七月初申報出口退稅 生產企業出口退稅系統里面已申報 增值稅也已經申報 免抵附加稅也繳納了 但是在最后出口退稅平臺正式申報的時候 自檢過了 稅務局通知這個月暫時先不可以申報 這樣的影響八月份申報數據嗎?
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2020-07-30
有出口經營權的生產性企業委托外貿企業代 理出口應稅消費品,依據其實際出口數量免征消費 稅,不予辦理退還消費稅。請問老師,上面這句話中的“不予辦理退還消費稅”是什么意思?不予退還是退還給生產性企業還是外貿企業?
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2020-08-10
出口抵減內銷應納稅額這個科目怎么理解,如果我們沒有退稅額只有免抵稅額,是不是應該這么記賬 借,應繳稅費 應繳增值稅。出口抵減內銷應納稅額。貸 應繳稅費 應繳稅費 出口退稅 這樣做的話就相互抵消了是不是可以省略
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2018-05-22
我們是生產出口企業,有張報關單我們已申報退稅,后來稅所反映說此報關單里其中一項為外購商品不與退稅,應作免稅處理。那我們在出口申報系統和填制增值稅申報表時要怎么處理?原來對應的出口發票要沖紅重開嗎?
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2020-06-19
我沒有留底,所以沒有出口退稅。但我不明白,我照樣申報出口退稅,我最終享受到的是啥呀?稅務通知書寫的免抵額 從哪里抵扣了,增值稅申報報表上什么也沒抵???
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2022-03-21
外購貨物出口,非自產商品,也不能似同自產的商品,是不是可以免增值稅,是不是可以退稅?如果沒有取得采購發票,或者采購發票與出口貨品貨品不一致,是否可以?
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2020-03-14
老師您好!我想請問下:1、我們企業生產潤滑油出口東南亞,消費稅是免征還是退稅?
2、如果是我們的潤滑油銷售給外貿企業,由他們出口東南亞,是否可以退消費稅?
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2019-12-19
客戶給我寄了一批設備,我們收到后和其他產品組裝出口,
設備的關稅是USD4800,?這種情況如何合規合法的避免這個關稅呢, 比如我們出口后可以退這個稅之類的
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2019-06-28
進口的皮革,生產鞋出來,再出口,那進口的貨物有沒有的退稅呢
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2021-08-20
你好,我想問下外貿企業出口(免)稅備案表中享受增值稅優惠政策情況怎么填寫?1.先征后退() 即征即退() 超稅負返還() 其他();2.退(免)稅計算方法 1、免抵退稅() 2、免退稅() 3、免稅() 4、其他(),選擇那些?
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2016-11-09
出口貨免抵退時借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)1借:其它應收款2貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)3期末如果只有此筆分錄, 這樣是貸方余額,從科目上看應交稅費-應交增值稅是貸方,怎么會計處理
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2018-09-08
制造業,銷售貨物出口是贈品,不收匯,報關單貿易方式為進出口的貨樣廣告品(有出口退稅聯),貨值CNY10000.00。
問:1、開具增值稅普通發票稅率為零嗎?(電話當地稅務局說是免稅)
2、不收匯,但是開具普通發票,如何進行賬務處理?
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2019-10-09
報關口岸是指報關單上的出口口岸嗎?
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2022-03-09
1某公司是一家具有進出口經權的生產型企業(增稅一般納稅人),2019年9月份國內銷售貨物實現不含稅銷售額200萬元,款項已收到.當月服關出ロ貨物一批,FOB價30萬美元,款項尚未收回,當月購進貨物350萬元,進項稅額為45.5萬元,款項用銀行存款支付,8月份末抵扣完的進項稅額為8萬元,該公司本月無免稅購進原材料的情況,增值稅征稅率13%,退稅率10%,出口的售適用匯率1$=6¥.依上述資料,采用“免抵退”稅方法計出口退免稅,要求
1計算
(1)計算當月不得免征和扣稅額
(2)計算當月應納稅額和期末留抵稅額
(3)計算當月免抵退稅額
(4)計算當月應退稅額
(5)計算當月免抵稅額
2會計處理
(1)購進貨物的會計處理
(2)國內銷售貨物的會計處理:
(3)出口銷售的會計處理
(4)不得免征和抵扣稅額的會計處理
(5)出口退稅的會計處理
6)結轉下期繼續抵扣稅額
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2020-07-02
類白酒企業為增值稅一般納稅人,菜月生應白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開縣
龍位稅專用發票,假設當期可抵扣進項稅額0.2萬元?(增值稅稅津13%,白酒酒費稅稅率 20%加 0.5 元/500
克)
(汁京該企業當月應納增值稅稅額。(8分)
(2)計算該企業當月應的消費稅稅額。(昌分)
(3)計敦該企業說收負拉率。(4分
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2023-09-19
請問下老師進口免稅溫鹽深剖面儀,國內銷售這個是免稅物品么
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2020-07-07
老師 ~外貿出口的怎么打印 出口退稅聯嗎?
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2021-03-12
來料加工出口和進料加工出口賬務處理
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2019-02-21
老師??出口業務及出口退稅有操作流程嗎
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2023-07-03
請問老師,生產型企業出口退稅,如何在單一窗口申報出口退稅?
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2020-04-16
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