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小規(guī)模納稅人之前一直是0申報,這次報季度所得稅的時候,一直顯示‘當前用戶稅種登記信息中本屬期內(nèi)不存在居民企業(yè)(查賬征收)(核定征收)企業(yè)所得稅(季)度申報,不能辦理該業(yè)務’,這是怎么回事呢?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人1季度代開增值稅專票時征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開時不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
企業(yè)信用報告和已開立銀行賬戶清單都是去中國人民銀行辦理嗎
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2020-01-13
老師,我們是招商引資來的,單位也是新成立的,和我們區(qū)管委會有補充投資協(xié)議,協(xié)議有關內(nèi)容見下圖,目前還在建設階段,未投產(chǎn),我手上只有投資協(xié)議,目前打樁打了一半了,收到按下圖2計算的第一筆扶持金,是區(qū)財政轉(zhuǎn)入他們?nèi)Y企業(yè)又轉(zhuǎn)到我們公戶,摘要扶持金,這個收入我怎么入賬尼?按啥準則。問題二,今年不一定能投產(chǎn),我這個收入怎么申報增值稅?問題三,這個年底匯算清繳怎么報啊?算不征稅收入嗎?我只有投資協(xié)議,需要怎么做?不征稅收入有人說不用備案,又有人說需要備案,到底需要備案嗎?
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2019-09-03
餐飲管理有限公司在永輝買的食品收到的增值稅普通發(fā)票應該怎么做賬
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2016-08-04
老師您好,想請問一下比如我公司是子公司,交給總部的管理費,增值稅進項稅可以抵扣嗎
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2022-04-13
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
你好!建信融通不管什么銀行都可以辦理這項業(yè)務嗎?需要幾個工作日呢?
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2019-06-02
你好,勞務公司采用差額法征稅,稅率5%,關于增值稅及附加稅怎么做賬,收入是開票,成本是發(fā)放勞務工資,怎么做一套賬務處理?能夠反映經(jīng)營情況?
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2022-03-25
老師 我們是房開企業(yè) 增值稅平時都是按3%預繳 收到的進項稅也不少 我什么時候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 怎么結(jié)轉(zhuǎn)合法
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2020-11-16
您好,我們是個人獨資核定征收的企業(yè),請問從公戶上給法人轉(zhuǎn)錢,應該怎么做會計分錄,謝謝
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2022-01-10
老師好!例如:小規(guī)模納稅企業(yè)本月銷售收入是300元萬,增值稅是3萬元,購入免征稅的稅控盤280元,請問老師,當企業(yè)預提增值稅3萬元的附征稅時是按減掉280元(29720元)計提呢還是按3萬元計提呢
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2020-07-31
. [單選題] 根據(jù)増值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應視同銷售貨物行為征收增值稅的是( ) A.購進貨物用于非增值稅應稅項目 B.購進貨物用于免稅項目 C.購進貨物用于無償贈送其他單位 D.購進貨物用于集體福利 老師,這道題答案為什么不選D啊
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2018-03-12
老師,我們是增值稅河道污水處理企業(yè),我想問下我們能享受增值稅即征即退政策嗎,河道整治污水處理前期設計清淤施工,后期養(yǎng)護,那前期施工階段申請開票開的是9個點工程款,后期是養(yǎng)護階段污水處理 那請問我們作為污水處理企業(yè)充分享受三免三減半也增值稅即征即退政策,第一筆工程建設期發(fā)票應該怎么開呢
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2022-09-26
小規(guī)模納稅人有個增值稅優(yōu)惠政策,按季度申報不含不動產(chǎn)不超過30萬免征增值稅, 情況一,如果企業(yè)開具銷售貨物普票20萬,不動產(chǎn)普票10萬,那么這30萬都是免征增值稅的,對嗎?? 情況二,如果企業(yè)開具貨物普票20萬,不動產(chǎn)普票15萬,那這種情況免征額是多少,不動產(chǎn)部分還可以免征嗎? 對于這塊理解比較模糊,請詳細解答,謝謝
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2019-11-30
各位老師!請問稅務師會計與財管里面關于其他債權投資減值的分錄是 借:信用減值損失 貸:其他綜合收益 我不理解的是,信用減值損益是損益表借方會導致利潤減值,而其他綜合收益是資產(chǎn)負責表所有者權益貸方表示增加 那么問題是,既然損失增加了,為什么所有者權益還增加呢?這不是不符合會計恒等式嗎?
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2023-05-26
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務收入1333.33貸應交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
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2019-01-30
帳一直沒有計提稅費 支付附加稅費和增值稅費可以 借 管理費用-稅費 貸很行存款嗎?
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2018-11-09
高速通行費可以全額抵扣銷項稅,那我記得時候是借:管理費用-通行費,還是借:應交稅費-應交增值稅-進項
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2019-01-02
小規(guī)模納稅人季度收入低于45萬,其中的專票增值稅繳納,增值稅附征稅免不
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2021-07-08
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