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老師,異地預(yù)繳的增值稅,外管證上面沒有寫是按一般計征還是簡易計證,我怎么計算出來呢?合同價款122228.7,增值稅3560.06
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2021-02-17
工會等備金因政策原因,退回給小微企業(yè),是直接沖減管理費用還是做營業(yè)外收入?
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2021-02-02
老師 您好 比如軟件應(yīng)交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-(軟件即增即退不含稅收入*0.03)假如=400 那軟件應(yīng)交增值稅1000 繳費后 然后后續(xù)可以在稅務(wù)辦理退增值稅400嗎 和總的應(yīng)交增值稅有關(guān)嗎
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2023-01-16
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費品既征收增值稅又征收消費稅的是( )。 A、外貿(mào)公司進口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
你好!建信融通不管什么銀行都可以辦理這項業(yè)務(wù)嗎?需要幾個工作日呢?
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2019-06-02
收到稅控盤,普通發(fā)票。直接填附表4就可以了嗎?但是寫分錄的時候是不是要寫兩筆,借管理費用,貸銀行存款。借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅帶管理費用。一起寫是嗎?
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2021-08-04
老師,買了稅控480,可以全額抵稅,本月收到發(fā)票銀行已經(jīng)付款了,做如管理費用-辦公費 但是本月不抵稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?是轉(zhuǎn)入未交增值稅還是直接管理費用結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤
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2019-09-20
老師,做貸款資料,請問企業(yè)征信在哪里打印呀
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2021-10-12
建安企業(yè)跟甲方辦理結(jié)算后,甲方破產(chǎn)無法支付工程款,那建安企業(yè)增值稅的納稅時點是好久呢
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2022-10-29
您好,我們是個人獨資核定征收的企業(yè),請問從公戶上給法人轉(zhuǎn)錢,應(yīng)該怎么做會計分錄,謝謝
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2022-01-10
老師您好,想請問一下比如我公司是子公司,交給總部的管理費,增值稅進項稅可以抵扣嗎
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2022-04-13
公司是小規(guī)模納稅人,增值稅第一季度未達到起征點,為什么在進行增值稅納稅申報的時候在未達到起征點那里不能填寫呢?
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2019-04-10
老師,我們是增值稅河道污水處理企業(yè),我想問下我們能享受增值稅即征即退政策嗎,河道整治污水處理前期設(shè)計清淤施工,后期養(yǎng)護,那前期施工階段申請開票開的是9個點工程款,后期是養(yǎng)護階段污水處理 那請問我們作為污水處理企業(yè)充分享受三免三減半也增值稅即征即退政策,第一筆工程建設(shè)期發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
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2022-09-26
老師你好,小規(guī)模納稅人增值稅申報表顯示,本期銷售不動產(chǎn)的銷售額應(yīng)小于等于應(yīng)征稅額,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額5%征收率,這是什么意思?
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2021-07-10
小規(guī)模納稅人有個增值稅優(yōu)惠政策,按季度申報不含不動產(chǎn)不超過30萬免征增值稅, 情況一,如果企業(yè)開具銷售貨物普票20萬,不動產(chǎn)普票10萬,那么這30萬都是免征增值稅的,對嗎?? 情況二,如果企業(yè)開具貨物普票20萬,不動產(chǎn)普票15萬,那這種情況免征額是多少,不動產(chǎn)部分還可以免征嗎? 對于這塊理解比較模糊,請詳細解答,謝謝
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2019-11-30
新成立企業(yè) 以什么理由向稅局申請企業(yè)所得稅核定征收
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2020-03-31
關(guān)于車輛購置稅的計稅依據(jù)下列書法中錯誤的是:A納稅人購買自用的車輛的計稅價格,為購買應(yīng)稅車輛實際支付給銷售者的全部價款和價外費用,包括增值稅稅款、B納稅人進口自用應(yīng)稅車輛的計稅價格,為關(guān)稅完稅價格加上關(guān)稅和消費稅之和、C納稅人受贈并自用的應(yīng)稅車輛的計稅價格按照購置應(yīng)稅車輛時相關(guān)憑證載明的價格確定,不包括增值稅、D納稅人申報的應(yīng)稅車輛計稅價格明顯偏低又無正當(dāng)理由的由稅務(wù)機關(guān)依照《中華人民共和國稅收征收管理法》的規(guī)定核定其應(yīng)稅稅額,問選哪個?
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2020-07-22
你好,勞務(wù)公司采用差額法征稅,稅率5%,關(guān)于增值稅及附加稅怎么做賬,收入是開票,成本是發(fā)放勞務(wù)工資,怎么做一套賬務(wù)處理?能夠反映經(jīng)營情況?
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2022-03-25
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬賣掉,原值400萬,稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬,分錄借銀存1400萬,貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營改增增值稅抵減47.62萬是這樣做嗎?如果按1400萬納稅應(yīng)該是66.67萬,但是1333.33+47.62=1380.95萬,差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說營改增差額征稅是做成本不做營業(yè)外收入,
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2019-01-30
老師稅負率是征對所有企業(yè)嗎?核定征收企業(yè)與查賬征收企業(yè)都適用嗎
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2016-10-12
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