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附加稅沒(méi)辦法保存,提示,請(qǐng)您增加一行進(jìn)行填寫(xiě)。可是增加倆字是灰色的,是什么原因?一般納稅人,增值稅是零申報(bào)
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2019-06-13
#提問(wèn)# 我們是跨境電商外貿(mào)型企業(yè) 有進(jìn)出口退稅權(quán) 我想問(wèn)一下 產(chǎn)品增值的營(yíng)收部分沒(méi)有發(fā)票做退稅的話 要不要繳納增值稅
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2020-07-22
有關(guān)于加計(jì)扣除的全套分錄嗎?比如銷項(xiàng)稅額2萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)元,未交增值稅,計(jì)提附加稅,繳納增值稅,繳納附加稅,的一系列分錄
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2019-06-17
小規(guī)模納稅人提供異地建筑服務(wù),季度銷售額符合小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠的,是否還需要在施工所在稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅?
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2018-03-09
老師,軟件企業(yè)上月計(jì)提增值稅20萬(wàn)其中即征即退的5萬(wàn),繳納時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅20萬(wàn),貸:銀行存款15,其他收益5,對(duì)不
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2023-02-08
請(qǐng)問(wèn):售出股票取得收益1300萬(wàn)元(賣出價(jià)一買入價(jià)),增值稅期初留府8900元,另可抵減稅額280元,請(qǐng)問(wèn)該怎樣計(jì)提增值稅,分錄如何寫(xiě)
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2019-05-04
本月無(wú)進(jìn)項(xiàng),也無(wú)銷售,進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),抵扣聯(lián)明細(xì)和存根聯(lián)明細(xì)都是零提交是么 然后增值稅報(bào)表里銷售收入就填零是么
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2019-03-05
老師你好,本月發(fā)現(xiàn)上月的增值稅少計(jì)提了,但是繳納的金額正確,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額為負(fù)數(shù),應(yīng)該怎么做賬務(wù)調(diào)整?
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2020-04-02
老師,想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月去代開(kāi)專票,增值稅及附加稅當(dāng)月已扣,想問(wèn)一下,怎么做分錄?增值稅及附加稅用不用先計(jì)提哈?
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2022-04-10
(內(nèi)賬采購(gòu)和銷售不用做稅額,按實(shí)際繳納的增值稅計(jì)入稅金及附加,借:稅金及附加-增值稅 貸:銀行存款)那計(jì)提時(shí)候要不要做呢?
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2018-11-14
固定資產(chǎn)評(píng)估增值部分是單獨(dú)入賬,借:固定資產(chǎn)評(píng)估增值金額,貸:資本公積,還是應(yīng)該把評(píng)估增值金額細(xì)化到固定資產(chǎn)明細(xì)對(duì)應(yīng)科目里呢?如果細(xì)化到固定資產(chǎn)明細(xì)里,那么就導(dǎo)致原值和增值部分一起自動(dòng)提折舊了啊!請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
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2019-05-14
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)具機(jī)打二聯(lián)票的金額是不是也要計(jì)入銷售額,計(jì)提增值稅?申報(bào)增值稅是不是填入小微企業(yè)免稅銷售額?
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2019-12-14
現(xiàn)在單位計(jì)算的應(yīng)繳增值稅是2.3萬(wàn),上月留底4萬(wàn),本月我們應(yīng)該不用繳納增值稅,但是城建稅用不用根據(jù)這個(gè)2.3萬(wàn)元計(jì)提啊?
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2017-05-31
小規(guī)模納稅人出售已使用過(guò)并已提完折舊的固定資產(chǎn),比如賣出價(jià)格是100元,則增值稅是100*3%/(1 3%),城建稅是 增值稅額*7%對(duì)嗎
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2017-06-22
老師,您好!我公司是一般納稅人,提供清包工勞務(wù),對(duì)方要求開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以按3%的稅率開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給對(duì)方吧?
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2021-06-24
請(qǐng)老師看看增值稅申報(bào)中提示的問(wèn)題,我可以繼續(xù)發(fā)送申報(bào),還是需要修改哪里?補(bǔ)充:增值稅申報(bào)表中本期應(yīng)納稅額減征額為1987.09
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2022-01-12
增值稅一般納稅人發(fā)生真實(shí)交易,由于客觀原因造成增值稅扣稅憑證逾期的,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理逾期抵扣時(shí)應(yīng)提供哪些資料?
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2017-06-21
請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,就是今年減免增值稅政策公告里提到的,對(duì)月收入10萬(wàn)以下的免征增值稅,開(kāi)票稅率是3%減至1%,是針對(duì)增值是普通發(fā)票吧! 如果是開(kāi)增值稅專用發(fā)票是全額征收的吧?然后開(kāi)票稅率是有規(guī)定嗎(造價(jià)咨詢企業(yè))謝謝
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2023-02-10
月末,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上月留底稅額>0 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在貸方先計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 再交納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款問(wèn)題是:月末,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上月留底稅額<0 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借方。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
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2018-04-16
現(xiàn)金客戶沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,當(dāng)月ERP里拋憑證時(shí),是借:應(yīng)收賬款-暫估應(yīng)收賬款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000,計(jì)提當(dāng)月增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1700 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額有個(gè)借方余額,這個(gè)怎么辦?
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2017-10-19
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