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2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進(jìn)項稅額 4.68 萬元,當(dāng)月投入使用,企業(yè)將其一次性計入了成本扣除會計利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報里期間費用明細(xì)表中,財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項是管理費用里的哪個科目?像物料消耗屬于這一項嗎?
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2017-04-18
在報企業(yè)所得稅年報的時候,A104000期間費用明細(xì)表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負(fù)數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅時需不需要進(jìn)行所得稅費用的計提?還是直接支付到了年底所得稅匯算清繳時才計提?
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2018-09-19
企業(yè)所得稅稅負(fù)率(查帳征收)用當(dāng)年計提應(yīng)交所得稅÷不含稅銷售收入還是當(dāng)年交納所得稅(1+2+3+4季度+匯算清繳)?
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2018-07-21
以前年度交了企業(yè)所得稅,沒有進(jìn)所得稅費用科目,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅科目借方一直有余額,可以怎么調(diào)整
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2020-07-09
輝正公司稅前會計利潤為 50000元,稅法折舊比會計折舊多5000元,會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費用6000元,國債利息收入3000元,會計上確認(rèn)了工資費用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅費用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費用金額; (5) 編制所得稅費用確認(rèn)的會計分錄。
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2024-05-16
老師,匯算清繳的時候如果不用補交所得稅,就調(diào)表不調(diào)賬,如果要補交,就表得調(diào),也得計提所得稅,下月再交?
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2018-12-08
#提問#老師,你好,2019年度第二季度有預(yù)繳企業(yè)所得稅,到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的,但是第四季度的時候我沒有進(jìn)行調(diào)賬,季報上有顯示所得稅費用的金額,現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào),第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
1627007755967 老師 為什么算所得稅費用時候就是 應(yīng)交稅費 減 遞延所得稅資產(chǎn) 加 遞延所得稅負(fù)債 就是為什么要要減資產(chǎn) 資產(chǎn)不應(yīng)該是加嗎
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2021-08-01
某公司2023年主營業(yè)務(wù)收入為2000萬元,其他收入200萬元,年付現(xiàn)成本為1000萬元,年折舊費為300萬元,當(dāng)年行政罰款支出50萬元,假定不存在利息與其他費用,企業(yè)所得稅稅率為25%,則(1)計算公司當(dāng)年的所得稅費用;(2)計算公司當(dāng)年現(xiàn)金凈流量
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2023-12-08
可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動發(fā)生減值,為什么所得稅費用的時候不去調(diào)增利潤,后面又確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),算所得稅的時候的時候又減掉,有點懵。
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2018-08-11
我第一季度企業(yè)所得稅計提多了,那我4月份做賬要沖減多計提的,請問分錄怎么做呀?當(dāng)時我按季計提借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅現(xiàn)在我借貸反過來做就行了嗎?
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2018-07-11
非同一控制下的企業(yè)合并, 因資產(chǎn)負(fù)債入賬價值與其計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn), 遞延所得稅負(fù)債, 其確認(rèn)結(jié)果直接影響購買日的商譽或計入利潤表的損益金額, 不影響購買日的所得稅費用
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2021-08-07
為什么季度所得稅申報表里沒有期間費用一欄
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2023-11-29
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費用,還有一萬多的費用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時準(zhǔn)備吧這一萬多塊錢的費用入賬,把所得稅費用計提上去,是不是利潤表里面填了所得稅費用的話 資產(chǎn)負(fù)債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費的期末余額啊?
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2018-05-09
我公司向子公司借款用于對外投資,取得的收益繳納增值稅,確認(rèn)增值稅收入,同時計提財務(wù)費用,計提的財務(wù)費用企業(yè)所得稅稅前扣除,導(dǎo)致增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,專管員打電話讓補交企業(yè)所得稅,這樣記賬不可以嗎?必須得繳納這部分企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-27
利潤總額是3665.找多少費用,不用交企業(yè)所得稅
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2017-12-08
企業(yè)所得稅可以用往年的虧損來抵消費用嗎?
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2020-12-07
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