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老師,所得稅是25%,美容業的暫估利潤比例應該是多少,比如說我收了10000的收入,計算所得稅時,成本費用大概要估計多少
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2016-11-17
我開價外費用了這還是收入了,本來我想沖減所得稅的 這樣還是收入也沒有用了
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2019-11-08
財務報表里7月份有所得稅費用金額,8月份所得稅費用金額為0,是什么原因?
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2019-10-11
我用本年利潤的貸方一借方的余額x稅率可以算出應交的所得稅費用嗎
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2017-02-21
公司賬上利潤太大,該入的成本費用都入了,還有什么辦法可以合理合法的少交企業所得稅嗎?
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2022-01-08
老師好,請問民間借貸利息費用如何入賬合理規避企業所得稅?請指教[微笑]
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2019-09-16
老師好,企業所得稅年終清繳練習。 1、標了顏色的地方不確定哪些可以算進去費用,哪些不可以算進去費用。 2、標有顏色的地方為什么加起來不等于前面那個總數的呢?題目錯了嗎?比如“營業費用520萬,460+250=710”
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2019-11-11
你好,我們去年12月份有筆報銷,記銷售費用,實際也付錢了,今天3月發現,發票是假的,如何做賬務調整并更正申報企業所得稅
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2019-04-15
我公司下屬幾家分公司,所得稅統一在總公司核算,現在總公司要將2011年度繳納的所得稅由幾家分公司分攤,但是總部交稅分錄:借:所得稅費用貸:銀行存款總部要求我們分公司在2012年5月做分錄收回上述費用借:所得稅費用貸:其他應付款-總部我覺得這樣做不對,2011年所得稅不能再2012年反應,請教高手,給如何將總部所得稅分攤才對。
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2017-06-17
老師,這個季度要交的企業所得稅多,我想計提下季度的勞務成本和銷售費用,這樣可以嗎
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2020-04-22
19年匯算清繳交的所得稅費用怎么做賬
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2020-06-15
老師我們第一季應交企業所得稅19629.14元,但季度沒超過一百萬有減免稅15703.31元,所以最后實際交所得稅19629.14-15703.31=3925.83我們之前的會計計提所得稅借所得稅費用19629.14貸應交稅費企業所得稅,,繳納所得稅時又應交所得稅3925.83貸銀行,把減免的15703.31做成借應交所得稅貸其他收入,我認為老師這個所得稅交了3925.83就該計提3925.53而不是19629.14,正確的處理方法是什么老師
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2019-07-08
老師,我想問下,我在去年四季度的時候所得稅多計提了我在四月份沖銷更正了重新計提繳納,但是會影響我這個季度的所得稅成負數,我是要做個什么科目調整過來,原分錄計提所得稅 貸應交企業所得稅6000更正沖銷藍字計提所得稅 貸 應交所得稅1038 導致這期的利潤表所得稅費用那里是負數
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2020-07-14
老師:核定征收的企業,如果這幾月每月收入,而且一直以來都是虧損,每月的B類所得稅表收入都是零,我還需要計提企業所得稅嗎?還有,前幾月有收人時,開票時繳納了所得稅,我把繳納的這筆所得稅可以做進所得稅費用嗎? 田老師 的回答是:企業所得稅=納稅所得額(利潤)*稅率沒有利潤就沒有所得稅 開票時繳納了所得稅,繳納的這筆所得稅可以做進所得稅費用 曉海老師的回答是 :你好!核定征收不管是否盈利,都應該按核定的數額繳納所得稅。我有些疑問:1.核定征收應該是按收入*核定利率*所得稅稅率計算的吧?2.曉海老師說的不管是
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2016-01-22
《企業所得稅法實施條例》第68條規定:企業所得稅法第13條第㈠項和第㈡項所稱固定資產的改建支出,是指改變房屋或者建筑物結構、延長使用年限等發生的支出。。。。。我想知道里面的“改變房屋或者建筑物結構”,怎么就確定是改變了房屋或者建筑物的結構??有什么標準嗎?
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2019-07-29
8月10日,購入原材料一批己驗收入庫,取得的增值稅專票上的價款為20000元,增值稅稅額為26000元,己用銀行匯票辦理結算,多余款項24000元退回開戶銀行,分錄怎么寫
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2019-12-06
企業所得稅年報納稅調增,補交18年所得稅需要做分錄: 借:所得稅費用,貸:應交稅費~所得稅。 借,應交稅費~所得稅。貸:銀行存款 這么做對嗎?
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2019-06-03
財政撥款做項目專項資金,做賬時要記入遞延收益,然后分期轉入營業外收入,這個收入是不是不征稅收入,是不征所得稅嗎?
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2017-07-13
這里的負商譽確認400的營業外收入,如果考慮所得稅怎么處理,年底納稅的時候要調減這400萬嗎?如果條件需要確認遞延嗎
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2021-08-13
個人所得稅經營所得納稅申報表(A類)投資者減除費用:45000,包含哪些費用
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2019-10-17
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