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個(gè)人獨(dú)資企業(yè),核定征收,開票1000萬,所有的稅款也已經(jīng)交了,那么現(xiàn)在把銀行的收入?yún)R入法人賬戶,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2018-02-02
我們是一般納稅人,可以年結(jié)增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎,年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當(dāng)月開票記 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
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2019-06-26
營(yíng)改增后掛靠項(xiàng)目如何進(jìn)行財(cái)務(wù)管理?
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2018-09-23
公司出售二手轎車,是不是按簡(jiǎn)易辦法依4%征收率減半征收增值稅?是不是只能開普票?假如售價(jià)是11000,開票怎么開,是不是含稅價(jià)就是11000?稅率是4%還是2%?
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2019-03-09
憑證這樣做對(duì)嗎?1借:銀行存款1400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1359.22貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅40.782借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅40.78 貸:營(yíng)業(yè)外收入~40.78 (這季度沒達(dá)到起征點(diǎn))
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2018-09-28
本季度收入11萬多(其中9萬多是代開專票,已扣稅),申報(bào)增值稅時(shí),B38表,第一行:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 是填寫本季度的所有不含稅收入嗎?
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2019-04-05
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的減免的增值稅屬于政府補(bǔ)貼收入嗎,繳納企業(yè)所得稅嗎?計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的附加稅屬于政府減免稅嗎?需要繳納所得稅嗎
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2020-12-12
初次購(gòu)買金稅盤為什么借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 又借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 關(guān)鍵是這里的貸管理費(fèi)用不理解,雖然我知道它是從累計(jì)折舊過來的,但是貸管理費(fèi)用會(huì)沖減當(dāng)期借方的管理費(fèi)用,最后是不是相當(dāng)于增加了當(dāng)期的利潤(rùn),這不是相當(dāng)于僅用銀行存款就獲得了固定資產(chǎn)、增值稅的抵減和利潤(rùn)增加三項(xiàng)好處了嗎?
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2019-04-27
如果同一法人原注冊(cè)了一家公司是一般納稅人,現(xiàn)在又想注冊(cè)一家小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍可能類似原先那家,這樣老板想把小規(guī)模這家申請(qǐng)核定征收,有什么限制嗎?應(yīng)該是屬于銷售行業(yè)的,這樣核定征收在企業(yè)所得稅上稅率的多少呀?還可以享受小微企業(yè)政策嗎?
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2019-01-06
誰了解雙軟企業(yè)的優(yōu)惠政策,即征即退的計(jì)算方法,稅務(wù)稽查重點(diǎn),軟件產(chǎn)品在合同簽訂時(shí)沾的比例
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2018-05-19
老師,我們3月享受免征增值稅這個(gè)政策了,開票日期是3月的,成本費(fèi)用記的是4月,我們4月能進(jìn)行正常抵扣3月的發(fā)票嗎嗎?
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2021-05-16
老師,我們3月享受免征增值稅這個(gè)政策了,開票日期是3月的,成本費(fèi)用記的是4月,我們4月能進(jìn)行正常抵扣3月的發(fā)票嗎嗎?
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2021-05-16
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,是國(guó)家免增值稅企業(yè),平時(shí)確認(rèn)收入的時(shí)候直接是借,銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,增值稅沒有做處理,請(qǐng)問這種可以嗎?
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2021-07-04
我想請(qǐng)教你一個(gè)問題一個(gè)小規(guī)模建筑企業(yè),在核定征收期間按中標(biāo)價(jià)開了發(fā)票給業(yè)主方,且增值附加稅及所得稅已全部在核定征收年份足額繳納,工程款卻在查賬征收的年度逐筆進(jìn)賬,老師這種情況我在核定征收期間做賬務(wù)處理時(shí)對(duì)成本及收入該如何確認(rèn)?
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2022-03-23
我們租倉(cāng)庫(kù)租金10000,借:管理費(fèi)用---倉(cāng)庫(kù)房租 10000 貸:銀行存款10000,我們把租來的倉(cāng)庫(kù)一部分給別人公司收租金3000,那這3000是記營(yíng)業(yè)外收入,還是沖減管理費(fèi)用---倉(cāng)庫(kù)房租3000
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2018-02-27
老師您好,小規(guī)模納稅人代開增值稅發(fā)票,請(qǐng)問附加稅是全征,減半征收,還是免征呀
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2021-07-30
單位處于企業(yè)所得稅減半期間,2010年檢查應(yīng)調(diào)增所得額10000.00元,根據(jù)檢查部門意見除補(bǔ)繳企業(yè)所得稅10000.00*25*50%=1250.00元外,按照《征管法》第六十三條給予50%的罰款...
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2017-07-01
老師,請(qǐng)教個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體戶和合伙企業(yè)增值稅是不是都是收入在月度10萬季度30萬以下是免征的?
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2020-03-09
1:什么叫簡(jiǎn)易辦法征稅辦法,這個(gè)定義如何理解呢? 2:以及如何計(jì)算? 3:小規(guī)模納稅人可以開增值稅發(fā)票? 一共有三個(gè)問題,謝謝回答
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2019-04-20
老師,你好,我是湖北省小規(guī)模納稅人,2020年12月31日前適用3%稅率的免征增值稅,我開發(fā)票時(shí)一直是用免稅在開具。 可是我在報(bào)稅時(shí)在填報(bào)《增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí)》,顯示  貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報(bào)第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !請(qǐng)檢查修改后再保存!  應(yīng)該怎么弄了,謝謝!
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2020-07-03
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