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工業(yè)商業(yè)企業(yè)發(fā)生混合銷售行為,就其取得收入全額按增值稅適用稅率計(jì)算繳納增值稅
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2015-11-10
出口退稅管理系統(tǒng)算出來的退稅額和增值稅申報報的哪一行相對應(yīng)?表二的27行為什么會比退稅額小?
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2019-07-04
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬多,轉(zhuǎn)出收益時用資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外收λ?增值稅按處置價計(jì)提嗎,它是18年5月前所購資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
我們是掛靠單位,被掛靠單位直接在收到的工程款中扣除4%的管理費(fèi),另外還扣了增值稅,這個增值稅是怎么算出來的呢?
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2020-12-18
老師你好,有個問題,假設(shè)A公司借助B公司資質(zhì),承包100W建筑施工項(xiàng)目,未約定管理費(fèi),B公司為該項(xiàng)目開具9%的票100W,而A的實(shí)際供貨商給B開局的進(jìn)像成本1%點(diǎn)的票90W。其中增值稅差額A會補(bǔ)給B,那么對于B而言這個沒有管理費(fèi)的業(yè)務(wù),只收了增值稅差額和附加稅的前提下會有哪些稅費(fèi)方面的損失呢?
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2024-06-10
我們現(xiàn)在有門票收入4萬多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒有開票給我們,現(xiàn)在是暫估主營業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬申請減免 直接在增值稅申報表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,下月景區(qū)對賬開出發(fā)票怎么處理,這主營業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
老師,您好,我想問一下,我們是增值稅即征即退,4月份時候備案得是征收品目是軟件服務(wù)通過了,但是現(xiàn)在申請退稅退不了,說征收品目不行讓重新備案,但是征收品目應(yīng)該怎樣核呢?核成什么合適呢?
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2021-08-24
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
12月30日,以銀行存款支付本月水電費(fèi)3500元,增值稅進(jìn)行稅額455元。其中行政管理部門分配1000元,一個車間分配2500元
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2022-05-10
請問我家收到車展商的返利,這個要多少稅率的增值稅呢 網(wǎng)上沒有查到相關(guān)信息
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2018-10-31
請問下大家,社保局對于退回的社保費(fèi),沖管理費(fèi);對于沒辭退員工的那部分補(bǔ)貼是做營業(yè)外收入,要申報增值稅?對么?
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2020-04-09
老師您好,我司是購貨方,19年7月份原分錄:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款。12月給對方開了紅字信息表,1月份才收到對方開的紅字發(fā)票,請問是不是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(紅字) ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)付賬款(紅字)
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2020-02-20
你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn),稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?謝謝
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2019-05-14
收到政府的企業(yè)扶持基金是做什么收入處理? 是否需要交增值稅及企業(yè)所得稅等?
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2019-02-22
個稅手續(xù)費(fèi)返還,申報稅種增值稅,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)代征嗎?沒有這稅種要找專管員嗎?
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2020-04-08
我2018.1月做了一筆油卡充值付款的分錄,沒有收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用-汽車費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)錯誤,在3月憑證我做一筆調(diào)整的分錄,先紅字借管理費(fèi)用-汽車費(fèi)(負(fù)數(shù))貸:銀行存款(負(fù)數(shù)),然后借應(yīng)付賬款-石化公司 貸銀行存款,可以嗎?
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2018-03-21
企業(yè)網(wǎng)銀登錄無法顯示網(wǎng)頁,百度過方法也不管用,請問您知道怎么處理嗎?
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2018-05-25
老師收到即征即退增值稅10萬并存入銀行(屬于政府補(bǔ)助,記入其他收益),怎么寫分錄?其他收益是個會計(jì)科目嗎
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2020-07-08
【案例1】偉恒機(jī)械公司,今年收入總額120萬元,偉恒機(jī)械公司收到市財(cái)政局撥付的技術(shù)創(chuàng)新80萬元( 不征稅收入),公司用其中的20萬元(不含稅)價格購買了用于該技術(shù)創(chuàng)新用的固定資產(chǎn),增值稅稅率是3%普票(稅額6000),假設(shè)折舊3年。 本年應(yīng)納稅所得額=120-80=40萬元 本年應(yīng)納稅額=40*25%=100000萬元 賬務(wù)處理: 借:銀行存款?? 800000 貸:營業(yè)外收入??? 800000?(注:800000元所得稅前調(diào)減) 借:固定資產(chǎn)??? 206000 貸:銀行存款???? 226000 借:管理費(fèi)用?? 5555.56+166.67(注:全年的管理費(fèi)用5555.56*12個月部分,所得稅前調(diào)增) 貸:累計(jì)折舊?? 5555.56+166.67 問題:1、我這個開普票的分錄做的對不? ????? 2、管理費(fèi)用中的166.67元折舊,是否需要所得稅前進(jìn)行調(diào)增? ????? 3、所得稅前調(diào)增的金額和處理方法對嗎? 老師求詳細(xì)完整的答案
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2019-11-20
《中華人zd民共和國稅收征收管理法》及其實(shí)施細(xì)則、《中華人民共和國個人所得稅法》及其實(shí)施條例,現(xiàn)就臨時取得生產(chǎn)、經(jīng)營所得的自然人納稅人核定征收個人所得稅問題回公告如下: 對未辦理稅務(wù)登記證件,臨時從事生產(chǎn)、經(jīng)營的自然人納稅人,在向稅務(wù)機(jī)答關(guān)申請開具發(fā)票時,對其取得的個體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營所得,由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一按開具發(fā)票金額(不含增值稅)的1.5%核定征收個人所得稅。 請問,個人取得臨時經(jīng)營所得,比如某個包工頭,去稅局代開發(fā)票,發(fā)票是怎么開具的?開票項(xiàng)目是什么?
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2020-04-21
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