同一個 B公司沒有業(yè)務就是為了注冊網(wǎng)店而購入的一個老公司
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2019-11-07
小規(guī)模公司準備注銷,往來賬還剩下其他應付款-法人50萬,這也要處理為0,才能注銷嗎?
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2019-04-10
一家公司因知識產(chǎn)權糾紛,需賠錢給別的公司,用銀行轉帳,付款備注怎么寫?沒有具體處理函件,只口頭協(xié)議,轉帳時備注選“其它合法款項”嗎?后面的備注明細又要怎么寫?或者另外添加成什么備注呢?
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2020-04-08
公司的專管員換了了怎么辦?一些業(yè)務說要找專管員辦理才行
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2017-06-19
內帳的進項不計負債類,是計損益類管理費?都計管理費用,要區(qū)別進項與銷項?,那銀行扣的一些稅費也計管理費用?還是什么?
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2016-05-31
自然人(無公戶)私戶向公司公戶打款,聯(lián)合公司法人一起注冊其他公司,收到的款項應如何入賬?
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2018-08-01
以公司法人的名字可以注冊個體戶么
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2019-12-14
你好,公司成立初期,購買的面包車用于公司業(yè)務拉貨用,由于公司還沒注冊好,沒有稅號名字,老板也不懂,所以開的發(fā)票是他的名字,公司法人也不是他本人,請問,那后期車險、過路費、加郵費等發(fā)票,開的是公司名字,可以入公司賬嗎?
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2019-08-03
公司法人可以另外注冊個體戶
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2021-09-22
我公司是一家集團公司下屬的房地產(chǎn)開發(fā)公司,屬于集團子公司,現(xiàn)購買了一幢毛坯酒店樓準備整體裝修對外經(jīng)營酒店,現(xiàn)階段想重新注冊一家酒店管理公司專門進行酒店的經(jīng)營管理,請問新注冊的酒店管理公司是由集團直接控股還是由我公司全額投資控股操作比較好?后續(xù)經(jīng)營時由我公司付給酒店管理公司管理費,酒店管理公司將經(jīng)營收入上交我公司,但客人住宿開具發(fā)票由酒店管理公司開出即產(chǎn)生納稅義務,因此上交給我公司的經(jīng)營收入屬于稅后利潤,我公司是否作為投資收益處理?這樣理解正確嗎?請老師幫忙梳理思路,給予稅務建議,謝謝!
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2019-04-25
稅收違法行為處理流程未處理流程是什么東西?
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2022-03-24
現(xiàn)在有一筆業(yè)務,借:銀行存款100;貸管理費用-100;還有一筆,借管理費用94,進項6,銀行存款100;可以用預收賬款過度嗎?
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2020-05-13
例:收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費:借 其他應付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500元 請問這個分錄對嘛?
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2021-07-12
給員工購買的工裝的賬務處理是 借 :管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬 福利費 借 應付職工福利費 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師您好!1、工資計提時,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款(社保)請問社保是企業(yè)和個人的,還是個人的?2、交社保時 借:應付職工薪酬(企業(yè)) 其他應付款(個人) 貸:銀行存款 請問對不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說說您看我說的對嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費退了1000元。 我想這么做 借管理費用-失業(yè)保險 -1000 貸:其他應付款-失業(yè)保險 1000,直接把社保機構退的錢沖減管理費用。然后當月發(fā)生的社保費用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費用-失業(yè)保險20 貸:其他應付款-失業(yè)保險20 。交錢的時候: 借 其他應付款-失業(yè)保險 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點不理解為啥這么做,如果不對滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費必須要用 應付職工薪酬-職工福利費 過一下嗎? 我直接 借:管理費用-職工福利費 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個月計提了工資,借管理費用,貸應付職工薪酬,下個月我付工資的時候,如果某個人的工資沒有付給對方,我是不是借應付職工薪酬實際付的工資,貸銀行存款,然后把對方的工資放在應付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會計是借應付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應付款個人(那個工資沒付的人)你說這樣可以嗎?到底哪個是對的呢?
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2024-07-27
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