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去年12月份的時候暫估入庫了一批庫存商品,并且銷售了,今年對方將發票開給我們了,但是發現價格比當時暫估時候高,那么今年在沖減暫估入庫時,需不需要進行成本的調整,如果需要要怎么調?
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2018-10-11
臥龍電氣銷售中壓柜、低壓柜的售價中包含了3480元/臺(各稅的安裝費,公司董事會研提出成#一家子公司專門從事產品安裝業務假設成立公司所增加的費用忽略不計,所得稅稅率不#,清計#成堂子公司前后公司位廣品私潤費化(只考慮增值稅稅金及附加、所得稅計算結果保留兩位小數)
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2022-10-24
公司上月誤開了很多發票,開票人不知道,跨月了,稅交了,但是這個賬要怎么做,做收入嗎?但是是新公司賬上沒什么庫存,公司是生產企業,暫估的話是暫估原材料還是成品,暫估的話下月又要怎么沖?
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2017-08-01
做月餅的,只有8、9月生產銷售,然后我的成本發票都滯后了,基本上是10月-12月開過來的,我8月初做了暫估入庫,然后9月收到了8月份暫估入庫的部分發票,然后我9月紅沖暫估入庫怎么紅沖
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2019-01-15
以前公司的會計在費用也是暫估 說回頭補上費用票就行 但是不知道這個暫估的數有沒有什么計算方法還是真的隨便寫 反正就是暫估的這個金額 匯算清繳給補齊成本票就行 是這個意思嗎
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2020-04-19
上月底暫估:借:庫存商品 1000 貸:應付賬款 暫估 1000 本月初沖回 借:庫存商品 -1000 貸:應付賬款 暫估- 1000, 月中 來了一部分發票 借:庫存商品 100 應交稅費 進 9 貸:應付賬款 :109 剩余的退貨了。這部分退貨該怎么處理?
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2020-05-13
領用暫估材料進行裝配結轉成甲產品,現在估價是300元,以前估價是350元。領用材料300件,生產產品300件,現在庫存商品還有100件,已經銷售出去200件,老師,針對這情況要如何調賬。請老師耐心幫我處理。謝謝
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2016-11-16
老師,我2019年小規模企業預交所得稅高了,全年的成本都是暫估的,現在我想調減一部分去,是不是我可以把暫估到票多出的部分放到里面去調減所得稅。那這部分 (沖回暫估后)多出的部分憑證怎么做?
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2020-05-08
之前采購貨物現金支付貨款沒發票回來,現在賣出需要開發票,我該怎么結轉成本,是做暫估嗎,應付賬款-暫估,但是錢已經付了,到時購貨票匯繳時還是沒辦法拿回來了,應付賬款暫估不是沖不掉了?
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2019-11-09
請教一下關于暫估入庫的問題:我公司用建筑材料,一般是先給一點定金,材料會直接送到工地上,但是一時半會不會結算,也不會收到發票。這種情況需要做暫估入庫嗎?暫估的金額是不含稅價嗎?
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2019-11-24
請問下,內賬材料按含稅價暫估,之后款付了但發票沒回來,沖掛賬時怎么做?暫估時掛應付--暫估-XX供應商,原來會計沖的應付賬款-應付款-xx供應商,這樣不能通過明細科目余額查詢到欠款情況,請指教
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2020-11-11
想問下項目結束,做暫估收入和成本的時候是不是就是確認收入了?如果是暫估時確認收入,那后來給對方開票的時候做的沖暫估收入的時候算什么?這時是不是只影響增值稅,還有影響其他嗎?
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2021-08-23
我公司有一位供應商,每月固定給我們提供貨物,每月我司做暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 實際我單位給對方單位付款的時候應該怎么做賬: 借:應付賬款-暫估款 貸:銀行存款 嗎? 是否需要結轉成本?
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2019-10-29
老師 原材料…暫估入庫 原材料…配件庫 到庫產品要分開庫房管理嗎 出庫時需要按有票入庫及暫估入庫分開做分錄嗎 貸:原材料……設備庫 貸原材料…暫估入庫 或者是都貸原材料…設備庫 設備庫就出現負數
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2019-06-08
暫估收入需要交稅嗎?比如租房協議沒談好 但是實際已經租出去了,我現在暫估房租18000 借:應收賬款 —— 暫估租金 18000 貸:其他業務收入 —— 租金收入 18000 那么我這個需要交稅嗎? 不交稅但是 會體現在利潤表中啊
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2025-03-18
你好,老師,開銷項發票時數量和名稱跟進賬發票一致,正常存貨核算是不會出現暫估的,但是由于做賬系統匹配錯誤,還有單位沒轉換問題,導致數量不夠,出現了暫估的情況,當時由于剛接觸這個行業,沒有經驗,也沒考慮找一下問題,就暫估了,同時也結轉了成本,實際上不用暫估的,當反應過來的時候已經過去三個月了,現在那三個月暫估金額很大,應該怎么處理呢?
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2021-07-03
甲、乙、丙三人擬成立一家普通合伙企業。根據合伙企業法律制度的規定,下列關于各合伙人出資的表述中,不正確的是(  )。 A甲以房屋出資,評估辦法應當由全體合伙人委托法定評估機構評估 B甲以房屋出資,應當辦理房屋所有權轉移登記 C乙以勞務出資,評估辦法應當由全體合伙人協商確定 D丙以知識產權出資,評估辦法可由全體合伙人協商確定
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2024-01-14
老師,公司在法院拍買了一個地方作為經營場所,有土地、房產和舊設備,實際支付的價格高于評估報告價格200萬左右,請問入賬的時候固定資產、無形資產是按評估報告上的價格入,還是按實際購買價格入賬?如果按實際購買價格入賬是按評估報告上的價格比例分攤后入賬嗎?如果是按評估報告上的價格入賬,支付時候高于評估價格這部分如何處理?
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2024-03-21
收到貨物但未收到發票時候,需要暫估入庫,下月初全額沖回,按實際收到發票金額確認庫存商品,注意暫估入庫時不暫估進項稅額,分錄如下: 借:庫存商品---暫估? ? 貸:應付賬款 下月初,紅沖暫估:? 借:庫存商品(負數) ? 貸:應付賬款(負數) 注意:所做的會計憑證是“紅沖”? 3.收到發票時: 借:庫存商品 應交稅金--應交增值稅--進項稅額 ? 貸:銀行存款/應付賬款 請問老師收到紅字發票如何入賬呢
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2020-03-13
老師你好,我想問一下,暫估入帳的應付賬款可以一筆筆轉出嗎?就是9月份暫估應付入賬了一筆苗木款,然后相繼在10-12月付完了這筆暫估應付款,但是供應商還沒有開票給我們的,一直做著預付賬款,我可以每一筆相繼做相反分錄嗎?比如我暫估應付9月份是20w,10月份付了6w,對方未開發票,我這里是預付,那我就這一筆做6w的暫估相反分錄,如圖這樣
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2024-01-09
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