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公司弄了個員工餐廳,購買的廚房用具,天然氣,電磁爐,大米面粉油,案板,鍋等,直接進管理費用-福利費了,這樣行嗎,是不是得經過應付職工薪酬過渡一下,是不是得平攤到個人頭上,走其他應收款呀,不然得上個人所得稅,我之前沒有注意到這些問題,那我現在怎么補救(工資基本都在3500),那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計提工資時,每個月所扣除的養老保險,醫療保險,個人所得稅做分錄。之前我是做,借:管理費用,制造費用,貸:應付職工薪酬。第二個月發放時做分錄,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,其他應收款-養老保險,醫療保險,個人所得稅,這樣做可以嗎?
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2017-06-11
個人獨資企業繳納個人所得稅生產經營所得稅核定征收可以減除什么費用呢?比如幫員工繳納的五險可以減除嗎?
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2018-10-25
工程管理咨詢企業所得稅計算公式
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2018-12-21
合并報表評估增值時候。計提折舊同時借管理費用時,同時沖減所得稅費用時。對凈利潤的影響=賬面凈利潤-管理費用+所得稅費用(遞延的沖減)。為什么直接減管理費用而不是管理費用?? 所得稅稅率
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2019-07-23
老師請問下 即征即退的增值稅也要繳納所得稅嗎? 還有即征即退的屬于政府補助,和企業日常經營相關的稅費計入其他收益科目,那么小規模30萬以下免征增值稅的稅款屬于政府補助嗎?計入營業外收入?
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2019-07-05
某運輸企業2020年資產總額500萬元,從業人員15人,年度營業收人為100萬元,各項成本支出為108萬元,全年發生虧損8萬元。經主管稅務機關核查,該企業收入項目不能準確核算,需要采用核定應稅所得率征收方式計算所得稅。主管稅務機關核定該企業的應稅所得率為10%。 要求:請計算該企業年度應納所得稅額。(注意小微企業稅收優惠)
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2021-11-25
老師,你好,我公司銀行存款中收到了退回的一筆個人所得稅,請問這筆憑證怎么做好?當公司銀行帳戶發放工資50000元時,所有員工的個人所得稅合計為1350元,請問這筆憑證怎么做?謝謝老師!
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2021-10-15
行政單位上年度少計提了員工的個人所得稅,今年怎么做分錄
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2022-04-11
建筑行業預繳個人所得稅進入哪個科目
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2023-07-23
木木老師您好,1-因為股權轉讓,原公司的固定資產,累計折舊,長待攤費用科目的余額由原公司繼續處理 那原公司應該怎么做賬呢?2-預付賬款,已支付部分款項,對方已開具全額發票,并已計入管理費用,但余款未支付,如果不再支付,這部分余款是否可以轉入營業外收入,稅務申報時,繳納企業所得稅
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2020-07-17
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應收款 貸:現金 /銀行存款,,那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數據是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發) 發放 時,借:應付職工薪酬(實發), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現在整套分錄應該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發放給他2000了。我1月已經做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應發數 貸:應付職工薪酬-職工工資 應發數 借:應付職工薪酬-職工工資 應發數 貸:銀行存款 實發數 其他應收款-社保(個人) 其他應收款---公積金(個人) 應交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應付工資薪酬12000 貸其他應收款社保8000 其他應收款住房公積金3000 應交稅費個人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經轉過來,7月現在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發工資我是做: 6月計提 借,應付職工薪酬-工資 貸,其他應收款-個人社保 應交稅金-個人所得稅 現金 借,管理費用-工資 貸,應付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應收款-個人社保 應付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
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