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出口退稅管理系統(tǒng)算出來的退稅額和增值稅申報報的哪一行相對應?表二的27行為什么會比退稅額小?
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2019-07-04
老師您好,我司是購貨方,19年7月份原分錄:借:管理費用-辦公費,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款。12月給對方開了紅字信息表,1月份才收到對方開的紅字發(fā)票,請問是不是借:管理費用-辦公費(紅字) ,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應付賬款(紅字)
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2020-02-20
搬家公司為本公司員工提供搬家服務,不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
請師,請我我公司是丙方掛靠方,付給乙方被掛靠方的管理費怎么做分錄,還有就是丙方承擔乙方開給甲方工程公司的票的增值稅及附加稅要從丙公司勞務收入里扣除,怎么做分錄?
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2023-12-22
你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營業(yè)務收入10000 應交稅費-應交增值稅 300.月末或季末因收入未達起征點,稅費應怎么處理?謝謝
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2019-05-14
工業(yè)商業(yè)企業(yè)發(fā)生混合銷售行為,就其取得收入全額按增值稅適用稅率計算繳納增值稅
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2015-11-10
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
個稅手續(xù)費返還,申報稅種增值稅,經紀業(yè)務代征嗎?沒有這稅種要找專管員嗎?
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2020-04-08
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費,另外還扣了增值稅,這個增值稅是怎么算出來的呢?
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2020-12-18
老師你好,有個問題,假設A公司借助B公司資質,承包100W建筑施工項目,未約定管理費,B公司為該項目開具9%的票100W,而A的實際供貨商給B開局的進像成本1%點的票90W。其中增值稅差額A會補給B,那么對于B而言這個沒有管理費的業(yè)務,只收了增值稅差額和附加稅的前提下會有哪些稅費方面的損失呢?
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2024-06-10
老師您好!處理公司資產,收益一萬多,轉出收益時用資產處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計提嗎,它是18年5月前所購資產,進項稅己入賬,在待抵扣進項稅科目中未抵扣,應如何算稅
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2019-04-13
《中華人zd民共和國稅收征收管理法》及其實施細則、《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例,現就臨時取得生產、經營所得的自然人納稅人核定征收個人所得稅問題回公告如下: 對未辦理稅務登記證件,臨時從事生產、經營的自然人納稅人,在向稅務機答關申請開具發(fā)票時,對其取得的個體工商戶生產、經營所得,由稅務機關統(tǒng)一按開具發(fā)票金額(不含增值稅)的1.5%核定征收個人所得稅。 請問,個人取得臨時經營所得,比如某個包工頭,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票是怎么開具的?開票項目是什么?
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2020-04-21
企業(yè)網銀登錄無法顯示網頁,百度過方法也不管用,請問您知道怎么處理嗎?
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2018-05-25
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
請問下大家,社保局對于退回的社保費,沖管理費;對于沒辭退員工的那部分補貼是做營業(yè)外收入,要申報增值稅?對么?
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2020-04-09
我2018.1月做了一筆油卡充值付款的分錄,沒有收到發(fā)票,借:管理費用-汽車費 貸:銀行存款 現在我發(fā)現錯誤,在3月憑證我做一筆調整的分錄,先紅字借管理費用-汽車費(負數)貸:銀行存款(負數),然后借應付賬款-石化公司 貸銀行存款,可以嗎?
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2018-03-21
根據現行稅法規(guī)定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產出的煙絲連續(xù)生產卷煙 C、汽車廠銷售自產電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
請問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達30W,賬務處理按1%計算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計算增值稅,出現差額怎么處理?) 如本季度合計賬務處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調整嗎?需要的話怎么做分錄?
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2020-04-21
【案例1】偉恒機械公司,今年收入總額120萬元,偉恒機械公司收到市財政局撥付的技術創(chuàng)新80萬元( 不征稅收入),公司用其中的20萬元(不含稅)價格購買了用于該技術創(chuàng)新用的固定資產,增值稅稅率是3%普票(稅額6000),假設折舊3年。 本年應納稅所得額=120-80=40萬元 本年應納稅額=40*25%=100000萬元 賬務處理: 借:銀行存款?? 800000 貸:營業(yè)外收入??? 800000?(注:800000元所得稅前調減) 借:固定資產??? 206000 貸:銀行存款???? 226000 借:管理費用?? 5555.56+166.67(注:全年的管理費用5555.56*12個月部分,所得稅前調增) 貸:累計折舊?? 5555.56+166.67 問題:1、我這個開普票的分錄做的對不? ????? 2、管理費用中的166.67元折舊,是否需要所得稅前進行調增? ????? 3、所得稅前調增的金額和處理方法對嗎? 老師求詳細完整的答案
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2019-11-20
連鎖經營企業(yè)增值稅相關法律法規(guī)?具體到是哪一條政策!
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2024-06-14
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