前幾年的房租沒(méi)有發(fā)票,當(dāng)時(shí)做管理費(fèi)用,匯算清繳時(shí),納稅調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票補(bǔ)開(kāi)來(lái)了,如何做賬呢, 如果沖銷了,再做進(jìn)去,那我之前調(diào)增的是不是白調(diào)了那就是等于要去改年報(bào) 改年報(bào)不是要退稅了嗎 金額是一樣的,是專用發(fā)票,增值稅我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做賬的話,做管理費(fèi)用,錢(qián)以前有現(xiàn)金,或銀行存款支付的 那就是要去改年報(bào) 我能不能在2022年年報(bào)的時(shí)候操作呢
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2022-04-19
連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)增值稅相關(guān)法律法規(guī)?具體到是哪一條政策!
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2024-06-14
請(qǐng)教老師,核定征收是怎么計(jì)算稅額呀?專管員核定的是按4%應(yīng)稅所得率核定征收企業(yè)所得稅,比如收入30萬(wàn),如何計(jì)稅
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2020-05-21
請(qǐng)問(wèn)下大家,社保局對(duì)于退回的社保費(fèi),沖管理費(fèi);對(duì)于沒(méi)辭退員工的那部分補(bǔ)貼是做營(yíng)業(yè)外收入,要申報(bào)增值稅?對(duì)么?
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2020-04-09
我2018.1月做了一筆油卡充值付款的分錄,沒(méi)有收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在3月憑證我做一筆調(diào)整的分錄,先紅字借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)(負(fù)數(shù))貸:銀行存款(負(fù)數(shù)),然后借應(yīng)付賬款-石化公司 貸銀行存款,可以嗎?
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2018-03-21
想了解下企業(yè)的中征碼如何在啟信寶上查詢
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2019-05-18
. [單選題] 根據(jù)増值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物行為征收增值稅的是( )
A.購(gòu)進(jìn)貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目
B.購(gòu)進(jìn)貨物用于免稅項(xiàng)目
C.購(gòu)進(jìn)貨物用于無(wú)償贈(zèng)送其他單位
D.購(gòu)進(jìn)貨物用于集體福利
這題是正確答案應(yīng)該是什么?
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2019-05-10
我2018.1月做了一筆油卡充值付款的分錄,沒(méi)有收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,在3月憑證我做一筆調(diào)整的分錄,先紅字借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)(負(fù)數(shù))貸:銀行存款(負(fù)數(shù)),然后借應(yīng)付賬款-石化公司 貸銀行存款。 我直接借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)(負(fù)數(shù)),借應(yīng)付賬款-石化公司可以嗎?
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2018-03-21
核定征收企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得繳納稅額后,基本戶賬戶轉(zhuǎn)入法人個(gè)人戶 ,直接以利潤(rùn)分配的方式轉(zhuǎn)賬到法人賬戶的會(huì)計(jì)分錄處理?
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2019-06-05
老師,法律代理費(fèi)給客戶退回去了,發(fā)票暫時(shí)沒(méi)有做紅沖,怎么入賬寫(xiě)分錄?收到代理費(fèi)開(kāi)票寫(xiě)的是:
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2023-11-30
物業(yè)服務(wù)公司,小規(guī)模,收到業(yè)主交來(lái)物業(yè)管理費(fèi),沒(méi)有開(kāi)票,需要交增值稅嗎?
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2017-06-16
(三)增值稅的起征點(diǎn)1.小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元(含3萬(wàn)元)的,免征增值稅。2.按次納稅的,為每次(日)銷售額300~500元。【注意】增值稅的起征點(diǎn)只適用于個(gè)人(個(gè)體工商戶)。這段話怎么理解?
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2017-12-08
12月30日,以銀行存款支付本月水電費(fèi)3500元,增值稅進(jìn)行稅額455元。其中行政管理部門(mén)分配1000元,一個(gè)車間分配2500元
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2022-05-10
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答題卡
30404
2130404
32.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅
率為13%。該企業(yè)委托其他單位(增值稅一般納稅
人)加工一批屬于應(yīng)稅消費(fèi)品的原材料(非金銀首
飾),該批委托加工原材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)
稅消費(fèi)品。發(fā)出材料的成本為300萬(wàn)元,支付的不
含增值稅的加工費(fèi)為100萬(wàn)元,支付的增值稅為13
萬(wàn)元,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為30萬(wàn)元。該批原
材料已加工完成并驗(yàn)收入庫(kù)成本為()萬(wàn)元
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2022-06-13
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車賣(mài)掉了,做了無(wú)票收入報(bào)了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價(jià)款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
即征即退只能采用總額法,不是應(yīng)該借:銀行存款 貸:遞延收益嗎
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2021-07-14
請(qǐng)問(wèn)享受農(nóng)村飲水安全工程免征增值稅是否同時(shí)免征增值稅附加
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2019-07-16
“免征增值稅的收入對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,要做轉(zhuǎn)出處理”,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)指哪個(gè),一月份免征增值稅,可一月份要勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也不都是一月份的呀,也有去年的,請(qǐng)教老師
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2020-02-25
建筑勞務(wù)分包小規(guī)模的,簡(jiǎn)易征收再分包做差額征稅,增值稅申報(bào)表怎么填?
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2021-06-24
單選題)
選題)若企業(yè)為勞務(wù)派遣的企業(yè),可以通過(guò)
參考以前年度的數(shù)據(jù),估算比較(兩種征稅方
式,選擇稅負(fù)較小的征稅方式。
全額征收(征收率10%)和差額征收(征收
率5%)
B
全額征收(征收率5%)和差額征收(征收
率10%)
全額征收(征收率1%)和差額征收(征收
率5%)
全額征收(征收率5%)和差額征收(征收
率1%)
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2022-06-05
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