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儲值卡不知客戶是否消費,經(jīng)理說不登記客戶何時消費,所以不知是否己發(fā)貨,內(nèi)賬,銷售團購儲值卡的,
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2017-11-23
自產(chǎn)應(yīng)稅消費品用于職工福利繳納消費稅時,銷售額為同類產(chǎn)品的平均銷售價格,還是同類最高銷售價?
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2019-05-03
會員充值1000贈送100.在沒有消費的情況下,怎么掛賬?后面消費的時候怎么計算收入。發(fā)生退卡又怎么計算。
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2019-03-19
老師啊,你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票,我要不要和老板說一下???有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當(dāng)於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票(當(dāng)時公司還是小規(guī)模)公司八月份變更一般納稅人,我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司,對方這筆業(yè)務(wù)該怎樣做?
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2018-08-28
日,收回之前委托乙公司加工的N半成品一批,委托加工時發(fā)出原材料的實際成本為 15萬元;加工過程中支付加工費2萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26 萬元;裝卸費0.8萬元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.048萬元:受托方代 收代繳消費稅4.5萬元。甲公司收回該委托加工物資后準(zhǔn)備維續(xù)加工生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,該批 N半成品的計劃成本為20萬元。 想問一下這樣的分錄怎么做啊
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2023-10-07
甲企業(yè)從事藥酒生產(chǎn)業(yè)務(wù),兼營藥酒批發(fā)零售業(yè)務(wù),適應(yīng)的消費稅稅率為10%,從國外進口一批甲藥酒,關(guān)稅完稅價格為146000元,已繳納關(guān)稅414000元,甲企業(yè)進口甲藥酒應(yīng)繳納的增值稅稅額為
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2024-05-28
某汽車廠生產(chǎn)小汽車,當(dāng)月銷售小汽車10輛。取得銷售收入104萬元其中你10.2萬元的單價銷售六輛。你10.8萬元銷售兩輛。你10.6萬元銷售兩輛。本月還用自產(chǎn)的汽車一輛向某汽車零配件廠換取一批汽車零配件,供生產(chǎn)汽車使用,自產(chǎn)小汽車消費稅稅率為5%,另外該廠還進口了一輛小轎車,供管理部門使用。海光核電的完稅價格為50萬元,關(guān)稅稅率25%,進口車消費稅稅率40%。計算該汽車廠本月應(yīng)納消費稅稅額
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2024-06-25
下列關(guān)于已納消費稅扣除說法正確的是( )。 以外購高度白酒連續(xù)生產(chǎn)低度白酒,可以按照當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計算準(zhǔn)予扣除外購白酒已納消費稅 B. 葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)購進葡萄酒連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅葡萄酒的,準(zhǔn)予從應(yīng)納消費稅額中扣除所耗用的應(yīng)稅葡萄酒已納消費稅稅款,本期消費稅應(yīng)納稅額不足抵扣的,余額留待下期抵扣 C. 葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)購進葡萄酒連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅葡萄酒的,準(zhǔn)予從應(yīng)納消費稅額中扣除所耗用的應(yīng)稅葡萄酒已納消費稅稅款,本期消費稅應(yīng)納稅款不足抵扣的,不得結(jié)轉(zhuǎn)抵扣 D. 以外購高度白酒連續(xù)生產(chǎn)低度白酒,可以按照當(dāng)期購進數(shù)量計算準(zhǔn)予扣除外購白酒已納消費稅 l老師請問為啥選D,不是應(yīng)該按照當(dāng)期領(lǐng)用數(shù)量來算可以抵扣的消費稅嗎
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2022-10-28
我預(yù)預(yù)存3000.賬戶里有3500的余額可以消費,每次的消費從3500里面扣扣完為止,那我這多送的500怎么記賬
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2017-02-16
我公司是商務(wù)服務(wù)公司,由消防科技有限公司提供的消防設(shè)施維護保養(yǎng)費記入什么費用中,金額為4000元。
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2019-07-29
新開公司,消防驗收未被抽中,可以找物業(yè)退押金不(他之前說要消防驗收合格了才退,可是根本沒抽中)
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2019-01-18
老師請問:這道題C不明白,個人時間債務(wù)抵消是同一債務(wù)關(guān)系,企業(yè)除外,一個房租,一個貨款,可以抵消嗎?
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2021-05-13
這個進口環(huán)節(jié)的增值稅不是要加上消費稅然后再乘以稅率嗎?這道題C選項為什么沒有加消費稅呢?
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2022-03-06
我們公司不交消費稅,憑證分錄也沒寫錯,不知道為什么利潤表上附加稅顯示到消費稅上面了,該怎么辦?
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2019-05-18
子公司之間的抵銷不需要區(qū)分的話那抵消都是站在集團的角度?把內(nèi)部子公司的收入成本全額抵消?
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2022-04-06
老師, 自產(chǎn)銷售的紅酒取得的含增值稅價款,包不包含消費稅, 為什么不用除以1+10%,直接就乘消費稅稅率
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2020-07-18
這里它總是加10000是啥意思,沒看明白呢,還有算消費稅,直接用銷售額乘以消費稅稅率么,不剔除增值稅么
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2021-08-02
老師請問消費稅連續(xù)加工,消費稅不可抵扣的里面有,摩托車,電池,涂料這三個嗎,cpa和稅務(wù)師有點差別
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2021-12-21
合并報表中非全資子公司之間的往來需要抵消嗎?全資孫公司之間的交易需要在二級合并中抵消嗎?
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2020-02-19
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