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老師,應交稅費-未交增值稅,在借方有余額,是說明下個月還可以抵的對吧
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2023-04-21
企業這么做進項稅額轉出是什么意思啊 借:應交稅金-進項稅額 貸:應交稅金-進項稅額轉出 結轉時 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-未交增值稅 按道理應該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產、生活性服務業納稅人取得資產或接受勞務時,應當按照《增值稅會計處理規定》的相關規定對增值稅相關業務進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認證,但進項稅額比銷項稅額大。我做了下面的分錄。借:應交增值稅-銷項稅額(3級科目)8100 應交增值稅-未交增值稅60000 貸:應交增值稅-銷項稅額(3級)68100 不知道有沒有錯,9月份銷項還是大于進項請問我本月需要怎么做賬務處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計提了
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2019-10-11
你好,請問應交稅費-進項稅額轉出。 這個科目借方和貸方各表示什么呢? 在發生轉出的時候,記貸方。在結轉到未交增值稅時記借方嗎?
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2021-03-03
老師,新接手一家公司,之前的會計做增值稅這一塊沒有在月末把進項和銷項余額轉到未交增值稅,她就做了進項和銷項的分錄,然后繳納增值稅的時候直接借方已交稅金,現在期末余額是這樣的,進項稅額971542.83,銷項稅額1282937.8,已交稅金316974.57,我改怎么調整才最好,8月份留抵了7135.66,麻煩解答仔細一點,謝謝
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2019-09-20
老師,2024年8月做的一筆進項稅額轉出,當時做的借:利潤分配-未分配利潤 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 100 現在資產負債表的未分配利潤期末數減期初數和凈利潤的差額就是100,這樣是對的嗎,需要做什么處理嗎
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2025-01-14
老師,如下記賬可以嗎? 在“應交稅費-應交增值稅”下增設“待抵扣進項稅額”明細。 1、未抵扣時 借:原材料等科目 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅) 貸:應付賬款、銀行存款級科目 2、認證抵扣時 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅) 3、確認不能抵扣時 借:原材料、主營業務成本等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅) 結轉增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(銷) 貸:應交稅費-應交增值稅(進) 應
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2016-09-29
未開發票銷售 已收到貨款 怎么做分錄?之前分錄是做按未開票銷售 借:應收賬款 貸:主營業務收入。 應交稅金-未交增值稅
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2019-10-02
每個月月末結轉,除了結轉銷售成本,結轉增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤 貸:費用,借:收入 貸:本年利潤,這個結轉之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢?另外所得稅費用完結轉嗎?在未分配利潤后面再結轉?
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2021-05-20
老師,比如現在是4月1號了,我開始申報增值稅和其他稅種,同時繳納各種稅款,繳納稅款的時候應該填寫記賬憑證: 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 那這張記賬憑證我是裝訂在3月份的憑證里,還是裝訂在4月份的憑證里面?
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2020-04-01
老師“生產、生活性服務業納稅人取得資產或接受勞務時,應當按照《增值稅會計處理規定》的相關規定對增值稅相關業務進行會計處理;實際繳納增值稅時,按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。”這個會計分錄不明白呢
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2019-04-19
老師,你好,我們公司是一般納稅人,想問下工商年報的納稅總額應該看應交稅費的哪個科目,是看應交稅費,未交增值稅的借方嗎再加上稅金及附加的借方總和嗎?
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2021-03-26
老師,小規模納稅人季度未達到起征點,有在國稅代開增值稅專用發票并預交了增值稅,那地稅的附加稅也要交嗎?
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2016-10-11
房地產企業銷售已完工未進行土增清算的房產,現不用預交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預征為(預收款-應預交的增值稅)*預征率。如果本月收款50萬元,應預征的士地增值稅為(50萬-0)*0.015的結果嗎?謝謝!
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2023-03-15
去年開了一張發票,因為項目未完工,未確認收入,對方也未回款。開票當月已交增值稅。企業所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
小規模納稅人仍是一季主營收入大于九萬按3%交增值稅嗎未達就不交?
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2018-10-16
年末應交稅費轉出未交增值稅借方余額,年結是軟件是否要做一筆結轉?
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2019-01-16
小規模納稅人季度自開加稅務發票合計未超過九萬,免增值稅及附加稅,但是稅務發票時增值稅已交,請問已交增值稅的附加稅需要計提再交嗎,還是也免了
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2017-08-17
老師。我們沒有多交增值稅。但是借方有余額。我現在想做一個分錄把他沖平。借:現金。貸:應交增值稅-未交增值稅。這樣可行嗎?剛剛我咨詢您了,但是追問次數沒有了
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2019-05-20
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