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我公司開給甲方的材料專用發票,會計分錄應該怎樣處理
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2018-06-22
老師,我是銷售帶安裝的合同,在安裝過程中需要購進水泥、沙子等輔料,請問收到水泥、沙子的專票時,會計分錄是不是直接記入借:原材料 貸:銀行存款;領用原材料后,借:主營業務成本 貸:原材料 ;還是收到發票時借:工程施工-原材料 貸銀行存款;領用時 借:主營業務成本 貸:工程施工-原材料
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2018-05-24
餐飲行業,購進原材料,借:原材料 貸:庫存現金。領用時,借主營業務成本 貸:原材料。 原材料盤點有余。怎么辦?
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2019-02-12
某企業月初結存甲材料的計劃成本為500萬元,材料成本差異超支90萬元,當月入庫甲材料的計劃成本為1100萬元,材料成本差內節約差異170萬元,當月生產車間領用甲材料的計劃成本為1200元,則當月生產車間領用甲材料的實際成本怎么計算
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2023-05-30
這個費用分配率怎么算呢
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2018-04-28
老師,為啥還要分配費用,動力費是啥
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2020-07-26
我想問一下,我單位采購原材料,但沒有進項,原材料沒有成本價,因為原材料是白來的,想分包給個體戶銷售,需要簽什么樣的分包協議
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2021-06-28
原材料的盤虧,盤盈分別怎么做分錄
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2018-05-08
3.某企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,采用計劃成本記錄存貨。該企業原材料的計劃成本為50元/件。20×2年12月原材料的期初資料如下: “原材料”賬戶借方余額:50 000元 “材料成本差異”賬戶貸方余額:3 325元 “材料采購”賬戶期初借方余額:80 000元,為上月已付款但尚未入庫的材料,數量為1500件 12月,企業發生如下經濟業務: (1)3日,上月采購的1 500件原材料已送達企業,并驗收入庫。 (2)5日,采購一批原材料3 000件,收到的增值稅專用發票上注明的材料價款為158 000元,增值稅稅款為25 280元。款項已用銀行存款支付。 (3)10日,5日采購的3 000件原材料入庫。 (4)31日,本月共發出原材料4 500件,其中,生產部門生產產品領用4 000件,行政管理部門領用500件。 要求:請編制上述經濟業務的會計分錄,并計算本月材料成本差異率、本月發出材料應負擔的成本差異。(10分)
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2020-06-12
3.某企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,采用計劃成本記錄存貨。該企業原材料的計劃成本為50元/件。20×2年12月原材料的期初資料如下: “原材料”賬戶借方余額:50 000元 “材料成本差異”賬戶貸方余額:3 325元 “材料采購”賬戶期初借方余額:80 000元,為上月已付款但尚未入庫的材料,數量為1500件 12月,企業發生如下經濟業務: (1)3日,上月采購的1 500件原材料已送達企業,并驗收入庫。 (2)5日,采購一批原材料3 000件,收到的增值稅專用發票上注明的材料價款為158 000元,增值稅稅款為20 540元。款項已用銀行存款支付。 (3)10日,5日采購的3 000件原材料入庫。 (4)31日,本月共發出原材料4 500件,其中,生產部門生產產品領用4 000件,行政管理部門領用500件。 要求:請編制上述經濟業務的會計分錄,并計算本月材料成本差異率、本月發出材料應負擔的成本差異。(10分)
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2022-06-10
比如制造業做個東西,定額是1分配數量很高大概2-3,有點超出常理,湊成稅負率算出的金額,稅務局會不會看領用材料問為什么領這么多
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2015-07-24
周轉材料-低值易耗品-維修材料 與 主營業務成本-低值易耗品-維修材料 怎么區分啊
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2019-03-28
銷售材料5萬增值稅0.85萬,實際材料成本4萬,材料發出款項存入銀行 怎么做分錄
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2016-06-23
老師 我不明白生產甲產品領用材料成本的算式還有算約當產量還要加上制造費用嗎?
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2020-06-22
老師好我想請教一個問題,就是我知道當月所有產品總的領用材料數量和金額,也知道當月總的生產人工金額,也知道制造費用是多少,我想請教老師現在我們是手工做帳的,但是現在我不知道怎么把總的材料成本分攤到每款產品去,只要分好了材料我就知道怎么去分攤人工跟制造費用了,求老師解答,總材料成本如何分攤到每款產品去?
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2019-04-24
老師,外賬上,別人說材料領用做收入的70%,外賬成本這一塊怎么做?一直沒理解,做出來的產品就包括原材料,人工費,還有制造費用三個,那這個原材料占70%人,人工費占多少?制造費用占多少啊?老師,你們外賬的成本是怎么做的?
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2020-06-13
企業研發新型材料建材,研發過程中產生的廢料都做了研發費用支出,現在這批廢料我們賣給收廢品的了,怎么做賬呢,分錄怎么寫
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2020-03-16
公司承擔科研項目,我做的分錄,收到時借:銀行存款 貸:專項應付款-***項目支出時借:研發支出-***項目 貸:原材料 或借:管理費用-研究費用-**項目 貸:銀行存款/現金 最后借:專項應付款-***項目 貸:營業外收入 分錄對不對?還有一個問題就是我公司為飼料生產企業,我的材料費部分我做的是借:研發支出-***項目 貸:原材料 ,研發出的就是實驗用的飼料,這樣做分錄合不合理?還是直接做借:原材料 貸:銀行存款
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2018-07-24
進貨費用歸集好之后,怎么樣分攤出已售商品的費用,未售商品的費用
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2017-08-13
綜合題 某企業為一般納稅人,采購甲乙兩種材料,其中:甲材料5000公斤,單價100元;乙材料6000公斤,單價200元;兩種材料共同運雜費1100元,按材料重量分攤,材料驗收入庫,取得增值稅專用發票,增值稅率13%,款通過銀行轉賬支付。請計算兩種材料采購成本,并進行相應會計核算。
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2021-06-29
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