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我們是民非企業(yè)。 1.經(jīng)常要招臨時工幫我們做問卷調(diào)查,支出的勞務(wù)費用是入管理費用-勞務(wù)費還是成本-勞務(wù)費? 2.如何做分錄?當(dāng)月計提借:勞務(wù)費,貸:應(yīng)付工資。實際發(fā)放借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。這樣對嗎?還是不能經(jīng)應(yīng)付工資?
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2019-07-04
跨年的會計分錄,本來該寫成借:管理費用貸:現(xiàn)金我寫成借:管理費用貸:銀行存款,
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2019-09-02
已經(jīng)結(jié)賬,收到上月管理費用退回怎么處理?支付時為庫存現(xiàn)金,收到退款為銀行存款
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2020-06-09
甲公司另以銀行存款支付審計費、評估費等共計200萬元。在此之前,甲公司和乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。————這里的審計費評估費,為什么進(jìn)管理費用?
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2022-03-01
支付稅控盤的金額480元,當(dāng)時經(jīng)辦人不知道怎么獲取發(fā)票,就找其他發(fā)票,做的是借:管理費用——交通費480貸:銀行存款 480現(xiàn)在,我打印出發(fā)票了280元,還可以抵扣嗎?怎么做賬
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2018-08-23
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧? 如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費用-其他 借應(yīng)交稅費 貸:銀行存款? 還有就是這是一年的費用,需要分?jǐn)偟皆旅矗?/span>
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2016-06-14
小規(guī)模公司服務(wù)行業(yè),管理費用有沒有比例要求,例如營業(yè)額3萬,管理費用達(dá)到27000可以嗎
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2016-09-14
以前會計把18年和19年買進(jìn)的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應(yīng)該怎么調(diào)整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
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2020-05-22
以前年度有一筆注冊商標(biāo)的費用,當(dāng)時已經(jīng)進(jìn)了管理費用,后在去年又退了回來,當(dāng)時做的賬是借:銀行存款4600;貸:管理費用-4600,后今年審計的時候說不能直接這樣做帳,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做帳?
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2017-02-10
老師,您好。請問3月收到社保-醫(yī)療保險退稅,前會計沒有做到這筆業(yè)務(wù),我現(xiàn)在接手做,上午的老師說可以放在其他收益。 1、收到時 借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.57 2、結(jié)轉(zhuǎn)損益時 借:其他收益76.57 貸:本年利潤76.57 由于,我這個月本年也有一些管理費用要結(jié)轉(zhuǎn),想問要分開結(jié)轉(zhuǎn),還是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)? 圖片是兩種方法,幫我看一下
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2020-07-10
以銀行存款支付本月應(yīng)計入的管理費用1200元. 的會計分錄
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2015-12-06
公司交了半年的房租共計6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分?jǐn)?個月的費用,借:管理費用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個月就開始分?jǐn)傎M用?
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2018-09-28
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時借:管理費用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時怎么做賬呢?
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2020-12-18
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費,當(dāng)時會計分錄是借管理費用貸銀行存款,今年法院判決了應(yīng)對方單位支付該筆費用,我們也收到了該筆5000元保全費,會計分錄應(yīng)該怎么做呢
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2019-09-30
你好,請問企業(yè)在開辦期間為裝修廠地購買的材料 做分錄 借:管理費用 開辦費-材料款 貸:銀行存款、其它應(yīng)付款 。可以嗎
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2019-09-06
上午提的那個電商的問題,你回復(fù)是借:待攤費用,貸:銀行存款,借:管理費用貸:待攤費用 ,第一階段的支付你回復(fù)是借:預(yù)付賬款90000,管理費用40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000那要怎樣將這兩個分錄合在一起呢,什么時候做這個
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2017-01-17
老師,房租是每個月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個月計提 借:管理費用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計提到每個月的成本的時候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
查賬時發(fā)現(xiàn),會計在記賬時都沒計增值稅,請問怎么調(diào)整會計目錄,比如通訊費繳納時,會計目錄記成:借:管理費用—通訊費 貸:銀行存款。
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2021-12-20
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分?jǐn)偅咒洠航?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
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