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不用交所得稅就不用計(jì)提吧
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2019-01-24
請(qǐng)問個(gè)人所得稅用不用計(jì)提
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2018-10-23
不用交所得稅還用做計(jì)提嗎
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2023-01-06
老師你好,在做這個(gè)二季度所得稅填報(bào),這個(gè)季度要交1650元企業(yè)的所得稅,還要上傳利潤(rùn)表,資負(fù)表這兩報(bào)表是要計(jì)提企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)后報(bào)表嗎,這筆分錄是做到結(jié)轉(zhuǎn)完損益最后一張分錄,還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前,做上計(jì)提所得稅費(fèi)用然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,謝謝老師
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2021-07-06
老師好,應(yīng)納稅所得額是不是就是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額?應(yīng)納所得稅額就是所得稅費(fèi)用?
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2020-07-23
你好,我第一次在電子稅務(wù)局申報(bào)2023年四季度企業(yè)所得稅(季度)報(bào)表,我已申報(bào)的企業(yè)2023年度資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表。在利潤(rùn)表中,我計(jì)算出的所得稅費(fèi)用欄,填寫為101943元;但我在季度所得稅,填入本年?duì)I業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,及利潤(rùn)總額后,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)繳所得稅16050元,我點(diǎn)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)不通過。是不是我錯(cuò)誤的計(jì)算
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2024-01-13
假定20x6年年末甲公司出資3800萬元給A公司的原股東,從而擁有A公司90%的表決權(quán)。A公司當(dāng)日的所有者權(quán)益賬面價(jià)值為4000萬元(均為股本),公允價(jià)值為4050萬元。20x7年A公司報(bào)告凈利潤(rùn)為800萬元,宣告分派現(xiàn)金股利為300萬元,未提取盈余公積。投資當(dāng)日A公司某項(xiàng)管理部門使用固定資產(chǎn)公允價(jià)值比賬面價(jià)值高50萬元,該固定資產(chǎn)按直線法在5年內(nèi)計(jì)提折舊,無殘值。不考慮遞延所得稅的影響。甲公司和A公司合并前無關(guān)聯(lián)方關(guān)系。 要求:編制20x7年年末合并財(cái)務(wù)報(bào)表中有關(guān)調(diào)整與抵銷分錄。
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2022-04-14
老師,麻煩問一個(gè)問題,就是我們2020年匯算2019年的所得稅費(fèi)用,在今年補(bǔ)提的時(shí)候是借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交所得稅,還是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所得稅
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2020-11-07
銷售金額多,成本少,費(fèi)用少,怎么調(diào)所得稅?想少交所得稅
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2017-03-02
企業(yè)計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí),應(yīng)該用當(dāng)期利潤(rùn)總額減去以前年度虧損來計(jì)算所得稅還是直接用當(dāng)期利潤(rùn)總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅?
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2019-03-25
繳納2020所得稅費(fèi)用,分錄登記在所得稅費(fèi)用里面了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)對(duì)不上相差記錄2020年的所得稅費(fèi)用,
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2022-04-26
老師 合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅 借方計(jì)入所得稅費(fèi)用,合伙企業(yè)的股東分紅的個(gè)稅借方可以計(jì)入所得稅費(fèi)用嗎?
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2021-07-14
抄報(bào)稅時(shí)間后延清卡是否也后延
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2015-10-14
2018年年報(bào)的時(shí)候,所得稅那一欄是自動(dòng)生成的還是手動(dòng)填制的,所得稅費(fèi)用是18年全年應(yīng)該繳納的所得稅金額嗎?還是18年已經(jīng)支付的所得所,18年支付的所得稅包含17年第四季度的所得稅費(fèi)用,按照哪一個(gè)數(shù)字填寫,
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2019-04-19
老師,請(qǐng)問(1)屬于所有者權(quán)益項(xiàng)目,應(yīng)該不影響所得稅費(fèi)用,解答中為何包含此項(xiàng)資產(chǎn)的減值金額。 1.其他債權(quán)投資的減值  借:信用減值損失→(減值損失)    貸:其他綜合收益→(減值準(zhǔn)備)
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2022-11-05
請(qǐng)問異地預(yù)繳的個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅計(jì)入什么科目,企業(yè)所得稅是計(jì)入損益類的所得稅費(fèi)用下,那個(gè)人所得稅呢?有的說要計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,有的說計(jì)入損益類的所得稅費(fèi)用?請(qǐng)問老師,正確應(yīng)該怎么做。
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2021-04-09
老師,所得稅表的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),應(yīng)納稅所得額是零,年初交的所得稅數(shù)用填到實(shí)際已繳納的所得稅額里邊嗎?
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2022-02-12
季度預(yù)繳所得稅費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄?小微企業(yè)所得稅率所得額不超過100萬5%是嗎?
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2019-04-08
個(gè)體工商戶只交個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,從來沒有繳納過企業(yè)所得稅,用所得稅匯算清繳嗎?
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2018-05-31
請(qǐng)問這是核定費(fèi)用應(yīng)納所得稅額(應(yīng)交所得稅)=應(yīng)納稅所得額(指什么)×適用稅率 (25%);  這是核定收入嗎應(yīng)納稅所得額(指什么)=收入總額(損益表的營(yíng)業(yè)收入)×應(yīng)稅所得率 (稅局核定的一個(gè)值)
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2015-08-18
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