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企業(yè)所得稅年報,,公司承擔的社保費應(yīng)該填列在期間費用明細表的哪一項呀,職工工資還是其他?
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2020-05-18
2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進項稅額 4.68 萬元,當月投入使用,企業(yè)將其一次性計入了成本扣除會計利潤為什么又把600加回來啊
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2022-09-16
企業(yè)所得稅年報里期間費用明細表中,財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失這一項是管理費用里的哪個科目?像物料消耗屬于這一項嗎?
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2017-04-18
在報企業(yè)所得稅年報的時候,A104000期間費用明細表填完保存了,但是主表A100000表里面還是取不上數(shù),重新保存也不顯示,重新登錄也不顯示。是怎么回事?
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2020-04-23
17年交了幾萬快錢的所得稅 但是沒有計提所得稅費用,還有一萬多的費用發(fā)票未入賬,在匯算清繳時準備吧這一萬多塊錢的費用入賬,把所得稅費用計提上去,是不是利潤表里面填了所得稅費用的話 資產(chǎn)負債表是不是也要修改未分配利潤和應(yīng)交稅費的期末余額???
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2018-05-09
業(yè)務(wù)招待費,企業(yè)沒有收入,所得稅匯算清繳的時候是不是得調(diào)整呀,不用交所得稅是不,企業(yè)也虧損,就是不能抵扣所得稅的意思唄
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2018-10-09
利潤總額是3665.找多少費用,不用交企業(yè)所得稅
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2017-12-08
企業(yè)所得稅可以用往年的虧損來抵消費用嗎?
1/1210
2020-12-07
私車公用500元用申報個稅嗎?按租賃所得,對嗎
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2021-09-19
給個體工商戶的老板發(fā)工資,工資可以抵扣經(jīng)營所得應(yīng)納稅所得額嗎?另外這樣一來老板既有工資所得,又有經(jīng)營所得,這兩項在交個人所得稅時可以分別抵扣費用6萬以及專項扣除這些嗎?
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2020-06-22
老師 我做的企業(yè)所得稅利潤總額是43250元 所得稅費用是2162.5元 但是 申報的時候 有個彌補以前年度虧損 導(dǎo)致利潤總額是40150 然后所得稅費用 成了2007.5元 我想問我做賬時 分錄用不用調(diào)賬?調(diào)成2007.5?
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2019-07-01
輝正公司稅前會計利潤為 50000元,稅法折舊比會計折舊多5000元,會計上本期計提產(chǎn)品質(zhì)量擔保費用6000元,國債利息收入3000元,會計上確認了工資費用 300000元,而按照稅法只允許扣除 450000元。假設(shè)輝正公司采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算所得稅費用,所得稅稅率為25%。 要求: (1) 確定永久性差異總額; (2)確定時間性差異總額; (3)確定應(yīng)納稅所得額; (4)確定應(yīng)納所得稅額和所得稅費用金額; (5) 編制所得稅費用確認的會計分錄。
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2024-05-16
老師請問,我們公司是軟件行業(yè),費用科目設(shè)研究與開發(fā)費,企業(yè)所得稅年報中A104000期間費用明細表中,研究與開發(fā)費怎么填
2/991
2019-05-22
)2019年8 月中旬購買 安全生產(chǎn)專用設(shè)備(屬于企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄規(guī)定范圍)一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明金額 36 萬 元、進項稅額 4.68 萬元,當月投入使用,企業(yè)將其一次性計入了成本扣除 題目說一次性計入了成本,那不是已經(jīng)做到成本里面去了嗎
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2022-06-18
企業(yè)所得稅年報(期間費用明細表)職工薪酬 這個數(shù)字怎么來的
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2021-05-10
企業(yè)所得稅年報,期間費用明細表中的傭金和手續(xù)費填什么
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2018-05-17
利和股份公司所屬B公司2x18年年初所有者權(quán)益總額為2 640 000元。本年接受投資300 000元。1--12月累計實現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元,所得稅稅率為25% (假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積,決定分配給投資人利潤132 400元。 要求:計算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末所有者權(quán)益總額。
1/1981
2022-06-14
老師,臨時用工發(fā)放工資,我是在個所稅申報時,我是在正常工資薪金所得里申報?還是在勞務(wù)報酬所得里申報臨時用工工資?
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2020-05-11
老師,臨時用工發(fā)放工資,我是在個所稅申報時,我是在正常工資薪金所得里申報?還是在勞務(wù)報酬所得里申報臨時用工工資?
1/771
2020-05-11
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
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