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請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè)中增值稅申報(bào)有增值稅一般納稅人一表集成申報(bào)、增值稅一般納稅人標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)、增值稅預(yù)繳申報(bào)分別適用于哪些情況?
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2020-07-14
小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,那報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表)是按月報(bào)還是按季度報(bào)
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2017-02-27
老師,個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)時(shí)未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額需要填在主表的那?還需要填 增值稅減免表嗎?填付列表嗎?填在哪。謝謝
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2019-10-23
電子稅局官網(wǎng)申報(bào)增值稅,下圖表格是自動(dòng)生成的嗎?填列不了數(shù)
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2017-10-21
增值稅納稅申報(bào)表,可以全填0嗎?沒有營(yíng)業(yè)的個(gè)體經(jīng)營(yíng),資產(chǎn)負(fù)債表已申報(bào),全填了0
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2020-01-23
企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額是什么意思?
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2024-11-11
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280。我現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)表是這樣填表嗎?這個(gè)季度沒有開票,主表都是零。
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2019-10-10
上期申報(bào)應(yīng)繳增值稅,但未正常繳,本期留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表的留抵稅額不對(duì),上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2022-03-01
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
老師,填(增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表)的時(shí)候,不含稅銷售額(專票)是1980198元 ,本期應(yīng)納稅額是1980198*0.03=59405.94元,減增額是1980198*0.02=39603.96元。本期應(yīng)該補(bǔ)稅額是1980198*0.01=19801.98元。但是我們開的發(fā)票什么增值稅應(yīng)交為19802元。相差0.02.我填申報(bào)表應(yīng)該怎么填
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2021-10-19
零申報(bào)的企業(yè),經(jīng)濟(jì)普查表附的資產(chǎn)負(fù)債表在哪兒下載?
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2019-03-22
老師您好,請(qǐng)問一下,我公司代開增值稅專用發(fā)票,代開時(shí)就把增值稅和城建稅交了,我現(xiàn)在在報(bào)附加稅,表應(yīng)該怎么填啊?表上顯示還讓我交教育費(fèi)附加/地方教育附加,可是兩個(gè)教育費(fèi)是免稅的
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2019-10-23
老師你好!就是我做金馬商貿(mào)(營(yíng)業(yè)期)報(bào)稅的題時(shí),增值稅申報(bào)表報(bào)了兩次都有錯(cuò)誤(最后一次是直接根據(jù)納稅申報(bào)表的答案抄的),請(qǐng)問問題出在哪里?
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2016-10-29
公司1月份收到一筆租金收入,當(dāng)時(shí)不能確定開票單位信息,所以記賬時(shí)自己倒擠算出收入和銷項(xiàng)稅金,也是按照賬面金額填報(bào)增值稅申報(bào)表,但是本月開票時(shí)實(shí)際開票收入比賬面多兩分錢,稅金比賬面少兩分錢,怎么調(diào)賬?還有納稅申報(bào)表未開票金額和稅金要怎么填?
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2019-03-12
年報(bào)應(yīng)交稅費(fèi)的披露期初期末數(shù)如何填列,沒有18年的科目余額表,但是有報(bào)表,知道只交增值稅和附加稅,其他的沒有,看了18年的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)期初是-4000多,期末余額是2000多,是不是填表的時(shí)候年初數(shù)增值稅直接填-4000,然后期末增值稅和附加稅一共填2000多
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2019-04-07
申報(bào)2月所屬期的出口退稅時(shí),要填增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù),填202102申報(bào)期范圍內(nèi)以下項(xiàng):不免抵扣稅額(附表2第18欄累加,這個(gè)怎么填?
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2021-03-10
這三個(gè)箭頭表示什么意思啊?12月增值稅我們交了25萬(wàn)多,怎么1月份的申報(bào)表里還有這個(gè)數(shù)字呢?這個(gè)多交的11萬(wàn)多什么意思?一月份是應(yīng)該交17萬(wàn)多的增值稅這個(gè)是對(duì)的
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2019-02-20
房地產(chǎn)行業(yè)多交的增值稅應(yīng)該填入申報(bào)表哪行哪列?
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2019-07-02
增值稅報(bào)表申報(bào)問題:上個(gè)進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn),銷項(xiàng)6萬(wàn),本來(lái)交不到稅的。但是進(jìn)項(xiàng)少填報(bào)8萬(wàn),以致交了2萬(wàn)增值稅。然后這個(gè)月去稅務(wù)所做了申請(qǐng),8萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)可以以后繼續(xù)抵扣。但申報(bào)表如何填寫?
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2015-09-11
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