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開完發(fā)票之后(已交稅),要想不交稅,得把對(duì)方的專用發(fā)票全部聯(lián)次追回,和開紅票,要是這樣的話對(duì)方就不能正常進(jìn)帳了,開具專用發(fā)票和普通發(fā)票每月都不能超過10萬,這樣是未達(dá)起征點(diǎn),應(yīng)該不交稅的呀
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2019-02-19
老師,我現(xiàn)在改前面3個(gè)季度的申報(bào)表數(shù)據(jù),會(huì)引起稅局關(guān)注嗎?我們是小規(guī)模,季度申報(bào),前面漏申報(bào)了不開票收入,但是也不影響繳稅,因?yàn)闆]達(dá)到起征點(diǎn)
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2019-10-30
就是小規(guī)模沒達(dá)到季度起征點(diǎn),是下個(gè)月轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入么? 還是本月?
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2017-07-14
小規(guī)模企業(yè),工程類的,項(xiàng)目地在外地,然后去預(yù)繳稅款了,但是我們開的是普票開十幾萬,申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)到未達(dá)起征點(diǎn)去了,那不是要退稅了嘛?
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2020-07-14
你好,想問一下,未達(dá)起征點(diǎn),把稅的分錄轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了,做報(bào)表之后看利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入沒見有數(shù)呢?
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2019-11-15
我們的收入為20000元,沒有達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在要報(bào)地稅企業(yè)所得稅,這個(gè)表格怎么填呢
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2016-10-09
小規(guī)模,網(wǎng)上申報(bào)時(shí)11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是灰色,不能填,是什么原因,怎么處理,,
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2019-07-04
本季度總開票29萬〈一季度30不是未達(dá)起征點(diǎn)),,其中24萬是設(shè)計(jì),5萬是廣告費(fèi),這5萬需交文化事業(yè)費(fèi)嗎? 根據(jù)財(cái)稅〔2016〕60號(hào)文中第三條,是不是可以免繳稅
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2019-07-12
老師你好,員工工資未達(dá)起征點(diǎn),每次發(fā)放工資都走老板私人賬戶,這樣的行為違法嗎
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2020-01-24
老師,公告2022年第15號(hào)第一條說的適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。適用小規(guī)模企業(yè)異地預(yù)繳3%增值稅嗎
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人免征增值稅,附加稅,但要交納上月已經(jīng)計(jì)提的增值稅和附近稅,那么這個(gè)月的增值稅和附加稅還要計(jì)提嗎?
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2019-03-05
小規(guī)模月收入未達(dá)到10萬的銷售額是填到申報(bào)表里應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里還是8填到免增增值稅里?
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2019-06-10
小規(guī)模一個(gè)季度30萬以內(nèi)免增值稅,如果普票不到30萬,和專票一起超過30萬,普票是不免增值稅的嗎
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2019-07-06
月不超三萬免增值稅,那我們有手開票和增值稅普票,是兩項(xiàng)加起來超三萬,還是普票交過稅不算在內(nèi)了
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2018-01-03
現(xiàn)金流量表的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的明細(xì),是把當(dāng)期所有的銷項(xiàng)的增值稅都加起來么,有加附增的稅額嗎
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2018-02-02
圖片里第一條免增值稅是不是正常交個(gè)稅 第二條第三條減征個(gè)稅,增值稅是不是正常交 隨軍家屬那個(gè)免個(gè)稅,增值稅交嗎 最后兩條免增值稅,個(gè)稅交嗎
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2020-06-28
小規(guī)模納稅人,季度開票不超30萬,免征增值稅,請(qǐng)問如果超過30萬了呢,比如本季度開了40萬元的發(fā)票,增值稅是收40萬的增值稅還是10萬的增值稅?
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2020-12-11
財(cái)稅2011年100號(hào)納稅人受托開發(fā)軟件產(chǎn)品,著作權(quán)屬于受托方的征收增值稅,著作權(quán)屬于委托方或?qū)儆陔p方共同擁有的不征收增值稅;對(duì)經(jīng)過國(guó)家版權(quán)局注冊(cè)登記,納稅人在銷售時(shí)一并轉(zhuǎn)讓著作權(quán)、所有權(quán)的,不征收增值稅。那老師說的轉(zhuǎn)讓著作權(quán)增值稅稅率是6%,是否沖突
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2019-08-06
小規(guī)模公司在增值稅申報(bào)的時(shí)候,提示保存失敗,錯(cuò)誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計(jì)必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計(jì)的和,這個(gè)季度銷售額不超過9萬,第1欄本期數(shù)不用填吧?
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2017-01-13
在匯算清繳時(shí),在項(xiàng)目地預(yù)繳的增值稅和在機(jī)構(gòu)地應(yīng)該繳納的增值稅是不是都要算在一起呢?還是只算機(jī)構(gòu)地應(yīng)該繳納的增值稅呢?
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2021-01-27
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