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請問老師我2月份的時候給攜程開了5萬的普票,當時是問了稅務局,他說稅率按3%,正常開,報稅的時候把稅額報減免稅額就行所以就開了。但是后來知道,普票稅率要開成免稅兩個字。。。現在3月份,我想把那5萬沖紅,但是攜程可能已經入賬了,那么我要不要沖紅作廢?謝謝
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2020-03-15
老師,申報印花稅時,減免稅額這怎么帶不出數來?用管它嗎?
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2022-01-10
符合條件的小微企業減免稅所得額和減半征稅怎么填
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2016-01-22
減免稅額申報表期初余額怎么填
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2022-01-09
您好,請問我是小規模報個稅時電腦出現第一行存在減免性質,減免稅額不能為0,我要怎么報?謝謝
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2019-07-04
老師,A201010免稅優惠明細表的31欄免稅項目金額填多少?附上7-9的開票數據。
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2019-10-11
附加稅減免稅額如何記賬
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2019-04-17
請問免稅項目還開發票嗎還是開免稅發票
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2022-01-29
小規模季報疫情期間減免稅項目增值稅應該選那個項目
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2020-04-09
小規模不超30萬但是有專票,那么轉到營業外收入減免稅額包不包括專票應該繳的稅,不包括吧?
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2021-01-20
從事農業生產,種植水稲,水果等的公司,是免稅的,免哪些稅,所得稅免么?
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2017-03-14
個人所得稅減免的5000元是填在累計免稅收入還是填在累計減免稅額
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2020-03-13
小規模納稅人不是一個季度未超過90000免增增值稅嗎,醫療減免免文件
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2018-10-11
請問老師,我們公司清理2008年購入的固定資產取得未開票收入3000元,未進行抵扣 問題一:按照規定,我們是不是應該按照4%的征收率計稅,然后減半征收? 問題二:電子申報系統無法實現4%計稅減半征收申報,咨詢客服,讓我按照3%采集進項,在減免稅申報表減免1%的稅額。請問,賬面上我應該計提4%減免2%還是計提3%減免1%?
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2019-08-07
甲企業(一般納稅人) 從農民處購入蔬菜,取得免稅發票 (1)甲企業把蔬菜去皮,切丁,裝盒,銷售給自己門店(個體工商戶),是否可以開免稅發票 (2)甲企業把蔬菜去皮,切丁,裝盒,銷售給A企業(一般納稅人),是否可以開免稅發票 a:A企業購入后加工,銷售13% B:如果甲企業可以開免稅發票,A企業是否可以收取?后按照10%計算抵扣?
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2024-05-30
老師好,小規模企業金稅盤的820元全額抵稅的吧,會計分錄計管理費用,應交稅費么,另這個月首次領普票10萬元的,稅務局說全年50萬元免稅的,如果這十萬元我這個月全部開清,會影響免稅金額么? ?
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2016-12-21
老師,開票軟件服務費280去年沒入賬,今年抵扣可以嗎?填了納稅申報表主表和附表四增值稅控技術維護費,提交申報提示主表免稅額或減征額大于0,請填寫增值稅減免稅申報明細表,這個表怎么填?
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2019-04-16
公司是木材加工企業,正常情況下購入農產品免稅但可抵扣10+2(現行稅率),銷售開出專票稅率16%,現在老板整個山頭買下來自己請人砍樹自己請人運到自己加工廠,這種做法不可免稅,進項怎么解決?
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2019-03-09
老師我們企業收到了免稅個體銷售蔬菜的普票,因為自產自銷是不允許開具專票的。那我們收到這個普票可以抵扣進項稅額嗎? 如果說這個免稅的個體戶收到了買種子農藥得專票稅額又怎么做賬那
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2021-03-21
小規模企業首次購買金稅盤490元,服務費330,全額抵扣分錄:借:管理費用 820 貸:庫存現金 820 借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 119.15 貸:營業外收入 119.15 ?還是借:應交稅費—應交增值稅 —減免稅 820 貸:營業外收入 820
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2017-10-18
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