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利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。
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2022-06-14
小規(guī)模 一個(gè)季度的利潤總額是47196.38 那么計(jì)提25%所得稅借:所得稅費(fèi)用11799.1貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅11799.1 是不是在國稅申報(bào)時(shí)填寫企業(yè)所得稅月(季)預(yù)繳納申報(bào)表(A類)中應(yīng)納所得稅額填寫11799.1 減免所得稅額那填寫9439.28嗎
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2019-02-24
這一題計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)為什么不用減去無形資產(chǎn)的成本300萬?為什么只是減去費(fèi)用?應(yīng)納稅所得額不是用收入-費(fèi)用-成本嗎?
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2019-03-27
2017年交的企業(yè)所得稅費(fèi)用到2017年12月份要不要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,做一筆分錄,借:本年利潤,貸:所得稅費(fèi)用
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2018-03-15
馬商貿(mào)營運(yùn)期2月份利潤表中,為什么不用計(jì)算所得稅費(fèi)用、不繳納企業(yè)所得稅,是我溜掉什么信息了嗎?
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2018-03-13
所得稅費(fèi)用也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是未分配利潤是也要扣除所得稅費(fèi)用的本年利潤嗎,報(bào)表有點(diǎn)亂
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2019-04-19
我想問一下為什么這個(gè)優(yōu)先股的利息要除以所得稅,那為什么這個(gè)年利息費(fèi)用160萬不用處理所得稅呢?
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2019-07-26
取得居間費(fèi)用350萬,我應(yīng)該如何繳納增值稅和所得稅
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2022-05-25
老師您好,實(shí)操中遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債用得到嗎
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2022-03-22
公司只有開具費(fèi)用發(fā)票才能在企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用嗎?除了開發(fā)票還有什么單據(jù)能在企業(yè)所得稅前做費(fèi)用抵扣?
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2022-01-22
2016年所得稅匯算清繳,2016年的發(fā)票,2017年1月獲得,記入2017年的費(fèi)用里了,所得稅在2016年扣,還是2017年扣
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2017-05-18
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)怎么交個(gè)人所得稅啊,例如一個(gè)月收入40萬,沒有成本費(fèi)用,得交多少個(gè)人所得稅啊
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2017-07-10
老師公司職工取得的用于購買企業(yè)國有股權(quán)的勞動(dòng)分紅,為什么按“工資、薪金所得”繳納個(gè)人所得稅,
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2023-03-14
老師您好,學(xué)堂實(shí)操里面所得稅匯算清繳,這個(gè)減免所得稅44548.88是怎么計(jì)算出來的呢?是用調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額195995.04*0.225嗎?
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2023-04-20
你好,去年虧損沒有交所得稅,工資忘了計(jì)提,做了以前年度損益,是不是不用貸記應(yīng)交所得稅科目 去年虧損沒交所得稅
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2023-03-16
(3)在乙國設(shè)有一全資子公司, 2021年度從該子公司分回稅后所得323 萬元, 乙國適用15% 的企業(yè)所得稅稅率,乙國預(yù)提所得稅的稅率為5% 。老師再乙國實(shí)際交的稅是實(shí)際所得-分走所得的差再×5%不?
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2023-10-07
綜合征收方式下,年度應(yīng)納稅所得額額額扣除基數(shù)是年收入額,年收入額包括工資薪金,勞務(wù)報(bào)酬,稿酬,特權(quán)使用費(fèi)所得,那經(jīng)營收入,利息股息紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得等不征收個(gè)人所得稅嗎?
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2020-06-02
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費(fèi)用300, 第一個(gè)問題,請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-17
年底預(yù)收賬款47萬,本年利潤虧損36萬,必須的交所得稅了,咋處理不用交所得稅。
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2019-01-23
老師請問上月的所得稅計(jì)提錯(cuò)誤,所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月?lián)p益了,這月怎么更正
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2018-11-08
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