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企業(yè)所得稅A類(lèi)表格怎么填寫(xiě),新表怎么沒(méi)有管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用,只有收入、成本、和利潤(rùn)
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2019-01-08
醫(yī)療門(mén)診原來(lái)在地稅首次到國(guó)稅登記,要辦理哪些手續(xù)?
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2018-10-12
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提應(yīng)交稅金成建稅教育費(fèi)時(shí)總賬需要寫(xiě)明細(xì)嗎?
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2016-05-25
巳申報(bào)的稅費(fèi)但未進(jìn)行繳納的稅費(fèi)如何進(jìn)行帳務(wù)處理
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2019-01-03
小規(guī)模,要是開(kāi)30萬(wàn)的專(zhuān)票,要交什么多錢(qián)稅?是什么種類(lèi)
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2020-06-21
1、甲股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱甲公司)系上市公司,2013年1月1日遞延所得稅資產(chǎn)為100萬(wàn)元,遞延所得稅負(fù)債125萬(wàn)元,這些暫時(shí)性差異均不是因?yàn)橛?jì)入所有者權(quán)益的交易或事項(xiàng)產(chǎn)生的,適用的所得稅稅率為25%。按照稅法的相關(guān)規(guī)定,自2014年1月1日起,該公司適用的所得稅稅率變?yōu)?5%。甲公司預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)盈利,各年能夠獲得足夠的應(yīng)納稅所得額。2013年利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元,該公司2013年會(huì)計(jì)與稅法之間的差異包括以下事項(xiàng): (1)2013年1月1日,自證券市場(chǎng)購(gòu)入當(dāng)日發(fā)行的一項(xiàng)5年期到期還本付息國(guó)債,甲公司將該國(guó)債作為持有至到期投資核算,當(dāng)年確認(rèn)利息收益40萬(wàn)元。稅法規(guī)定,國(guó)債利息收入免交所得稅。 (2)因違反稅收政策需支付罰款60萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未支付。
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2022-11-01
1應(yīng)納稅所得額,可以逐年延續(xù)補(bǔ)虧,最長(zhǎng)不得超過(guò)5年,就比如2013年發(fā)生虧損,可以一直補(bǔ)到2017年,但如果2016年 之前把2013年的虧損全補(bǔ)完了,但2016年又發(fā)生虧損,可以從2016年繼續(xù)再加5年 用來(lái)補(bǔ)虧嗎?
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2022-06-25
企業(yè)年終匯算所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損,預(yù)交的所得稅用不用申請(qǐng)退回
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2020-04-28
個(gè)人轉(zhuǎn)讓自用5年的家庭唯一生活用房,轉(zhuǎn)讓所得是否繳納個(gè)人所得稅?
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2023-02-27
老師好,今年所得稅匯算之后,現(xiàn)在稅局通知我們一個(gè)物業(yè)公司按所得稅稅負(fù)率0.5%補(bǔ)交所得稅,是什么意思?我們所得稅匯算是不用交所得稅的。
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2019-06-27
利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用是怎么算,是按科目余額表發(fā)生的所得稅費(fèi)用嗎
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2021-07-29
季度預(yù)繳所得稅費(fèi)用怎么做會(huì)計(jì)分錄?小微企業(yè)所得稅率所得額不超過(guò)100萬(wàn)5%是嗎?
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2019-04-08
個(gè)體工商戶只交個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,從來(lái)沒(méi)有繳納過(guò)企業(yè)所得稅,用所得稅匯算清繳嗎?
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2018-05-31
請(qǐng)問(wèn)這是核定費(fèi)用應(yīng)納所得稅額(應(yīng)交所得稅)=應(yīng)納稅所得額(指什么)×適用稅率 (25%);  這是核定收入嗎應(yīng)納稅所得額(指什么)=收入總額(損益表的營(yíng)業(yè)收入)×應(yīng)稅所得率 (稅局核定的一個(gè)值)
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2015-08-18
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提、繳納企業(yè)所得稅的分錄是這樣嗎?計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2019-10-07
所得稅匯算時(shí),對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅,用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅的所有會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2015-04-12
關(guān)于所得稅費(fèi)用假如2季度盈利應(yīng)納稅所得額50萬(wàn),會(huì)計(jì)上計(jì)提借所得稅費(fèi)用 10萬(wàn),貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 10萬(wàn),填所得稅申報(bào)表時(shí)肯定實(shí)際繳納2.5萬(wàn),下月做會(huì)計(jì)分錄肯定是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 2.5萬(wàn),貸銀行存款,應(yīng)交所得稅不是不平
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2019-03-28
有一小規(guī)模企業(yè),屬農(nóng)業(yè)行業(yè),免增值稅和所得稅,按季度申報(bào),但之前有補(bǔ)貼放在遞延收益科目,每月攤銷(xiāo),但是今年7月至11月因會(huì)計(jì)離職沒(méi)做賬,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在接手做要不要把7月至11月攤銷(xiāo)金額合計(jì)一起補(bǔ)在12月份來(lái)做賬?謝謝
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2018-12-25
老師,審計(jì)完調(diào)減未分配利潤(rùn)了,然后調(diào)所得稅時(shí)候是借應(yīng)交所得稅,還是所得稅費(fèi)用
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2020-04-08
不用交所得稅就不用計(jì)提吧
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2019-01-24
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