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這種表和增值稅通用表需要和增值稅納稅人申報(bào)表(一般納稅人一起裝訂嗎?)
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2018-12-20
所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表里資產(chǎn)總額,填寫平均值根據(jù)啥填列?
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2020-05-09
增值稅一般納稅人,外地施工,開具外管證,在施工地預(yù)繳2%的增值稅,回到企業(yè)開具發(fā)票11%。預(yù)繳的2%的增值稅款,在申報(bào)時(shí)候是否可以進(jìn)行低扣,如果可以抵扣,在填寫納稅申報(bào)表中表幾中的第幾項(xiàng)內(nèi)。
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2019-02-20
增值稅一般納稅人,外地施工,開具外管證,在施工地預(yù)繳2%的增值稅,回到企業(yè)開具發(fā)票11%。預(yù)繳的2%的增值稅款,在申報(bào)時(shí)候是否可以進(jìn)行低扣,如果可以抵扣,在填寫納稅申報(bào)表中表幾中的第幾項(xiàng)內(nèi)。
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2017-08-21
銷售退回開具的紅字專用發(fā)票的銷項(xiàng)稅允許在本月應(yīng)納增值稅中抵減的,在下月申報(bào)本月應(yīng)納增值稅時(shí),這項(xiàng)允許抵減的銷項(xiàng)稅在增值稅申報(bào)主表中應(yīng)填到哪一項(xiàng)呢?
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2017-05-22
如果當(dāng)月增值稅申報(bào)表上收入,進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,報(bào)錯(cuò)了,當(dāng)月報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了。幾個(gè)月后自己發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,帳務(wù)上進(jìn)行了調(diào)帳,并計(jì)算出了需要補(bǔ)交的增值稅,1、這筆需要補(bǔ)交的增值稅是單獨(dú)上交,還是和這個(gè)月應(yīng)交的增值稅合并計(jì)算后上交,2、調(diào)帳后調(diào)整出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額在調(diào)帳當(dāng)月的申報(bào)表應(yīng)如何填報(bào),3、計(jì)算出需要補(bǔ)交的增值稅在調(diào)帳當(dāng)月的申報(bào)表中填在什么地方?
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2016-01-06
之前一直是零申報(bào),4月開始有私賬轉(zhuǎn)到公賬的營業(yè)額25000元(沒開發(fā)票),請問這個(gè)25000元是填到季度申報(bào): 利潤表里的營業(yè)收入,納稅申報(bào)表(A類)的營業(yè)收入嗎? 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填到(其中:小微企業(yè)免稅銷售額)? 資產(chǎn)負(fù)債表也要填嗎?
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2022-04-13
請問一下期末留抵稅為零,免抵退金額為50萬,因帳上沒有進(jìn)項(xiàng)留抵這個(gè)應(yīng)退稅50萬變?yōu)橄缕诿獾郑诩{稅申報(bào)表上怎么填。 增值稅申報(bào)表上沒有體現(xiàn)出來
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2020-02-19
公司是18年7月底注冊的新公司,建筑單位,截止到現(xiàn)在沒有銷項(xiàng),有進(jìn)項(xiàng)但是沒認(rèn)證,增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候增值稅表是否可以填寫空表?
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2019-01-14
老師:稅控維護(hù)費(fèi)280元是全額抵稅的,那申報(bào)增值稅時(shí),填完申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表),主表上為什么沒體現(xiàn)這抵減的280元?
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2019-02-10
現(xiàn)在增值稅申報(bào),申報(bào)表要自己手動輸入數(shù)字了嗎?
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2019-03-09
老師,我們是總分支機(jī)構(gòu),我現(xiàn)在在報(bào)總機(jī)構(gòu)的報(bào)表,我們資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表是匯總申報(bào)的,但增值稅是分開申報(bào)的,這樣總機(jī)構(gòu)利潤表收入跟增值稅申報(bào)表收入就不一致了,這樣影響增值稅申報(bào)嗎
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2019-07-14
老師,我建筑勞務(wù)公司這個(gè)月開了外地經(jīng)營許可證并且在工程所在地預(yù)交了增值稅,那么問題,是不是我公司所在地的稅務(wù)申報(bào)需要填增值稅預(yù)交增值稅申報(bào)表啊??
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2019-07-11
填企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候營業(yè)收入這一欄是不是要和金稅盤中的開票金額要一致,說和增值稅申報(bào)表中主表的銷售額要一致
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2019-01-07
老師,請問切戶過來的一般納稅人,現(xiàn)在要申報(bào)一月份的增值稅,他一月份沒有任何業(yè)務(wù),沒有開過發(fā)票,但是去年的余額表里有應(yīng)交稅費(fèi)1559.64(城建稅102.01,未交增值稅1457.23,增值稅留抵-0.4)。請問申報(bào)表如何填寫?
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2022-02-16
增值稅一般納稅人,外地施工,開具外管證,在施工地預(yù)繳2%的增值稅,回到企業(yè)開具發(fā)票10%。預(yù)繳的2%的增值稅款,在申報(bào)時(shí)候是否可以進(jìn)行低扣,如果可以抵扣,在填寫納稅申報(bào)表中表幾中的第幾項(xiàng)內(nèi)。
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2019-02-20
我是一家施工企業(yè)。有一筆業(yè)務(wù)是老項(xiàng)目,工程在異地。本月在異地繳納增值稅(預(yù)繳3%增值稅及城維、教 育費(fèi)附加、預(yù)繳0.2%企業(yè)所得稅)準(zhǔn) 備99月份在總機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)如何填報(bào)增值稅申報(bào)表(能否詳細(xì)說明主表及附表幾欄.
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2016-08-31
哪里可以找到增值稅申報(bào)主表和附表
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2020-04-30
填增值稅納稅資料表二,進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證的數(shù)據(jù)怎么填?
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2019-09-07
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還繳納增值稅,繳稅填表怎么填?
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2022-04-11
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