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接受b公司投入設(shè)備一套價(jià)值100萬(wàn) 增值稅專(zhuān)用發(fā)票增值稅17萬(wàn) 怎么分錄
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2015-11-13
實(shí)訓(xùn)中有一題根據(jù)發(fā)票填制未交增值稅計(jì)提表,未交增值稅是不是就是本月的應(yīng)交增值稅?
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2020-06-30
老師好,我要個(gè)體戶(hù),小微企業(yè),這季開(kāi)發(fā)票36萬(wàn),增值稅,按36萬(wàn)交增值稅,還是按3萬(wàn)交增值稅
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2020-01-01
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2016-03-31
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-12-30
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-12-08
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-11-16
如何給不是增值稅一般納稅人的企業(yè)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-10-11
個(gè)體,開(kāi)了1和3的增值稅普通發(fā)票,季度增值稅報(bào)表怎么填?
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2020-04-07
請(qǐng)問(wèn)老師下,6月份開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,9月份開(kāi)負(fù)數(shù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,沖銷(xiāo),已經(jīng)繳納的增值稅可以退嗎?還是負(fù)數(shù)發(fā)票中的增值稅在申報(bào)本月增值稅時(shí)抵扣掉呢?申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)抵扣,還是我們手工輸入抵扣呢、該怎么申報(bào)呢?
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2016-10-08
小規(guī)模旅行社,收到的機(jī)打發(fā)票,入成本,按%3計(jì)入應(yīng)交增值稅借方,收到的手撕發(fā)票比如餐費(fèi),門(mén)票,飛機(jī)票,也要計(jì)算3的增值稅計(jì)入應(yīng)交增值稅借方嗎?
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2018-07-11
增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票附在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單后時(shí)能折疊嗎?如果不能,發(fā)票太大了。
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2017-09-07
在供電局開(kāi)的發(fā)票,原來(lái)是通用機(jī)打發(fā)票,現(xiàn)在想換增值稅專(zhuān)票,原來(lái)的發(fā)票還可以換成增值稅專(zhuān)票嗎
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2018-09-18
老師我所在的公司要開(kāi)增值稅發(fā)票但是是開(kāi)成施工服務(wù)費(fèi),施工服務(wù)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)但我所在的公司組冊(cè)范圍是有的那么請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)嗎如果可以開(kāi)的話(huà)是不是要從新買(mǎi)服務(wù)發(fā)票而且還要上稅
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2015-12-28
老師你好,我們公司是搞種植的,買(mǎi)了一批農(nóng)用有機(jī)肥,對(duì)方給我們開(kāi)了普通增值稅發(fā)票,我們是用現(xiàn)金付的,現(xiàn)在對(duì)方讓我們重新從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)他們對(duì)公賬戶(hù),需要這么操作嗎?
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2019-08-06
12月12日銷(xiāo)售A產(chǎn)品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅0.85萬(wàn)元,銷(xiāo)售款項(xiàng)銀行全部收到
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2023-05-08
收到一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售方是郵儲(chǔ)銀行,服務(wù)名稱(chēng)為*金融服務(wù)*直接收費(fèi)金融服務(wù),其中不含稅金額是456430.84,稅額是27385.85,然后我們主管做了一分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 27385.85,借財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出 -27385.85,借財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出27385.85, 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 27385.85,有誰(shuí)能解釋下這個(gè)分錄嗎?
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2020-08-11
我公司是運(yùn)輸企業(yè) 2018年6月份開(kāi)具了11%的增值稅專(zhuān)票運(yùn)輸發(fā)票給對(duì)方公司,對(duì)方公司也已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證,后在10月份對(duì)這此發(fā)票開(kāi)具了紅字發(fā)票,將11%錯(cuò)誤稅率的發(fā)票全部進(jìn)行紅沖,我想請(qǐng)問(wèn)一下老師,我這筆申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)報(bào)表?
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2018-11-06
老師,請(qǐng)問(wèn)收款人為,事業(yè)單位的,開(kāi)具增值稅發(fā)票需要寫(xiě)全程的法律依據(jù)是什么?我找了半天的法條都找不著。
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2020-07-21
通知加油站本月開(kāi)始不需要開(kāi)增值稅發(fā)票,只需要開(kāi)普通發(fā)票
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2022-04-19
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