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1紅河公司為增值稅一般納稅人,2020年12月出售一幢建筑物,原價為1000000元,已計提折舊350000元,未計提減值準備,實際出售不含增值稅價款為2000000元,增值稅率6%,已通過銀行收回價款,假設不考慮其他稅費。要求:編制下列時點分錄 (1)出售時結轉固定資產賬面價值:(2)收回價款時:(3)結轉損益。
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2022-03-09
天潤機械有限公司為增值稅一般納稅人,2020年12月出售一幢建筑物,原價為1000000元,已計提折舊352500元,未計提減值準備,實際出售不含增值稅價款為2000000元,增值稅率6%,已通過銀行收回價款,假設不考慮其他稅費。要求:編制下列時點分錄 (1)出售時結轉固定資產賬面價值:(2)收回價款時:(3)結轉損益。
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2022-03-09
增值稅申報失敗,提示核心征管提示信息:未獲取到進項信息(錯誤碼…)上報成功了!怎么回事?請問?謝謝
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2019-11-13
我們公司是小規模企業一個季度開票78000多,我計提增值稅,減免了,相應的附加稅需要計提和減免嗎
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2018-04-09
小規模企業,這月要交增值稅,但是附加稅享受減免政策,附加稅是四項都計提還是只計提城建稅
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2019-01-12
我是出口商貿公司,9月份的應該按內銷處理的商品忘記計提交增值稅了,10月計提交稅有問題嗎?
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2016-11-02
運輸公司既提供車又提供司機,是屬于汽車運輸服務還是勞務服務,所開的增值稅發票可以抵扣嘛?
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2018-10-07
小規模納稅人季度不足45w, 免交增值稅,還用計提嗎?按照什么征收率計提?附加稅是不是也一并免交?
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2022-03-21
小規模代開專票發票的時候 把增值稅已經交了 我做賬的時候還需要計提嗎?計提的分錄怎么做哦?
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2019-10-29
老師我這個月計提營業稅金及附加就按這個月繳納的增值稅消費稅為基數計提支付就可以了嗎?
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2018-10-24
計提應交稅金-應交增值稅(已交稅金)的會計分錄是什么?我知道繳納的分錄,請問計提時的分錄是?
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2022-05-26
老師,9月計提結轉增值稅,但10月有退全士兵3000元的減免,在計提時如何做分錄,要把這3000元減了嗎
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2020-09-28
老師,申報增值稅時候提示應按照當期可抵扣進項稅額10%或15%計提當期可加計抵減額,這是啥意思
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2023-03-21
老師好,首次給客戶開專票是否需要對方提供增值稅一般納稅人認定資格?如果對方不提供怎么辦?
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2019-07-09
開增值稅專用發票,為什么一定要提供一般納稅人證明?不提供,但是已經開給別人,有什么嚴重后果?
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2017-03-14
2021年7月31日,計提本月車間固定資產折舊。假設固定資產都采用平均年限法,使用年限都是10年,不考慮凈殘值,6月份計提折舊 10500元。固定資產增減情況如下:6月份增加原值180000元,減少原值120000元7月份增加原值240000元,減少原值360000元附原始憑證1張。上一筆憑證號為記字第47號
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2024-03-22
假設金麓公司2022年發生了以下機器設備、原材料的采購業務,請編制相應會計分錄。 (14月20日,購進一臺機器設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發票上 注明的運輸費用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項均以銀行存款支付,該機器設備 經驗收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購入一臺需要安裝的設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發票上注明的運輸費用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項均以銀行存款支付,該機
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2023-10-13
您好老師,2014年購買土地使用權支付410萬,2014年至2019年期間提攤銷61.5萬,2020年開始在這里建造商品房直到2023 年沒有做計提攤銷處理,現在清算土地增值稅時候地價款按照410萬元做地價成本還是410-61.5萬的凈值做地價成本清算土地增值稅成本計算土地增值稅呢
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2024-09-20
B公司為增值稅一般納稅人,2019年12月30日,出售一座建筑物(系2015年6月1日自建完工),原價(成本)為4 000 000元,已計提折舊3 000 000元,未計提減值準備。實際出售價格為2 400 000元,增值稅稅率為9%,增值稅稅額為216 000元,款項已存入銀行。要求:編制B公司相關會計分錄。
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2023-04-27
請問每月結轉銷項進項和應交增值稅(轉出未交增值稅)按哪個數據 本月實際取得進項2萬,銷項1萬,但是按一定稅負繳納,實際勾選抵扣進項6000元,繳納增值稅4000元 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),---填本月實際取得10000 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),--填本月實際取勾選抵扣6000 ???????應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)--本月要交的稅 4000 計提本月應交的增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),--4000 貸:應交稅費—未交增值稅 --4000 以上的數對嗎,還是應交稅費—應交增值稅(進項稅額)填取得2萬
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2023-03-15
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