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老師好。問下,這個題是先借款,然后一部分報銷差旅費,一部分歸還現金。該用哪種憑證入賬?是兩個性質的業務,應該做在一張憑證里嗎?(第二張圖片是這個題給出的答案,是不是不對啊?)謝謝。
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2016-07-25
老師,差旅費補貼是全額扣的吧?那這個補貼沒票啊,怎么抵扣啊
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2016-01-19
員工出差,規定住宿標準,若出差住宿小于規定標準,差額部份給于補貼用在工資中體現,這部份算工資還是算差旅費補貼
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2018-11-26
零售商品企業,為什么要調整商品進銷差價?
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2019-09-10
6.1南志宏預借差旅費備用金1000元,6.5員工報銷差旅費——采購部南志宏報銷餐費247.2元,車票320元,住宿費412元,共979.2元,退還財務部20.8元,其中餐費和住宿費都取得增值稅普通發票,車票也都取得出租車專用發票,這里的分錄是:借 管理費用-差旅費967.2 庫存現金 20.8 應交稅費-應交增值稅-進項稅 12 貸 其他應收款1000.為什么餐費的稅額7.2不計入進項稅呢?
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2019-07-04
五、練習利潤形成及分配業務的核算資料:某企業某月發生下列業務。1、以銀行存款支付本季度短期借款利息1500元(前兩月已預提1000元)。2、以銀行存款支付違約罰款3000元。3、將無法支付的應付賬款5000元予以轉銷。4、職工出差預借差旅費4000元,以現金支付。5、上述職工出差歸來,報銷差旅費3600元,余額退回。6、月末,結轉本月損益類中收入類賬戶余額,其中:主營業務收入120000元,投資收益貸方30000元,營業外收入10000元。7、月末,結轉本月損益類中費用類損益賬戶余額,其中:主營業務成本70000元,稅金及附加2500元,銷售費用15000元,管理費用20000元,財務費用6000元,營業外指出6500元。8、月末,按本月利潤總額的25%,計算并結轉應交所得稅。9、月末,按本月稅后利潤的10%,提取法定盈余公積。10、月末,經研究決定,向投資者分配利潤13000元。11、年末,結轉本年凈利潤300000元到“利潤分配”賬戶。
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2022-12-05
(一)目的:練習無形資產取得、攤銷、出租的核算。 (二)資料:某企業發生有關無形資產的業務如下: 1.接受A公司以商標權向本企業投資,雙方作價 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標權已投入使用。 2. 購入某項專有技術,雙方議定結算價格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉賬支票付款。該項專有技術購入后即投入使用,攤銷期限為10年。 3. 企業出租給乙企業一項專有技術,收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會計分錄
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2023-12-06
上午好老師。這個差異計算有個閑置能量差異,我不明白為什么價差要減去2,量差要加上2麻煩老師解答下謝謝
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2024-01-09
怎么理解,超支差異,從材料采購貸方轉入材料成本差異借方?節約差異,從材料采購借方轉入材料成本差異貸方?
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2020-07-20
4月或4月以后需要開出16的票,降稅后需要在4月份申報表里未開票金額蘭填上以前的合同未開票金額嗎?擔心以后開不了16的稅票,但是現在確認收入首先金額不是太準確,其次早交了稅錢了,您可以詳細說一下嘛
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2019-03-25
A公司為增值稅一般納稅人的小企業,貨物、出租有形動產適用增值稅稅率為16%,無形資產適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價款為 95400,款項已收到存入銀行。分錄怎么做?
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2019-01-05
我單位處理一輛貨車賣給私人,一切費用對方承擔,需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對方個人現金,無銷售票 是一般納稅人 這個貨車之前有抵扣項 我查了查抵扣過17%,按現在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對嗎?
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2019-04-20
外銷貨款預收單沒做預收科目,入的是應收科目,那么開票銷售匯率的差在什么時候入賬,是在主營業務收入時做平嗎?
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2018-10-12
老師好:每月月末會把當月的未收回收入計提應收賬款,如果下月實際收回的金額和計提的有誤差,每個月都得調賬嗎?
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2016-07-29
老師您好,根據圖中資料業務,原本業務發生時正確的分錄怎么寫?差錯更正的分錄怎么寫?應收賬款和售價簡單差額怎么處理?謝謝!
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2020-07-03
你好!我們公司是旅行社,實行差額征收,2020年一筆代購機票的40129元,應該記入主營業務成本吧,差額扣除了,不應該記入傭金和手續費吧
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2021-08-24
我們參照勞動派遣實行差額征收的,紅色那部分是差額減免的那部分增值稅,請問要怎么做賬?可以直接沖成本嗎?小規模納稅人來的
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2017-10-24
今天收到勞務公司開具的增值稅差額專用發票,分別是一張零稅率的普票和一張差額5%的專票,合計金額是總票面金額,這樣合規嗎?
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2021-08-25
對方公司承擔差旅費,但需要我們公司自己先墊付,等項目結束后,在把產生的所有差旅費轉給我們,這個需要收款后給對方開票嗎
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2021-04-06
老師,你好。我收到兩家勞務公司開來的專用發票。一個是差額征稅,稅率5%,一個不是差額征稅,稅率6%,請問這兩張發票我都能抵扣么?
1/1009
2019-07-02
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