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新政策3%征收率小規模納稅人免征增值稅,開發票時稅率那個地方寫什么啊
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2022-03-24
電力公司向發電企業收取的過往費,應該征收增值稅,請問是按哪個類型征收
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2019-05-08
老師,4月1日起小規模納稅人免征增值稅的政策適合核定征收的個體戶嗎?
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2023-03-17
經濟法增值稅: 外購材料用于生產服裝 1.這個不是視同銷售,然后因為材料不是貨物,是不是也不在增值稅基本征稅范圍里? 2.外購材料若取得合法扣稅憑證,可以抵扣進項稅,又是什么意思?代表著要交稅嗎?
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2020-07-19
老師這個,營業外支出增多嗎,為什么遞延所得稅沒有改變呀,還有為什么稅法要調增呀
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2020-04-27
裝修施工中又叫簽合同協議 不簽 就不施工 簽了就就施工 這樣的行為方式違法嗎?
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2019-10-27
根據《增值稅暫行條例》的規定,下列關于包裝物的增值稅處理正確的有( )A.隨同貨物銷售而出租包裝物的租金一律在收取時作為價外費用并入銷售額計征增值稅B.一般貨物包裝物押金一律在收取時作為價外費用并入銷售額計征增值稅C.白酒包裝物押金一律在收取時作為價外費用并入銷售額計征增值稅D.啤酒包裝物押金一律在收取時作為價外費用并入銷售額計征增值稅 為什么a是對的
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2018-05-02
因為廣告業營改增后,在國稅局報稅,簽了三方協議后,每月的增值稅和文化建設費以及城建稅、教育費在網上扣款了。那地方的印花稅和水利建設費去地稅交嗎?如何交,以前沒去過地稅,公司開了半年了,地稅也沒有管。
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2016-01-15
營改增后小規模納稅人收入不超兩萬減免稅。賬務處理?減免的增值稅應該怎么做賬?1.借:銀行存款11000 貸:主營業務收入10679.61 貸:應交稅金-應交增值稅320.39;2.那減免的這部分增值稅應該怎么做分錄?
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2014-09-14
老師,你好請問一下我們是建筑業環保工程的,一般納稅人,營改增后,我們的稅率是3%還是17% 第二,營改增值稅后,到外地做工程,是自己公司開發票還是去外地國稅局開發票
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2016-04-13
老師,我們是二手房東,出租寫字樓、商鋪、公寓,這些辦公樓、商鋪、公寓都是4.30前取得的,營改增后,我們的一個公司是增值稅一般納稅人,房東是公司性質,可以開專票給我們,稅點5%,我們開給顧客 的稅點是5%還是11%呢?4.30前以購買、捐贈等五種方式取得的是5%,像我們這種情況應該是開多少呢?如果是11%,我們的稅不就增了嗎?
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2016-04-25
老師沒有營改增之前 運輸行業 比如 一筆運輸費用是5000元 營改增之前在開增值稅的時候是含稅的7%包含在5000元中,價稅合計一共5000元,現在營改增之后是11%,現在開發票應該怎么開呀?這個價稅分別是好多呢
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2016-05-30
營改增之前在工程所在地交的營業稅可以抵扣增值稅嗎?還有開的建安發票這個價稅合計是120萬,還是不含稅120萬??
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2017-05-01
營改增以后在建工程(動產和不動產)領用本企業產品或者原材料(外購與自產)時,分錄分別怎么寫呀 尤其是增值稅方面
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2017-08-15
房地產開發行業營改增之前備案合同可以開5個點的票,在增值稅報表怎么填
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2018-10-10
老師,我們是建筑工程服務的,屬于營改增企業。目前在談一個項目,是設備400萬,安裝200萬,請問這個合同中分別寫明了設備款400萬,安裝款200萬,那我開具發票時,設備款這部分是開17%增值稅,安裝這部分要通過開具外管證,開11%增值稅嗎?還是說按混合銷售性質,合同總價600萬都要開17%增值稅給對方?
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2016-07-14
營改增后,原材料改作在建工程中使用,進項增值稅也可以抵扣,可是前面已經抵扣了,后面會計分錄怎么做,增值稅怎么處理,因為看到原材料入在建工程,進項稅分兩年抵扣
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2017-03-25
老師,我們是小規模納稅人,勞務派遣,營改增之后,比如收到款項:方法1.借:銀行存款 100 貸:主營業務收入97 應交稅費-銷項稅額 3 方法2.借:銀行存款 100 貸?:主營業務收入 100 因為是小規模納稅人,計稅方法是差額征稅,入賬時可以使用第二種方法嗎?
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2016-11-07
老師,我們是小規模納稅人,勞務派遣,營改增之后,比如收到款項:方法1.借:銀行存款 100 貸:主營業務收入97 應交稅費-銷項稅額 3 方法2.借:銀行存款 100 貸?:主營業務收入 100 因為是小規模納稅人,計稅方法是差額征稅,入賬時可以使用第二種方法嗎?
1/474
2016-11-07
老師您好,增值稅納稅人選擇簡易征收后,3年不能更改具體是指什么?例如一般納稅人賣一輛2008年買的車,應該就是選擇簡易征收減半,那它其他業務還是正常稅率。這和這句話有什么關系嗎?
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2020-03-22
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