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我的前任在去年的時候,做了借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:預(yù)提費(fèi)用—差旅費(fèi),后來又把預(yù)提費(fèi)用轉(zhuǎn)到了應(yīng)收賬款,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款,這個管理費(fèi)用如果沒有發(fā)票的話,還是要納稅調(diào)增的吧?那如果有票的話又應(yīng)該處理?分錄應(yīng)該怎樣做?
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2018-03-14
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
請問我家收到車展商的返利,這個要多少稅率的增值稅呢 網(wǎng)上沒有查到相關(guān)信息
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2018-10-31
老師,法律代理費(fèi)給客戶退回去了,發(fā)票暫時沒有做紅沖,怎么入賬寫分錄?收到代理費(fèi)開票寫的是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2023-11-30
企業(yè)網(wǎng)銀登錄無法顯示網(wǎng)頁,百度過方法也不管用,請問您知道怎么處理嗎?
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2018-05-25
個稅手續(xù)費(fèi)返還,申報稅種增值稅,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)代征嗎?沒有這稅種要找專管員嗎?
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2020-04-08
電信公司提供的短信服務(wù),是屬于電信基礎(chǔ)服務(wù),還是電信增值服務(wù),需要交的增值稅稅率是多少啊
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2016-06-16
合伙企業(yè)成立時是核定征收,現(xiàn)在收入大概一千萬,是否應(yīng)該轉(zhuǎn)為查賬征收更合適。
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2020-07-24
我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒有那么的費(fèi)用,沒有票,想從查賬征收改為核定征收,這個怎么辦理呢,專管員一般會同意么?
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2018-03-06
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費(fèi),另外還扣了增值稅,這個增值稅是怎么算出來的呢?
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2020-12-18
老師你好,有個問題,假設(shè)A公司借助B公司資質(zhì),承包100W建筑施工項目,未約定管理費(fèi),B公司為該項目開具9%的票100W,而A的實(shí)際供貨商給B開局的進(jìn)像成本1%點(diǎn)的票90W。其中增值稅差額A會補(bǔ)給B,那么對于B而言這個沒有管理費(fèi)的業(yè)務(wù),只收了增值稅差額和附加稅的前提下會有哪些稅費(fèi)方面的損失呢?
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2024-06-10
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
請問下大家,社保局對于退回的社保費(fèi),沖管理費(fèi);對于沒辭退員工的那部分補(bǔ)貼是做營業(yè)外收入,要申報增值稅?對么?
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2020-04-09
12月30日,以銀行存款支付本月水電費(fèi)3500元,增值稅進(jìn)行稅額455元。其中行政管理部門分配1000元,一個車間分配2500元
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2022-05-10
物業(yè)服務(wù)公司,小規(guī)模,收到業(yè)主交來物業(yè)管理費(fèi),沒有開票,需要交增值稅嗎?
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2017-06-16
你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn),稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?謝謝
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2019-05-14
請問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
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2020-04-21
老師收到即征即退增值稅10萬并存入銀行(屬于政府補(bǔ)助,記入其他收益),怎么寫分錄?其他收益是個會計科目嗎
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2020-07-08
甲企業(yè)為增值稅一般納稅工業(yè)企業(yè),其適用增值稅率為13%,2020年9月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)9月3日,企業(yè)收到乙公司預(yù)付貨款10萬元。 (2)9月10日,企業(yè)向乙公司發(fā)出30萬元的貨物,成本為25萬元;乙公司已驗收入庫,并支付了剩余貨款20萬及增值稅3.9萬元。 (3)9月15日、企業(yè)轉(zhuǎn)讓專利所有權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入10萬元,增值稅0.6萬元,存入銀行,該專利權(quán)賬面原值16萬元,已攤銷4萬元,計提減值準(zhǔn)備6萬元。 (4)9月28日,經(jīng)過核算,該應(yīng)付生產(chǎn)工人工資30萬元,車間管理人員工資16萬元,廠部管理人員工資4萬元,工程人員工資2萬元。企業(yè)全部以銀行存款支付工資。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制甲企業(yè)會計分錄。
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2021-12-09
我2018.1月做了一筆油卡充值付款的分錄,沒有收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯誤,在3月憑證我做一筆調(diào)整的分錄,先紅字借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)(負(fù)數(shù))貸:銀行存款(負(fù)數(shù)),然后借應(yīng)付賬款-石化公司 貸銀行存款,可以嗎?
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2018-03-21
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