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6月份認證的增值稅進項發票,7月份申報增值稅時忘記在本期進項稅額明細表中填寫認證的進項稅,造成這部分進項稅沒法抵扣,現在有什么補救措施嗎?
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2018-09-06
采用分期付款收款方式銷售一批產品,不含增值稅的價款為500000,收款期為5個月,自下個月每月月末收取價款100000元,同時開具相應金額的增值稅專用發票并收取增值稅,該批產品實際成本為3000000元
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2019-11-06
王老師,還是接發票驗舊這個話題,打擾您一下。那收票方在收到這樣的發票時,如果不上國家稅務網上查詢的話,是不會知道它是否過期的。一般都會想是增值稅的專票,直接進行發票認證就是了。那么這樣的發票在掃描認證的時候,能通過嗎?會不會因為已過驗舊期,而無法認證通過的,因為稅務局他們才知道發票是否失效。
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2016-10-17
請問老師,本月已經報完稅,需要認證一張增值稅專用發票,是不是在下月初簽名確認之后才算有效認證抵扣?如果這張發票上有部分商品需要退貨沖紅,勾選之后可以直接開具紅字信息表嗎?還是要在下月初確認之后才可以沖紅。
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2020-04-16
你好,會計公司收記賬費一年,開票和不開票,怎么確認收入 我想問下是不是分期確認收入 開票的那個月交增值稅 開票和不開票有什么區別嗎
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2021-07-20
前期認證本期申報抵扣,在增值稅附表2中怎么填寫?
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2018-04-08
應交增值稅計算公式 需要減去上期期末留底金額嗎?
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2020-01-10
增值稅進項本期認證了可以不抵扣嗎?留著下期抵扣
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2021-12-07
上月進項>銷項稅,有留底50。本月銷項稅>進項稅,40。留底不做賬,本月要做賬,這樣本月要交增值稅40元嗎? 我的意思是本月應交40,但上期有留底50,所以本期不交增值稅而且還有留底10元,對嗎
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2018-07-09
老師,請問,老板給廠長發放的績效,8000元工資與績效4500分開的哪種,不管有沒盈利,都要發的那種績效,入什么會計科目?
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2021-10-16
老師這個增值稅主表我有點看不懂, 第20行期末留底稅額有數:44225.41元相當于我們9月份沒有繳納增值稅, 但是為什么第32行期末未繳稅額那是51195.96元那。 這個地方應該沒有數呀。 這個數我怎么看不懂那
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2019-10-17
有種單位只好開增值稅普通發票,不可以開具增值稅專用發票的是個體工商戶還是小規模?
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2017-09-27
發票上的增值稅稅額和增值稅報稅系統有差額,怎么處理?按報稅系統上的,不管發票的金額?
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2019-07-11
一般納稅人給下游企業開增值稅普通發票和增值稅專用發票對自己在繳稅上有什么區別?
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2017-08-21
增值稅專用發票能普票用不抵稅的話,2018年的票2019年還能正常用嗎?因為過了認證期間
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2019-03-19
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當期就已經交了,系統升級后,主表自動生成,出現第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務局改一下?還是怎么辦?
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2017-06-28
快遞行業過路費的發票可以抵扣增值稅進項稅嗎?加油的增值稅專票必須有抵扣聯稅局認證后才可以抵扣增值稅進項稅吧?
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2019-04-15
增值稅確認平臺上月末認證了一張增值稅專用發票,顯示己認證。可本月初增值稅申報表中沒有此發票金額、稅額信息怎么辦。
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2019-06-04
老師,我是小規模,一月份代開專票55萬,普票開了17.5萬,增值稅是不是不減免了,那么交增值稅是55+17.5交稅還是只有17.5萬交增值稅??
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2020-01-21
老師,期末應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,余額是負數(進項大于銷項),那還要再結轉借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅??
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2017-12-24
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