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老師您好,我單位是一般納稅人小微企業服務業,疫情期間餐飲和住宿都是免稅的,會議費是不是免稅呢?
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2020-07-16
老師好 想問下老師,公司是一般納稅人,月末余額表中轉出未交增值稅科目和減免稅額那里期末余額在借方,一直有余額么 抵扣了的話怎么做賬務處理呢?
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2020-07-06
老師好,我司是軟件企業,享受即征即退,同時,也是進出口,享受免抵退,19年開進出口發票,銷項稅率為0,增值稅主表中的,期末留底稅額,是怎么計算出來的,謝謝
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2020-04-18
老師好,請問:小微企業4季度只開了1萬元發票,現在申報時,增值稅減免稅申報明細表 中,“本期發生額”和實際抵減額 應填1萬乘3%的數還是1萬乘2%的數呢?
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2024-01-01
老師好,我們公司現是買了別人的公司,之前一是一直沒有打理的,我們公司接手后變更為小規模納稅人(之前會計辦理的),現在去辦更為一般納稅人了,現在申報的時候有個上期留抵稅額100,實際做賬上是沒有的,這個我要怎么理?
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2020-10-20
老師,這個分錄出口轉內銷又怎么理解 借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額) 100 貸:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 100 這100應該是拿來抵銷項稅的,期末結轉的時候 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——未交增值稅 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——出口抵減應納稅額 這樣算出來未交增值稅剛好是一個要交的稅,可是如果這個應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 要怎么處理呢,因為我一直理解就是借貸平衡,像第3個分錄它這個科目出現在貸方了,還需要一個什么分錄會讓它出現在借方呢?
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2020-03-20
464115092想問一下 本期認證本期抵扣的意思 是不是就是說 這月的認證了進項票 必須這月抵扣 哪怕沒有銷項也必須抵扣 可以留抵 但是如果這月有進項票 但是下月再認證 就無法再抵扣這月的進項了
1/1118
2017-07-24
2018年把稅控盤的專票認證了,已經抵扣進項稅了,還能修改成全額減免增值稅嗎?
3/386
2021-06-04
正常情況的增值稅一般納稅人,發票是當期認證當期抵扣的嗎
2/378
2015-11-13
增值稅專用發票認證有效期還是抵扣有效期分別是多少天呢?
1/4073
2019-01-02
輔導期預繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
1/510
2022-01-12
不動產增值稅 當期一次性抵扣 不得轉入下期,老師是這樣的嗎
1/1044
2020-03-25
北京地區疫情期間,本來可以享受免稅政策,但是前期多交了,想申請多交稅款,怎么操作
4/1195
2020-07-13
#提問#請問老師,當申報出口免抵退出現紅字沖減金額時(原因是客訴類無款收外銷單,前期已出口申報),產生相應的稅額需要在增值稅申報時做進項稅額轉出嗎?
1/354
2020-03-12
請問用金稅盤抵稅后,使用了應交稅費-應交增值稅-減免稅款這個科目,然后科目余額表一直掛著440元,需要怎么做讓他不再科目余額表期末余額不顯示了嘞?
1/589
2021-01-27
出口免稅,是不是所有的進項包括買的固定資產的進項,辦公用的進項等都要轉入成本。還有,16年12月份,17年1月,2月,在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額,但是免抵退系統里面什么都沒做過,現在想把它改免稅,怎么處理?尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦,跨年了
2/1105
2017-03-23
待抵扣稅額與期末留底稅額有什么區別
1/940
2018-07-24
上期留抵稅額9906.97,9月還沒抵扣完, 我需要填增值稅及附加稅申報表附列資料2嗎
1/1427
2021-10-12
延期抵扣勾選什么用?我提交了延期勾選申報表里為什么沒有?
1/305
2022-03-24
上期抵扣金稅盤費用449.09,這期申報主表28欄1分次要填寫數字?
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2019-06-09
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