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出口型外貿(mào)企業(yè)9月30日填的出口報(bào)關(guān)單 在10月份報(bào)稅的時(shí)候如何根據(jù)報(bào)關(guān)單上的數(shù)據(jù)(美元)填列增值稅納稅申報(bào)表的免稅收入額
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2018-10-18
在編制t型賬戶時(shí) 是不是只有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅的明細(xì)是固定設(shè)置的,統(tǒng)一的。別的應(yīng)交稅費(fèi)的2級(jí)明細(xì),統(tǒng)統(tǒng)歸為應(yīng)交稅費(fèi)就可以了?
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2017-12-13
請(qǐng)問(wèn),我是外貿(mào)型企業(yè),出口退稅需要開銷售發(fā)票嗎?我已經(jīng)有廠家開的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票,我自己是否還需要自己開銷項(xiàng)發(fā)票?2019-04-22 12:12
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2019-04-22
一般納稅人是不是都有金稅盤開票,有個(gè)大型游樂(lè)園平時(shí)不開票給游客,買的材料費(fèi)開很多增值稅發(fā)票抵扣,她既然沒(méi)開,拿票抵扣干什么?
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2017-12-03
請(qǐng)問(wèn)下我這邊采購(gòu)人員想購(gòu)買一個(gè)小型的工程用的機(jī)器,價(jià)值15000元左右,我們想要增值稅專用發(fā)票,結(jié)果那個(gè)經(jīng)營(yíng)部說(shuō)他們不能開增值稅專用發(fā)票,要哪個(gè)機(jī)器的廠家才能開,這樣的話發(fā)票的章和發(fā)貨單的章就不一致了,入賬有問(wèn)題沒(méi)啊。
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2021-05-26
您好,22年6月份的企業(yè)所得稅,12月29號(hào)補(bǔ)齊的還能算22年的稅嗎?22年 12月30號(hào)還是查不到29號(hào)交的稅,一定要準(zhǔn)確的!納稅證明可以查的出來(lái)的嗎?可以顯示是22年的稅嗎?什么時(shí)候可以查得到這個(gè)完稅證明呢
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2023-03-03
出口退稅業(yè)務(wù)類型,屬于非跨境業(yè)務(wù)類型應(yīng)該選擇哪個(gè)類型代碼
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2020-07-19
作業(yè) 珠海科會(huì)公司2022年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品對(duì)外出售,已知這批產(chǎn)品的 生產(chǎn)成本為10萬(wàn)元,公司擬定利潤(rùn)率20%,消費(fèi)稅率4%,增值 稅率13%,尚未收到貨款。 2.公司將上月購(gòu)買的一批材料(當(dāng)時(shí)購(gòu)買價(jià)格20萬(wàn)元,增 值稅率13%),本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工,另一半 贈(zèng)送給兄弟單位(本月市場(chǎng)價(jià)格為24萬(wàn)元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,向?qū)Ψ街Ц?代收代繳消費(fèi)稅2萬(wàn)元,收回后一半直接用于銷售,另一半用 于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 請(qǐng)完成相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-29
2016年12月31日,甲公司庫(kù)存一批用于生產(chǎn)W型機(jī)床的M材料。該批材料的成本為80萬(wàn)元,可用于生產(chǎn)10臺(tái)W型機(jī)床,甲公司將該批材料加工成10臺(tái)W型機(jī)床尚需投入50萬(wàn)元。該批M材料的市場(chǎng)銷售價(jià)格總額為68萬(wàn)元,估計(jì)銷售費(fèi)用總額為0.6萬(wàn)元。甲公司尚無(wú)W型機(jī)床訂單。W型機(jī)床的市場(chǎng)銷售價(jià)格為12萬(wàn)元/臺(tái),估計(jì)銷售費(fèi)用為0.1萬(wàn)元/臺(tái)。 2016年12月31日,甲公司對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試前,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備——M材料”賬戶的貸方余額為5萬(wàn)元 假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。
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2021-04-13
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,10月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,關(guān)稅完稅價(jià)格200萬(wàn)元。本月內(nèi)企業(yè)將進(jìn)口的化妝品的80%生產(chǎn)加工為成套化妝品8000件,對(duì)外批發(fā)銷售6000件,取得不含稅銷售額450萬(wàn)元;向消費(fèi)者零售800件,取得含稅銷售額56.5萬(wàn)元。(進(jìn)口環(huán)節(jié)取得完稅憑證,化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%.消費(fèi)稅稅率15%) 要求:根據(jù)材料回答以下問(wèn)題 (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (3)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。 (4)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
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2021-07-01
請(qǐng)問(wèn)一卡通消費(fèi)了怎么報(bào)銷呢?充值的發(fā)票能換成車票嗎?
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2019-06-05
會(huì)員卡充值怎么做會(huì)計(jì)分錄? 會(huì)員卡消費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2016-11-09
客人充值5000送300,這個(gè)300元如何入賬,消費(fèi)的時(shí)候怎么處理
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2018-11-12
餐飲業(yè)客人先充值1000元,有1100元的消費(fèi)額這個(gè)怎么做分錄
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2020-05-15
2020年以前的影響因素消失,可變現(xiàn)凈值為790000元怎么寫分錄?
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2020-05-13
餐飲業(yè) 中會(huì)員充值買1000送200,在在、消費(fèi)中送的200怎么做賬?
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2016-11-05
只有進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候必要借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)。貸應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅。可不可以直接借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng),貸應(yīng)交增值稅~未交增值稅
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2019-04-02
請(qǐng)問(wèn),在2016年新增的增值稅會(huì)計(jì)科目中,應(yīng)交增值稅-已交稅額,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,都分別在什么時(shí)候使用呢?
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2019-06-05
不太能理解,中小型企業(yè)真賬實(shí)操及內(nèi)控流程中納稅籌劃一節(jié),講到預(yù)算應(yīng)交增值稅=不含稅銷售金額*標(biāo)準(zhǔn)稅負(fù),為什么不考慮進(jìn)項(xiàng)稅呢?
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2017-10-12
微型企業(yè)增值稅開票9萬(wàn)內(nèi)是免稅的,開超的部分要怎么交稅,是全部都要繳納,還是只是超出的部分需要繳納??超出的部分又是怎么計(jì)算的呢
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2018-09-25
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