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根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
老師,您好,我想問一下,我們是增值稅即征即退,4月份時候備案得是征收品目是軟件服務(wù)通過了,但是現(xiàn)在申請退稅退不了,說征收品目不行讓重新備案,但是征收品目應(yīng)該怎樣核呢?核成什么合適呢?
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2021-08-24
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營業(yè)外收入:508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
電信公司提供的短信服務(wù),是屬于電信基礎(chǔ)服務(wù),還是電信增值服務(wù),需要交的增值稅稅率是多少啊
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2016-06-16
32/75 28:24 答題卡 30404 2130404 32.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%。該企業(yè)委托其他單位(增值稅一般納稅 人)加工一批屬于應(yīng)稅消費(fèi)品的原材料(非金銀首 飾),該批委托加工原材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費(fèi)品。發(fā)出材料的成本為300萬元,支付的不 含增值稅的加工費(fèi)為100萬元,支付的增值稅為13 萬元,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為30萬元。該批原 材料已加工完成并驗(yàn)收入庫成本為()萬元
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2022-06-13
你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn),稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?謝謝
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2019-05-14
甲企業(yè)為增值稅一般納稅工業(yè)企業(yè),其適用增值稅率為13%,2020年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)9月3日,企業(yè)收到乙公司預(yù)付貨款10萬元。 (2)9月10日,企業(yè)向乙公司發(fā)出30萬元的貨物,成本為25萬元;乙公司已驗(yàn)收入庫,并支付了剩余貨款20萬及增值稅3.9萬元。 (3)9月15日、企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利所有權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入10萬元,增值稅0.6萬元,存入銀行,該專利權(quán)賬面原值16萬元,已攤銷4萬元,計(jì)提減值準(zhǔn)備6萬元。 (4)9月28日,經(jīng)過核算,該應(yīng)付生產(chǎn)工人工資30萬元,車間管理人員工資16萬元,廠部管理人員工資4萬元,工程人員工資2萬元。企業(yè)全部以銀行存款支付工資。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制甲企業(yè)會計(jì)分錄。
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2021-12-09
你好我是一般納稅人顯示匯總成功,F(xiàn)50006核心征管系統(tǒng) 增值稅未申報或未比對
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2021-01-14
零申報增值稅一直報不上去 今天顯示 申報成功 核心征管 還用不用去申報啊
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2022-04-20
老師收到即征即退增值稅10萬并存入銀行(屬于政府補(bǔ)助,記入其他收益),怎么寫分錄?其他收益是個會計(jì)科目嗎
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2020-07-08
請問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計(jì)算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計(jì)算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計(jì)賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
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2020-04-21
企業(yè)所得稅查賬征收的企業(yè)所得稅是怎么征收核定征收的怎么計(jì)算
1/1100
2019-04-02
我們是湖北小規(guī)模建筑行業(yè)納稅人,現(xiàn)在疫情期間免增值稅,是不是無論開多少金額都免征增值稅?
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2020-04-19
核定征收企業(yè),生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納稅額后,基本戶賬戶轉(zhuǎn)入法人個人戶 ,直接以利潤分配的方式轉(zhuǎn)賬到法人賬戶的會計(jì)分錄處理?
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2019-06-05
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車賣掉了,做了無票收入報了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
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2018-10-20
文老師,您好,我的增值稅早報了,可是申報出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報表呢
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2019-09-09
企業(yè)網(wǎng)銀登錄無法顯示網(wǎng)頁,百度過方法也不管用,請問您知道怎么處理嗎?
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2018-05-25
前幾年的房租沒有發(fā)票,當(dāng)時做管理費(fèi)用,匯算清繳時,納稅調(diào)增了,現(xiàn)在發(fā)票補(bǔ)開來了,如何做賬呢, 如果沖銷了,再做進(jìn)去,那我之前調(diào)增的是不是白調(diào)了那就是等于要去改年報 改年報不是要退稅了嗎 金額是一樣的,是專用發(fā)票,增值稅我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在做賬的話,做管理費(fèi)用,錢以前有現(xiàn)金,或銀行存款支付的 那就是要去改年報 我能不能在2022年年報的時候操作呢
1/1635
2022-04-19
非營利組織收入未達(dá)起征點(diǎn),增值稅減免入其他收入科目?
1/1335
2018-10-12
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