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老師,建筑業(yè),公司賬上的錢怎么轉(zhuǎn)給法人合理合法?
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2020-03-21
根據(jù)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄:(1)6月6日,某化妝品公司來(lái)工行分行申請(qǐng)辦理銀行本并交付現(xiàn)金1000元(2)同月8日,代理付款行建行收到本行開(kāi)戶單位交來(lái)的本票,經(jīng)審核合格予以辦理(3)同月8日,工行分行收到建行分行票據(jù)交換提入的本票,經(jīng)核對(duì)進(jìn)行清算。
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2023-03-03
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費(fèi)用能通過(guò)什么方法取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣
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2016-09-05
老師,政府撥款的不征稅收入,要求能提供政府撥款的文件、財(cái)政專戶撥款的銀行回單,相應(yīng)資金的使用專門管理辦法。 這個(gè)資金管理辦法指的是具體的文件嗎 資金管理辦法是單獨(dú)的文件嗎?我們沒(méi)有單獨(dú)的這么一個(gè)文件,有政府撥款文件、政府撥款回單
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2022-06-09
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問(wèn)下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時(shí),借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個(gè)人,我該怎么做賬?
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2019-06-04
實(shí)發(fā)工資計(jì)入應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用呢?
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2021-12-18
公司月初發(fā)放上月工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀存,月底計(jì)提當(dāng)月工資時(shí),借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬。那月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際發(fā)放的工資還是計(jì)提的工資?
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2017-05-02
請(qǐng)問(wèn)23年4月30號(hào)發(fā)放22年年終獎(jiǎng) 22年沒(méi)有計(jì)提 ,我可以把年終獎(jiǎng)和4月工資一并計(jì)提成管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資嗎 然后5月報(bào)4月計(jì)提工資的個(gè)稅?這樣年終獎(jiǎng)和工資就都計(jì)提,都報(bào)個(gè)稅啦?
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2023-05-04
9月工資計(jì)提,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,10月做借應(yīng)付職工薪酬,再做扣繳社保、個(gè)稅及工資發(fā)放憑證。是10月報(bào)9月工資的稅還是,11月報(bào)9
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2018-10-13
1、公司外請(qǐng)平面設(shè)計(jì)工資要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)嗎? 2、法人已連續(xù)兩個(gè)月進(jìn)行個(gè)稅0申報(bào),9月入職一人已申報(bào),10月法人個(gè)稅怎么處理? 設(shè)計(jì)工資3000;法人無(wú)工資
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2019-11-10
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
我們是建筑公司的,其他單位掛靠我們公司,扣除的管理費(fèi)應(yīng)該怎么入賬呢?
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2019-11-26
那我想問(wèn)我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費(fèi)和管理費(fèi)要怎么收取才合適呢
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2019-08-05
老師,我們公司是一個(gè)建筑公司,有些單位利用我們的資質(zhì)承攬業(yè)務(wù),以我們公司的名義對(duì)外簽訂合同,我們收取一定的管理費(fèi),這種業(yè)務(wù)怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)核算
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2022-03-30
老師,我們建筑公司,被掛靠方代扣班組的管理費(fèi)給我們公司,這部分的收入怎么做賬?
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2022-02-05
請(qǐng)問(wèn)老師,我是建筑企業(yè),資質(zhì)被別人借了,收入進(jìn)了我們帳,扣了管理費(fèi)又轉(zhuǎn)出去了,怎么走賬呢
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2015-02-27
老師我們是建筑企業(yè),公司給項(xiàng)目管理人員買的被褥和生活用品還有工裝分別計(jì)入什么科目?
1/2401
2020-04-06
那我想問(wèn)我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費(fèi)和管理費(fèi)要怎么收取才合適呢 我現(xiàn)在糾結(jié)的是我要收取對(duì)方的稅點(diǎn)和管理費(fèi)的的點(diǎn)數(shù)收多少合適
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2019-08-05
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