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工業商業企業發生混合銷售行為,就其取得收入全額按增值稅適用稅率計算繳納增值稅
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2015-11-10
請師,請我我公司是丙方掛靠方,付給乙方被掛靠方的管理費怎么做分錄,還有就是丙方承擔乙方開給甲方工程公司的票的增值稅及附加稅要從丙公司勞務收入里扣除,怎么做分錄?
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2023-12-22
老師好!例如:小規模納稅企業本月銷售收入是300元萬,增值稅是3萬元,購入免征稅的稅控盤280元,請問老師,當企業預提增值稅3萬元的附征稅時是按減掉280元(29720元)計提呢還是按3萬元計提呢
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2020-07-31
老師您好!處理公司資產,收益一萬多,轉出收益時用資產處置損益還是營業外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產,進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應如何算稅
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2019-04-13
根據現行稅法規定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產出的煙絲連續生產卷煙 C、汽車廠銷售自產電動汽車 D、珠寶批發公司批發外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
根據現行稅法規定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產出的煙絲連續生產卷煙 C、汽車廠銷售自產電動汽車 D、珠寶批發公司批發外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
我的前任在去年的時候,做了借:管理費用-差旅費,貸:預提費用—差旅費,后來又把預提費用轉到了應收賬款,借:預提費用,貸:應收賬款,這個管理費用如果沒有發票的話,還是要納稅調增的吧?那如果有票的話又應該處理?分錄應該怎樣做?
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2018-03-14
項目掛靠,算出來是多少才算合適,比如合同是100W,管理費是3%,所得稅是2%,增值稅3%
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2023-04-07
我公司現在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒有那么的費用,沒有票,想從查賬征收改為核定征收,這個怎么辦理呢,專管員一般會同意么?
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2018-03-06
收到稅控盤,普通發票。直接填附表4就可以了嗎?但是寫分錄的時候是不是要寫兩筆,借管理費用,貸銀行存款。借應交稅費,應交增值稅進項稅帶管理費用。一起寫是嗎?
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2021-08-04
老師,買了稅控480,可以全額抵稅,本月收到發票銀行已經付款了,做如管理費用-辦公費 但是本月不抵稅,怎么結轉呢?是轉入未交增值稅還是直接管理費用結轉入本年利潤
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2019-09-20
請問我家收到車展商的返利,這個要多少稅率的增值稅呢 網上沒有查到相關信息
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2018-10-31
老師 您好 比如軟件應交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-(軟件即增即退不含稅收入*0.03)假如=400 那軟件應交增值稅1000 繳費后 然后后續可以在稅務辦理退增值稅400嗎 和總的應交增值稅有關嗎
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2023-01-16
企業網銀登錄無法顯示網頁,百度過方法也不管用,請問您知道怎么處理嗎?
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2018-05-25
收到政府的企業扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業所得稅等?
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2019-02-22
我們現在有門票收入4萬多,增值稅有1200,目前景區沒有開票給我們,現在是暫估主營業務成本 還是按小規模季度收入小于9萬申請減免 直接在增值稅申報表中的免征項目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉入營業外收入,下月景區對賬開出發票怎么處理,這主營業務成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
老師您好,我司是購貨方,19年7月份原分錄:借:管理費用-辦公費,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款。12月給對方開了紅字信息表,1月份才收到對方開的紅字發票,請問是不是借:管理費用-辦公費(紅字) ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應付賬款(紅字)
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2020-02-20
《中華人zd民共和國稅收征收管理法》及其實施細則、《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例,現就臨時取得生產、經營所得的自然人納稅人核定征收個人所得稅問題回公告如下: 對未辦理稅務登記證件,臨時從事生產、經營的自然人納稅人,在向稅務機答關申請開具發票時,對其取得的個體工商戶生產、經營所得,由稅務機關統一按開具發票金額(不含增值稅)的1.5%核定征收個人所得稅。 請問,個人取得臨時經營所得,比如某個包工頭,去稅局代開發票,發票是怎么開具的?開票項目是什么?
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2020-04-21
老師,異地預繳的增值稅,外管證上面沒有寫是按一般計征還是簡易計證,我怎么計算出來呢?合同價款122228.7,增值稅3560.06
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2021-02-17
請問下大家,社保局對于退回的社保費,沖管理費;對于沒辭退員工的那部分補貼是做營業外收入,要申報增值稅?對么?
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2020-04-09
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