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公司出售舊房已經(jīng)取得價(jià)款,200萬(wàn)元含稅存入銀行購(gòu)置原價(jià)為105.5萬(wàn)元,營(yíng)改增前增值稅案件已征收,5%的征收率計(jì)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)不考慮應(yīng)交土地增值稅應(yīng)交城建稅教育費(fèi)附加在業(yè)務(wù)期一筆記上。
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2019-10-13
"自2022年1月1日起,對(duì)“六稅兩費(fèi)”的稅收優(yōu)惠政策目前暫繼續(xù)延續(xù)減按50%的稅率進(jìn)行征收。 我企業(yè)收到了退回的附加稅,該怎么做會(huì)計(jì)分錄?"
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2023-03-06
請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)增值稅發(fā)票,收款方銀行卡不在當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)辦理的,可以開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2021-12-28
查帳征收,銀行帳,現(xiàn)金帳,工資怎么做合理
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2020-01-28
請(qǐng)問(wèn)老師,旅行社是小規(guī)模企業(yè),也可以實(shí)行差額征收嗎?
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2019-10-14
小規(guī)模納稅人月收入不到10萬(wàn)不用交增值稅,銷項(xiàng)稅額怎么處理? 1.直接走到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目? 2.先走到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,再轉(zhuǎn)出到應(yīng)交增值稅-未交增值稅? 3.這個(gè)未交增值稅的數(shù)字是當(dāng)期沖減管理費(fèi)用,還是到年底一次性沖減管理費(fèi)用? 4.能不能請(qǐng)老師完整的做個(gè)分錄,謝謝
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2019-07-11
建筑企業(yè),本月有11%專票銷項(xiàng)稅16萬(wàn),11%進(jìn)銷稅抵扣17萬(wàn),簡(jiǎn)易增收3%進(jìn)銷稅6萬(wàn),這種情況下,增值稅申報(bào)會(huì)出問(wèn)題嗎?(意思是可不可以11%抵扣剩余1萬(wàn)進(jìn)項(xiàng),再去把簡(jiǎn)易征收6萬(wàn)的進(jìn)銷稅抵扣呢?)
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2017-03-23
老師,小微企業(yè)是不超過(guò)9萬(wàn)免征增值稅,那如果銷售收入不含稅是10萬(wàn)的話,納稅時(shí)是用10萬(wàn)乘以3%來(lái)交稅還是用10萬(wàn)減掉9萬(wàn),只交一萬(wàn)乘以3%的稅金呀?
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2016-07-08
老師,1.小微企業(yè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅,無(wú)論自開(kāi)代開(kāi)專票不會(huì)受他影響季度享受優(yōu)惠30萬(wàn)(因?qū)F睕](méi)算在30萬(wàn)之內(nèi)),專票自開(kāi)代開(kāi)都要交稅給對(duì)方可以抵扣已享受政策所以不能在免稅? 2.開(kāi)普票和沒(méi)開(kāi)票收入如果沒(méi)季度超過(guò)30萬(wàn)填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)都填寫(xiě)在第10欄免稅收入,如果季度超過(guò)超過(guò)30萬(wàn)就分別填寫(xiě)到第3行自開(kāi)普票,和第一行無(wú)票收入?正常繳稅?
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2020-03-29
"1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,20××年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,去銀行提取現(xiàn)金3 000元備用。 (2)10日,行政管理部門(mén)王皓填寫(xiě)借款單借現(xiàn)金800元出差。 (3)15日,王皓報(bào)銷差旅費(fèi)900元,借款不足部分,以現(xiàn)金補(bǔ)付。"
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2023-03-02
資源回收企業(yè)征稅率和行業(yè)稅負(fù)率多少呢
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2018-12-25
西安市農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票管理辦法有沒(méi)有?
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2019-07-05
您好,我想問(wèn)下,我們是替投資者管理資金收取管理費(fèi)的,那個(gè)代交申報(bào)增值稅銷售額需不需要在賬上體現(xiàn)?
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2022-04-12
怎么判斷企業(yè)是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策
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2022-04-12
小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。這個(gè)政策開(kāi)始實(shí)施了嗎
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2019-01-22
老師咨詢一下:購(gòu)買稅控設(shè)備:借:管理費(fèi)用 貸:銀行/現(xiàn)金。。抵減的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 的金額怎么轉(zhuǎn)出呢?
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2021-05-20
老師,企業(yè)借款利息按百分之多少繳納增值稅呢?那每個(gè)企業(yè)銀行存款的利息收入不用繳納增值稅吧
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2022-05-24
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的設(shè)備是按3%減按2%征收增值稅?那什么情況下使用的設(shè)備是按3%減按2%征收增值稅的?
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2020-01-08
老師好,今年根據(jù)政策規(guī)定,非學(xué)歷教育機(jī)構(gòu)免征增值稅,收到培訓(xùn)費(fèi)是全額確認(rèn)收入?是帳面上不計(jì)提稅金還是先計(jì)提再轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入啊?
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2021-09-15
建筑行業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易征收怎么理解
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2017-08-19
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