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工業商業企業發生混合銷售行為,就其取得收入全額按增值稅適用稅率計算繳納增值稅
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2015-11-10
開增值稅專用發票開戶行地方可以填寫一般戶的信息嗎?
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2018-11-26
銀行手續費,短信費,網銀服務費,可以開增值稅專用發票嗎?
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2021-03-15
請問疫情期間,小規模營業收入未達30W,賬務處理按1%計算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計算增值稅,出現差額怎么處理?) 如本季度合計賬務處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調整嗎?需要的話怎么做分錄?
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2020-04-21
我們是湖北小規模建筑行業納稅人,現在疫情期間免增值稅,是不是無論開多少金額都免征增值稅?
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2020-04-19
前幾年的房租沒有發票,當時做管理費用,匯算清繳時,納稅調增了,現在發票補開來了,如何做賬呢, 如果沖銷了,再做進去,那我之前調增的是不是白調了那就是等于要去改年報 改年報不是要退稅了嗎 金額是一樣的,是專用發票,增值稅我已經抵扣了,現在做賬的話,做管理費用,錢以前有現金,或銀行存款支付的 那就是要去改年報 我能不能在2022年年報的時候操作呢
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2022-04-19
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費,另外還扣了增值稅,這個增值稅是怎么算出來的呢?
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2020-12-18
老師你好,有個問題,假設A公司借助B公司資質,承包100W建筑施工項目,未約定管理費,B公司為該項目開具9%的票100W,而A的實際供貨商給B開局的進像成本1%點的票90W。其中增值稅差額A會補給B,那么對于B而言這個沒有管理費的業務,只收了增值稅差額和附加稅的前提下會有哪些稅費方面的損失呢?
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2024-06-10
【案例1】偉恒機械公司,今年收入總額120萬元,偉恒機械公司收到市財政局撥付的技術創新80萬元( 不征稅收入),公司用其中的20萬元(不含稅)價格購買了用于該技術創新用的固定資產,增值稅稅率是3%普票(稅額6000),假設折舊3年。 本年應納稅所得額=120-80=40萬元 本年應納稅額=40*25%=100000萬元 賬務處理: 借:銀行存款?? 800000 貸:營業外收入??? 800000?(注:800000元所得稅前調減) 借:固定資產??? 206000 貸:銀行存款???? 226000 借:管理費用?? 5555.56+166.67(注:全年的管理費用5555.56*12個月部分,所得稅前調增) 貸:累計折舊?? 5555.56+166.67 問題:1、我這個開普票的分錄做的對不? ????? 2、管理費用中的166.67元折舊,是否需要所得稅前進行調增? ????? 3、所得稅前調增的金額和處理方法對嗎? 老師求詳細完整的答案
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2019-11-20
企業網銀登錄無法顯示網頁,百度過方法也不管用,請問您知道怎么處理嗎?
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2018-05-25
請教老師,核定征收是怎么計算稅額呀?專管員核定的是按4%應稅所得率核定征收企業所得稅,比如收入30萬,如何計稅
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2020-05-21
物業服務公司,小規模,收到業主交來物業管理費,沒有開票,需要交增值稅嗎?
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2017-06-16
建筑勞務分包小規模的,簡易征收再分包做差額征稅,增值稅申報表怎么填?
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2021-06-24
連鎖經營企業增值稅相關法律法規?具體到是哪一條政策!
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2024-06-14
我2018.1月做了一筆油卡充值付款的分錄,沒有收到發票,借:管理費用-汽車費 貸:銀行存款 現在我發現錯誤,在3月憑證我做一筆調整的分錄,先紅字借管理費用-汽車費(負數)貸:銀行存款(負數),然后借應付賬款-石化公司 貸銀行存款。 我直接借管理費用-汽車費(負數),借應付賬款-石化公司可以嗎?
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2018-03-21
根據現行稅法規定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產出的煙絲連續生產卷煙 C、汽車廠銷售自產電動汽車 D、珠寶批發公司批發外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
我2018.1月做了一筆油卡充值付款的分錄,沒有收到發票,借:管理費用-汽車費 貸:銀行存款 現在我發現錯誤,在3月憑證我做一筆調整的分錄,先紅字借管理費用-汽車費(負數)貸:銀行存款(負數),然后借應付賬款-石化公司 貸銀行存款,可以嗎?
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2018-03-21
資管產品管理人為基金產品繳納增值稅,應怎樣做會計分錄
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2019-03-09
新成立企業 以什么理由向稅局申請企業所得稅核定征收
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2020-03-31
搬家公司為本公司員工提供搬家服務,不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
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