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不開增值稅發票的銷售收入怎么報稅?麻煩說下詳細的操作流程,謝謝!
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2020-06-14
山東海化公司自營進口化妝品一批,到岸價(CIF)為100000美元,關稅稅率為10%,消費稅稅率為20%,海關完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時支付報關費、檢驗費等20000元(人民幣) ①進口(報關) ②支付費用(報關后費用) ③驗收入庫
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2023-06-08
是小規模納稅人,每月進來一筆收入要開一張發票,做分錄,借銀行存款 貸主營業務收入,應交稅費__應交增值稅,到季度末,不超過9萬,不交增值稅,那么,計提的應交增值稅怎么處理呢?
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2017-04-05
請問小規模納稅人月底需要將主營的未開票收入做應交增值稅科目,但一個季度本公司沒達到30萬的收入,不用交增值稅,那季度未的那個月怎樣把應交增值稅科目結平呢?
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2019-05-15
本季度增值稅達到免征條件,我是要計提借稅金及附加貨應交稅費―應交增值稅,然后下月借應交稅費―應交增值稅貨營業外收入 還是可以本月直接借應交稅費貸營業外收入?
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2018-07-11
房地產企業,19年年報我們開的有增值稅發票,走的是預收,沒有確認收入,導致年報報表上增值稅收入有數據所得稅收入額為零,現在稅務局讓我們必須確認收入。我們現在怎么辦?項目沒完工不是不確認收入嗎?確認收入怎么結轉成本?
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2020-05-29
老師小型物業公司,請問一下小規模納稅人收入超過三十萬,按照百分之三的稅款繳納,那請問一下再網上申報的時候都應該如何填寫, 我們是小型物業公司,是屬于生活服務類型嗎?如果是的話那是不是收入超過30萬的話也是全部減免增值稅呢? 比如1-3月份一共有40萬元收入,其中有7萬是開具不含稅普票。 1、3月份不開票收入10萬 2、2020年一致二月份按照百分之3%填寫,三月份按照疫情減免的百分之2%填寫,那填寫的時候申報表的都應該填寫在哪里。 2、附加稅都應該填寫在哪里。 3、增值稅減免稅申報表明細表如何填寫。
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2020-03-31
老師我們進口貨物,怎么收到海關進口增值稅專用繳款書,還收到開來的增值稅專用發票?那個海關進口增值稅專用繳款書我已經采集導入國稅系統了。然后才收到增值稅專用發票,那我應該認證哪個?
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2018-10-25
我做的2018年凈利潤,凈利潤=不含稅營業收入+銀行利息收入+營業外收入—成本—管理費用—財務費用—實際繳納的增值稅—實際繳納的營業稅金及附加(不含個稅),但是我發現利潤表營業收入不含稅但不減增值稅,到底算凈利潤需要用不含稅收入減增值稅?小規模企業金稅盤的錢全額只能抵扣增值稅嗎?可以在匯算清繳的時候抵扣其他稅嗎?
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2019-01-10
老師,增值稅加計抵減,如果未加計交100,加計減少10。那么月末方案1(1)借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100貸應交稅費- 未交增值稅100;(2)借應交稅費-增值稅加計抵減額10 貸營業外收入-其他收益10。(3)下個月繳納 借應交稅費-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應交稅費-增值稅加計抵減額10。上面分錄和科目準確嗎。方案2借,應交-應交增值稅-轉出未交增值稅100帶應交稅費-未交增值稅100,繳納時,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業外收入-其他收益。請問方案1和2,哪個更規范
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2019-12-20
:請問按收入核定征收,季報得得稅中的收入包括哪些收入?包括(平時做賬計入營業外收入,享受小微優惠的免交增值稅的稅額是500元嗎?)
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2016-04-05
請問:我公司主營業務收入是租賃費收入,之前是小規模納稅人,按5%繳納增值稅,子自2019年1月轉為一般納稅人,又按10%繳納增值稅,自2019年4月,增值稅率又成了9%。想知道我們是直接按9%去申報增值稅,還是各不同稅率對收費的截止時間有規定?
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2019-05-16
老師疫情期間湖北省是免增值稅,小規模納稅人收到客戶的轉款會計分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 營業外收入—免征增值稅 老師這樣對嗎
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2020-04-29
老師,計提的含稅收入,這個收入沒有收到款,也沒有開發票,沒有達到納稅義務時點,那就不用交增值稅吧?那在做賬的時候用把這筆增值稅體現出來嗎?
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2023-07-26
,一般納稅人出售已使用過的車輛,2005年購入,凈值7300,處理收入5100,需要繳納增值稅嗎
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2019-03-25
小規模納稅人,未達到增值稅起征點,轉入主營外收入,需要進行納稅調增調減的嗎?是調增還是調減?
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2020-05-27
老師,疫情期間增值稅減按1%,小規模確認入賬時增值稅就按1%入增值稅錄分錄嗎?還有19年至2021.12.31期間附加稅減半征收,我計提時是直接按減半數計提嗎?
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2020-04-17
小規模增值稅申報表填寫三季度銷售收入68000元,其中18000元為稅務代開,如何填報?
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2018-10-16
老師,請教一下,我們公司開了一張增值稅發票“*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入”這個是政府的一個專項補貼,“0”稅率;,當月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營業外收入 但是,這樣我的增值稅申報表上的收入就和這個有差異 正確的應該怎么做呀?
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2023-07-10
增值稅申報表收入與企業所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
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2020-10-28
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