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采用差額征收的我方式預繳,那企業所得稅稅能適用嗎
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2019-12-09
專管員告訴我,我的企業所得稅實際征收是按照10%去征收的,可是我的報表上邊顯示是25%,我不知道怎么稅率就到10%了
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2016-01-13
我企業所得稅里里面的所得稅稅的利潤有90萬,不是應該減按20%征收嗎?我之前按季度預交了四萬多,90萬乘以個25%算下來是20萬,預繳了45000人家,現在表里填的是還應該補交個18萬,100萬以下的就是嗯,減按20%嗎?
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2020-05-09
問一下老師,企業所得稅,申報是選擇航信版的還是2018年版查帳征收A 類的,然后,申報了,又在哪里查詢
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2019-07-11
我是海南海口的公司,現在辦理了外管證,去海南文昌做建筑業務,現在企業所得稅怎么預繳呢?
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2018-07-11
老師好,查賬征收19年所得稅金額應該從利潤總額中扣除還是不扣除所得稅?
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2020-01-13
小微企業應納稅所得額小于100萬,要減半征收企業所得稅稅?100*12.5%*20%這樣對嗎
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2021-10-14
借:管理費用 應付職工薪酬 其他應付款 應交稅費——應交個人所得稅 然后是 借:應付職工薪酬 貸:庫存現金借:管理費用——社保費 其它應付款——社保代扣代繳 應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
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2015-08-07
小規模企業有利潤10萬以上,得不得交企業所得稅,是減半征收嗎?
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2019-01-22
3、田木公司是一家依據日本法律注冊成立的企業,實際管理機構在日本,但在天津設有代表處。2021年度田木公司天津代表處將其擁有的一批貨物銷售給了北京海利公司,所得為10萬元;將其擁有的一處不動產轉讓給了天津利達公司,所得100萬元;收到俄羅斯境內的多倫公司支付的利息12萬元,系多倫公司向天津代表處的借款利息;許可天津吉利公司使用自己擁有的一項專利技術,使用費所得50萬元;另外,韓國三和公司匯來20萬元,系田木公司本部責成三和公司直接匯給天津代表處使用。根據上述資料,回答以下問題: (1)田木公司是否是我國企業所得稅的納稅人? (2)田木公司是什么性質的納稅人(所得稅)? (3)其應稅所得是多少? (4)來源于境外的所得是多少?是否納稅?
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2022-11-09
企業所得稅匯算清繳使用直接法,收入總額包含營業外收入和其他收益嗎?
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2023-05-22
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發放給他2000了。我是不是這樣做分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300 老師這樣對嗎?這種本來2月發的但是1月銀行流水先發2000給某位員工了。如果不對怎么處理謝謝!
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2020-03-31
下發薪,12月工資,1月發放 12月只做計提借管理費用-工資,貸應付職工薪酬 1月做賬分錄,借應付職工薪酬,貸應交稅費-個人所得稅,其他應收款-代扣社保,庫存現金
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2022-01-15
公司弄了個員工餐廳,購買的廚房用具,天然氣,電磁爐,大米面粉油,案板,鍋等,直接進管理費用-福利費了,這樣行嗎,是不是得經過應付職工薪酬過渡一下,是不是得平攤到個人頭上,走其他應收款呀,不然得上個人所得稅,我之前沒有注意到這些問題,那我現在怎么補救(工資基本都在3500),那種做法才是最正確的呢
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2017-01-09
計提工資時,每個月所扣除的養老保險,醫療保險,個人所得稅做分錄。之前我是做,借:管理費用,制造費用,貸:應付職工薪酬。第二個月發放時做分錄,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,其他應收款-養老保險,醫療保險,個人所得稅,這樣做可以嗎?
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2017-06-11
分包核算是怎么操作?行業不是有稅負率嗎?這個企業所得稅怎能收掛靠單位喃?有沒有什么標準?查帳征收的,是每次開票時按開票金額收企業所得稅,還是在年底按所得額的25%收取?
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2017-08-25
老師,營業外收入多了影響企業所得稅嗎?或者有什么影響?
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2020-01-08
請問老師營業外收入192萬交多少企業所得稅呢?
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2019-07-02
個人獨資企業繳納個人所得稅生產經營所得稅核定征收可以減除什么費用呢?比如幫員工繳納的五險可以減除嗎?
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2018-10-25
企業從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預備人1635元,其中增值稅135頁。款項共計58135元,企業開出為期六個月的商業承兌匯票抵付貨款。材料上的運輸途中。
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2021-12-02
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