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老師,1.小微企業季度不超過30萬免征增值稅,無論自開代開專票不會受他影響季度享受優惠30萬(因專票沒算在30萬之內),專票自開代開都要交稅給對方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開普票和沒開票收入如果沒季度超過30萬填寫增值稅報表時都填寫在第10欄免稅收入,如果季度超過超過30萬就分別填寫到第3行自開普票,和第一行無票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
1、某行政單位收到國庫支付執行委托代理銀行轉來的“財政直接支付入賬通知書”及原始憑證,單位的一筆業務活動費用500000元已完成支付。2、年末,某事業單位注銷未實現支付的財政直接支付用款額度30000元。3、某事業單位提供專業業務服務款項20000元已經收到并存入銀行賬戶,所收款項無需上繳財政。4、某事業單位按規定向應向上級主管單位上繳事業收入的5%,通過銀行轉賬上繳200000元。5、某事業單位通過財政直接支付采購300000元糧油儲備物資,物資已入庫。6、某事業單位收到代理銀行轉來的“財政授權支付額度到賬通知書”,本月單位財政授權支付額度600000元已經下達到代理銀行。以上政府會計問題使用平行記賬法
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2020-06-28
核定征收企業,沒有成本票,如何處理做賬?
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2019-01-03
老師好,餐飲管理公司的行業利潤水平是多少?增值稅和所得稅的稅負率是多少?
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2020-07-25
營改增后掛靠項目如何進行財務管理?
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2018-09-23
因還沒有進行增值稅納稅申報,誤在電子稅務局企業端出口退稅管理模塊確認了出口貨物匯總,現在應撤銷已確認的”匯總”?
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2022-12-09
企業如何開具增值稅電子發票?除了《國家稅務總局關于推行通過增值稅電子發票系統開具的增值稅電子普通發票有關問題的公告》還有別的什么政策依據嗎?
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2020-07-23
老師我們是小規模企業,開票收入是49萬,現在不是45內免增值稅嗎?那我這個超過了45萬是不是要49萬全額征收增值稅了要交4900元的稅
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2021-10-27
請問,一般納稅人企業稅控盤全額抵扣,賬務怎么處理呀,能否借:管理費用 貸:庫存現金, 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
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2015-07-23
老師我們是建筑業小規模納稅人,我們請稅務局代開了發票,預繳了稅款,其中的企業所得稅也預繳啦,那做企業匯算清繳時凈利潤為負數,那預繳的企業所得稅怎么辦? 請老師給予解答
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2016-10-31
@趙老師?一般納稅人提供教育服務可根據《財政部 國家稅務總局關于明確金融 房地產開發 教育輔助服務等增值稅政策的通知》(財稅〔2016〕140號)十三條規定:一般納稅人提供教育輔助服務,可以選擇簡易計稅方法按照3%征收率計算繳納增值稅。增值稅一般納稅人有簡易計稅方法的應納稅額,不可以從加計抵減額中抵減。加計抵減額只可以抵減一般計稅方法下的應納稅額
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2022-03-16
老師好,我企業收到政府政策性拆遷補償款,怎么做賬務處理?
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2014-09-11
我們是小規模納稅人,賬上免征的增值稅是2970.85 申報表上免征的增值稅是2970.87 差0.02 請問結轉增值稅到營業外收入和0.02這個差額怎么調?
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2020-03-12
增值稅計入原值,借固定資產,貸實收資本,但是增值稅部分銀行存款支付,如果做會計處理?
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2017-01-13
小微企業開具增值稅普通發票不含稅金額8118.81,根據減按1%的政策,增值稅及附加稅費申報表中的核定銷售額,本期應納稅額,本期應納稅額減征額,應納稅額,該如何填寫?
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2022-01-14
憑證這樣做對嗎?1借:銀行存款1400貸:主營業務收入1359.22貸:應交稅費~增值稅40.782借:應交稅費~增值稅40.78 貸:營業外收入~40.78 (這季度沒達到起征點)
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2018-09-28
本季度收入11萬多(其中9萬多是代開專票,已扣稅),申報增值稅時,B38表,第一行:應征增值稅不含稅銷售額 是填寫本季度的所有不含稅收入嗎?
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2019-04-05
我們租倉庫租金10000,借:管理費用---倉庫房租 10000 貸:銀行存款10000,我們把租來的倉庫一部分給別人公司收租金3000,那這3000是記營業外收入,還是沖減管理費用---倉庫房租3000
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2018-02-27
我們是一般納稅人,可以年結增值稅銷項和進項嗎,年結記賬的話是不是下面這樣 當月開票記 借 應收 貸 主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項 確認進項 借 管理費用 借 應交稅費-應交增值稅-進項 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結轉銷項和進項
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2019-06-26
盈利性醫院有收入了需要交增值稅么?我能現在收費開的是從財政部門開的醫療門診收費票據。
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2020-03-31
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