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營(yíng)改增后掛靠項(xiàng)目如何進(jìn)行財(cái)務(wù)管理?
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2018-09-23
1、某行政單位收到國(guó)庫(kù)支付執(zhí)行委托代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“財(cái)政直接支付入賬通知書(shū)”及原始憑證,單位的一筆業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用500000元已完成支付。2、年末,某事業(yè)單位注銷未實(shí)現(xiàn)支付的財(cái)政直接支付用款額度30000元。3、某事業(yè)單位提供專業(yè)業(yè)務(wù)服務(wù)款項(xiàng)20000元已經(jīng)收到并存入銀行賬戶,所收款項(xiàng)無(wú)需上繳財(cái)政。4、某事業(yè)單位按規(guī)定向應(yīng)向上級(jí)主管單位上繳事業(yè)收入的5%,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬上繳200000元。5、某事業(yè)單位通過(guò)財(cái)政直接支付采購(gòu)300000元糧油儲(chǔ)備物資,物資已入庫(kù)。6、某事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來(lái)的“財(cái)政授權(quán)支付額度到賬通知書(shū)”,本月單位財(cái)政授權(quán)支付額度600000元已經(jīng)下達(dá)到代理銀行。以上政府會(huì)計(jì)問(wèn)題使用平行記賬法
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2020-06-28
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人企業(yè)稅控盤全額抵扣,賬務(wù)怎么處理呀,能否借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
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2015-07-23
企業(yè)如何開(kāi)具增值稅電子發(fā)票?除了《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于推行通過(guò)增值稅電子發(fā)票系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅電子普通發(fā)票有關(guān)問(wèn)題的公告》還有別的什么政策依據(jù)嗎?
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2020-07-23
我們是小規(guī)模納稅人,賬上免征的增值稅是2970.85 申報(bào)表上免征的增值稅是2970.87 差0.02 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到營(yíng)業(yè)外收入和0.02這個(gè)差額怎么調(diào)?
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2020-03-12
2020年2月已繳社保 借:管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款——代扣代繳員工社保 貸:銀行存款。因疫情3月社保有個(gè)『減免政策退費(fèi)』的退款,請(qǐng)教老師:1、是做 借:管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) -紅字 借:銀行存款 還是做 2、借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入——政府補(bǔ)助 ? (我用的金蝶軟件里沒(méi)有其他收益科目,如果貸記“其他收益”,要在軟件哪類增設(shè)該科目?利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表里又怎么增設(shè)?謝謝您的解答!
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2020-03-30
公司也新成立,我收到股東投資款,你看我這幾個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 借:管理費(fèi)用—印花稅(實(shí)收資本的萬(wàn)分之五減半征收)貸:銀行存款
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2020-07-07
金銀首飾以舊換新 增值稅與消費(fèi)稅如何征收
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2020-04-15
建筑企業(yè),本月有11%專票銷項(xiàng)稅16萬(wàn),11%進(jìn)銷稅抵扣17萬(wàn),簡(jiǎn)易增收3%進(jìn)銷稅6萬(wàn),這種情況下,增值稅申報(bào)會(huì)出問(wèn)題嗎?(意思是可不可以11%抵扣剩余1萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),再去把簡(jiǎn)易征收6萬(wàn)的進(jìn)銷稅抵扣呢?)
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2017-03-23
老師,小微企業(yè)是不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅,那如果銷售收入不含稅是10萬(wàn)的話,納稅時(shí)是用10萬(wàn)乘以3%來(lái)交稅還是用10萬(wàn)減掉9萬(wàn),只交一萬(wàn)乘以3%的稅金呀?
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2016-07-08
老師,1.小微企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,無(wú)論自開(kāi)代開(kāi)專票不會(huì)受他影響季度享受優(yōu)惠30萬(wàn)(因?qū)F睕](méi)算在30萬(wàn)之內(nèi)),專票自開(kāi)代開(kāi)都要交稅給對(duì)方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開(kāi)普票和沒(méi)開(kāi)票收入如果沒(méi)季度超過(guò)30萬(wàn)填寫增值稅報(bào)表時(shí)都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過(guò)超過(guò)30萬(wàn)就分別填寫到第3行自開(kāi)普票,和第一行無(wú)票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
建設(shè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi) 賬務(wù)怎么處理啊?
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2022-09-02
租賃,合同約定第一年免收租金,是否需要征收增值稅
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2017-06-06
銷售收到購(gòu)買方賠款金要計(jì)入銷售額征收增值稅嗎
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2015-11-22
憑證這樣做對(duì)嗎?1借:銀行存款1400貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1359.22貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅40.782借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅40.78 貸:營(yíng)業(yè)外收入~40.78 (這季度沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn))
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2018-09-28
本季度收入11萬(wàn)多(其中9萬(wàn)多是代開(kāi)專票,已扣稅),申報(bào)增值稅時(shí),B38表,第一行:應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 是填寫本季度的所有不含稅收入嗎?
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2019-04-05
我在申報(bào)小規(guī)模增值稅,為什么填完他說(shuō) 《本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。》 關(guān)鍵是我已填上第10欄了
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2020-01-15
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,因管理不善造成一批材料損毀,該材料賬面余額為20000,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,收回殘料價(jià)值1000,因由責(zé)任人賠償5000,不考慮其他因素,該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的材料損毀凈損失為 怎么列分錄,而且里面的管理費(fèi)用是怎么算的?
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2020-02-05
小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策怎么理解?
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2020-01-07
老師,在經(jīng)濟(jì)法第六章中,是不是關(guān)于繼承的稅都不交稅?楊浩然老師說(shuō),只要涉及繼承,14種小稅法都不征收?
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2020-05-21
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