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老師,小規(guī)模增值稅不超30萬(wàn)不交稅,增值稅也已經(jīng)申報(bào)了,進(jìn)去附加稅界面出現(xiàn) 但是網(wǎng)上申報(bào)里沒(méi)有辦法提交申報(bào)數(shù)據(jù) 這是怎么回事兒呢
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2019-07-01
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們最近一年因?yàn)楣菊哒{(diào)整,沒(méi)有收入,并會(huì)可能還會(huì)持續(xù)下去。但是偶爾員工報(bào)銷(xiāo)會(huì)開(kāi)了增值稅專票來(lái),這個(gè)需要怎么處理,賬務(wù),是否進(jìn)行認(rèn)證,納稅申報(bào)表如何反映。
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2019-07-04
老師,在決算報(bào)表中填本年應(yīng)交增值稅是不是要看納稅申報(bào)表啊
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2022-01-10
請(qǐng)問(wèn)2019年12月申報(bào)期之后在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選的專票,于2020年1月3日確認(rèn)簽名,這張票的進(jìn)項(xiàng)稅在什么時(shí)候可以抵扣?增值稅發(fā)票納稅申報(bào)表附列資料(二)本月沒(méi)有顯示的原因?謝謝!
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2020-01-10
您好老師我想問(wèn)一下四月份稅控盤(pán)費(fèi)用280增值稅 納稅申報(bào)表抵減情況四表、減免申報(bào)明細(xì)表都填寫(xiě)了,當(dāng)月未交增值稅、實(shí)際未抵扣數(shù)額都在期末欄了五 月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)稅額抵減表中期初數(shù)有數(shù)據(jù)、減免表里沒(méi)有數(shù)據(jù),五月份需要抵減 這個(gè)數(shù)應(yīng)再次填在期初數(shù)欄還是本期數(shù)理
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2019-06-17
納稅申報(bào)表上面的應(yīng)交增值稅是否應(yīng)該等于財(cái)務(wù)賬上的應(yīng)交增值稅?
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2019-11-15
甲公司將用過(guò)的汽車(chē)賣(mài)給乙公司(甲乙都不是專營(yíng)二手車(chē)買(mǎi)賣(mài)的公司),想知道,甲公司繳納增值稅時(shí),賣(mài)車(chē)的發(fā)票由誰(shuí)開(kāi),稅是怎么交的,需不需要在15號(hào)報(bào)稅時(shí)填納稅申報(bào)表
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2020-04-20
增值稅附加,與征價(jià)房產(chǎn)稅有關(guān)聯(lián)嗎?我單位的增值稅這塊都是市里報(bào)的,我只要零申報(bào)就可以了
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2019-04-12
稅率是17的時(shí)候有一筆貨銷(xiāo)毀了,應(yīng)該按哪個(gè)稅率計(jì),怎么填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?
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2020-07-06
請(qǐng)問(wèn)9月份交的金稅盤(pán)年費(fèi)抵稅,在10月份增值稅納稅申報(bào)表中怎么填?
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2019-11-04
老師這一欄是填寫(xiě)300000的嗎?是增值稅納稅申報(bào)表主表里面的,還是填寫(xiě)本季度實(shí)際的銷(xiāo)售額
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2019-10-17
我想問(wèn)一下 增值稅納稅申報(bào)表這樣填寫(xiě)是對(duì)的嗎?我公司上月代開(kāi)專票含稅17000 普票含稅11200
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2017-01-10
老師,增值稅納稅申報(bào)表中第一項(xiàng)按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額本月數(shù)顯示為0是什么原因?
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2019-02-15
申報(bào)退稅時(shí),自檢時(shí)提示報(bào)時(shí)提示沒(méi)有從征管系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-15
那個(gè)增值稅納稅申報(bào)表全部填0可以嗎老師
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2019-09-01
小規(guī)模公司季度不到9萬(wàn)增值稅納稅申報(bào)表怎么填
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2018-04-04
銷(xiāo)售額不到三萬(wàn)不需要開(kāi)發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表怎么填合適
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2016-01-18
老師,這個(gè)填增值稅可不可以直接按照去年12月份的增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)啊?
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2016-08-10
小規(guī)模公司,是買(mǎi)眼鏡的,,第二季度有8514.85元的收入,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,增值稅納稅申報(bào)表怎么填報(bào)
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2020-07-13
老師,申報(bào)政治稅時(shí)稅控盤(pán)的抵扣的480元應(yīng)該填在增值稅納稅申報(bào)表的一列哪?
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2019-10-17
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