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工程結(jié)算的會計分錄,你幫看一下這樣對不!開出出去的發(fā)票:借 銀行存款 貸 工程結(jié)算 應(yīng)交稅金-銷項稅 如果收到成本發(fā)票 時借工程施工 貸 銀行存款 完了 借 主營業(yè)務(wù)成本 工程毛利 貸 主營業(yè)務(wù)收入 我結(jié)束工程 借工程結(jié)算 貸工程施工 合同毛利 這樣對不?合同毛利余額也為零
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2018-10-07
18年12月份因?qū)Ψ桨l(fā)票余量不夠開發(fā)票,有合同的存在,做了如下憑證,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 ,借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 并且結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 ,2019年收到對方開來的增值稅專用發(fā)票,該如何沖銷之前的,并從新入賬
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2019-02-19
老師你好 去年多暫估的成本 現(xiàn)在收到發(fā)票 分錄可以這樣這嗎 借: 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-07-04
新公司剛成立,股東打來一筆款,我是記實收資本還是其他應(yīng)付款。 公司是認(rèn)繳制,有幾個股東。說是借給公司的
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2017-12-04
是集成類的軟件企業(yè)、就是集成商;賣設(shè)備、加上軟件,就是干監(jiān)控工程,有一些活包給工程隊了,開來的發(fā)票是工程款。如何做分錄?借:主營業(yè)務(wù)成本,還是其他業(yè)務(wù)成本啊?
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2017-01-17
請問一下,長期借款和長期應(yīng)付款的區(qū)別有哪些?
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2019-11-26
)2019年9月1日,購入乙公司股票。 借,交易性金融資產(chǎn)一成本100 借,應(yīng)收股利8 借,投資收益2 貸,銀行存款110 (2)2019年9月16日,收到最初支付價款中所包含的現(xiàn)金股利。 借,銀行存款8 貸,應(yīng)收股利8 (3)2019年12月31日,股票價格變動。 借,交易性金融資產(chǎn)一公變12 貸,公允價值變動損益12 (4)2020年6月8日,甲企業(yè)處置該股票。 借,銀行存款120 貸,交易性金融資產(chǎn)一成本100 貸,交易性金融資產(chǎn)一公變20
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2021-09-25
老師,服裝廠,只提供線給別的廠家,其他材料由廠家自己提供,做完直接發(fā)給訂貨的,這個怎么做分錄 是不是 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 支付的加工費(fèi) 借:庫存商品 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 問題二 有些書包,是我們直接從外面訂,直接發(fā)貨給訂購方,我賺取得差價,怎么做賬務(wù)處理 是不是 借庫存商品 訂購費(fèi)加運(yùn)費(fèi) 貸生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
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2022-09-04
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時:借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時: 借:借:原材料; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時:借:銀行存款; 貸:應(yīng)收賬款或主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
長期應(yīng)付款和長期借款有什么區(qū)別?什么情況用
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2022-01-03
公司貸款購車,分期3年付款,是長期借款還是長期應(yīng)付款合適?
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2017-12-09
長期借款與長期應(yīng)付款什么區(qū)別呀
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2017-12-23
老師好!公司2015年10月成立,股東在2015年11月份轉(zhuǎn)入100萬,寫的是借款,請問老師,我可以這樣做嘛?借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款;然后借:庫存現(xiàn)金,貸:實收資本;到月底,借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金。就是用這種走賬方式把轉(zhuǎn)入的寫了借款的100萬搬回投資款這邊,請問老師這樣做對嗎?
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2016-06-30
本項目共向銀行借款700萬元,在2019年第二季度向銀行借款1500萬元,第三季度借款4000萬元,第四季度借款1500萬元。年利率為4.35%,按季度記息,借款在各期均勻發(fā)生,自2020年第一季度開始各期償還利息,記息期末一次還本。求利息費(fèi)用。
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2019-11-11
老師,我沖減18年的主營業(yè)主成本。可以借:主營業(yè)主成本紅字,貸:本年利潤-未分配利潤嗎?
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2019-04-25
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-成品 金額是什么算出來的[Image:{0DDDCDCC-B084-0DFA-5FF1-9FD05E2A6869}.png]
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2018-10-09
給老板借款。這筆款適用于支付公司的這種費(fèi)用。所以會計分錄可以寫成。借:其他應(yīng)收款---xx,貸;銀行存款。借;銷售費(fèi)用。貸:其他應(yīng)收款-XX嗎?
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2018-10-21
服務(wù)咨詢公司和新能源工程承接施工企業(yè),小企業(yè)準(zhǔn)則,一般納稅人,光伏發(fā)電的咨詢費(fèi)收入:貨:主營業(yè)務(wù)收入50萬,產(chǎn)生一項成本是建筑設(shè)計院屋頂荷載復(fù)核費(fèi)用10萬;如何入成本,分錄如何?要先通過成本類科目再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本??先借:工程施工~合同成本~人工費(fèi)10萬,貨:銀行存款10萬,月末借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,貨:工程施工~完工成本轉(zhuǎn)岀10萬,分錄正確嗎??
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2019-02-17
老師,6月份主營業(yè)務(wù)成本多記了,本月紅沖做的是把多記的4335元在原來分錄用字,怎么工程成本里出現(xiàn)借方出現(xiàn)紅沖4335,對嗎?借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,工程施工,是這么做的
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2019-09-12
2021年1月1日,甲企業(yè)向銀行借入資金300000元,期限為6個月,年利率為6%,借款利息按月計提.季末支付,本金到期一次歸還,下列各項中,關(guān)于該筆借款的會計處理不正確的有( )。 A.借款到期歸還本息時,貸記“銀行存款”科目304500元 B.每月計提借款利息時,借記“財務(wù)費(fèi)用”科目1500元 C.季末支付借款利息時,借記“財務(wù)費(fèi)用”科目4500元 D.借入款項時,借記“短期借款”科目300000元
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2022-07-28
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